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益阳市赫山区社会福利中心2023年部门预算说明.doc

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赫山区社会福利中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区社会福利中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区社会福利中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表(按部门经济科目) 4、部门支出总表(按政府预算科目) 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目) 10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目) 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 第一部分: 2 赫山区社会福利中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 负责全区孤儿与弃婴收养,家庭无力照管儿童、老人收养, “三无”老人收养,老人自愿有偿收养对象康复治疗等相关社会 福利服务。 (二)机构设置 赫山区社会福利中心为赫山区民政局局属事业单位,本单位 执行事业单位财务会计制度。 二、部门预算单位构成 赫山区社会福利中心只有本级,没有其他二级预算单位,因 此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有赫山区社会福利中心 本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算只包括本级预算。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业 单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本 运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。 3 (一)收入预算,2023 年年初预算数 56.09 万元,其中, 一般公共预算拨款 54.39 万元;政府性基金预算拨款 0 万元;国 有资本经营预算拨款 0 万元;纳入专户管理的非税收入 0 万元; 财政专户收入 0 万元;未纳入财政专户管理的自有资金 1.71 万 元。收入较去年减少 11.95 万元,主要原因是纳入专户管理的非 税收入减少。 (二)支出预算,2023 年年初预算数 56.09 万元,其中, 社会保障和就业支出 51.39 万元,卫生健康支出 2.14 万元,住 房保障支出 2.56 万元。支出较去年减少 11.95 万元,主要原因 是加强经费管理,压缩了其他收入的开支。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 54.39 万元, 较去年增加 5.21 万元,主要原因是人员调资变动。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2023 年年初预算数为 44.39 万元,是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 4 (二)项目支出:2023 年年初预算数为 10 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 机构运转经费 10 万元,主要用于福利中心养老的老年人提供基 本生活服务,保障 678 个养老床位的正常运转。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2023年机关运行经费一般公共预算拨款3.81万元,比2022 年预算减少35.3694万元,减少90.28%,主要原因是2022年的机 关运行经费包括了人员经费和公用经费共39.1794万元,2023年 预算进行了相应调整,机关运行经费只包含了公用经费。 (二)“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.30 万元,其中一般公 共预算拨款预算 0.3 万元,其他资金预算 0 万元。公务接待费 0.30 万元,比去年减少 0.70 万元,公务用车购置费 0 万元,与 去年持平,公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,因公出国 (境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.30 万元,具体为公务接 待费 0.30 万元,比去年减少 0.2 万元,原因是加强经费管理, 压缩了其他收入的开支,公务用车购置费 0 万元,与去年持平, 5 公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平。因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2023 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 56.09 万元,其中:基本 支出 46.09 万元,项目支出 10 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 54.39 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 10 万元,其中:业务 工作经费(0 个项目)0 万元,运行维护经费(1 个项目)10 万 6 元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨 款 10 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分: 赫山区社会福利中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表(按部门经济科目) 4、部门支出总表(按政府预算科目) 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目) 10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目) 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 8

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