DOC文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx

Naive (天真)28 页 65.027 KB下载文档
沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx
当前文档共28页 3.99
下载后继续阅读

沅江市农村经济经营服务站2020年度部门决算公开.docx

第一部分 沅江市农村经济经营服务站 概况 一、 部门职责 负责农村经济经营管理情况的统计分析;指导发展农村新型农业经营主 体和多种形式适度规模经营;承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农 村集体产权制度改革工作;承担农民权益维护、监督减轻农民负担和村民 “一事一议”筹资筹劳管理;指导农村集体资产、农村集体经济发展、财务 管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;指导宅基地分配、使 用、流转,参与纠纷仲裁管理和宅基地合理布局及用地标准,协助违法用地 查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用;指导乡村治理工作。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。本单位内设综合办公室(加挂农民合作社和家庭 农场建设指导股牌子)、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农 民负担监督股、农村土地承包监督管理股(加挂市农村土地流转服务中心和 农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子)4 个内设机构。 (二)决算单位构成。沅江市农村经济经营服务站 2020 年部门决算汇 总公开单位构成只包括站机关本级决算。没有下属单位或机构,不包含下属 单位或机构决算。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:沅江市农村经济经营服务站 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 145.7 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 …… 20 八、其他收入 8 十二、农林水支出 21 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 13 总计 决算数 765.1 22 145.7 本年支出合计 23 结余分配 24 619.4 年末结转和结余 25 0.03 765.1 总计 26 765.1 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 765.1 收入决算表 公开 02 表 部门: 沅江市农村经济经营服务站 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 145.7 145.7 农林水支出 145.7 145.7 21301 农业农村 145.7 145.7 行政运行 110.7 110.7 一般行政管理事务 11 11 机关服务 0.5 0.5 事业运行 0.5 0.5 2130112 行业业务管理 11.2 11.2 2130124 农村合作经济 2.8 2.8 213 2130101 2130102 2130103 2130104 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门: 沅江市农村经济经营服务站 项 单位:万元 目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 765.1 197.7 567.4 213 农林水支出 765.1 197.7 567.4 21301 农业农村 765.1 197.7 567.4 2130101 行政运行 115.5 115.5 0 2130102 一般行政管理事务 82.2 82.2 0 2130103 机关服务 5 0 5 2130104 事业运行 5 0 5 2130112 行业业务管理 554.6 0 554.6 2130124 农村合作经济 2.8 0 2.8 功能分类 科目编码 科目名称 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:沅江市农村经济经营服务站 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 145.7 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 十二、农林水支出 22 765.1 765.1 本年收入合计 9 145.7 本年支出合计 23 765.1 765.1 年初财政拨款结转和结余 10 619.4 年末财政拨款结转和结余 24 0.03 0.03 一般公共预算财政拨款 11 619.4 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政 拨款 13 27 765.1 765.1 总计 14 765.1 25 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:万元 部门:沅江市农村经济经营服务站 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 765.1 197.7 567.4 213 农林水支出 765.1 197.7 567.4 21301 农业农村 765.1 197.7 567.4 2130101 行政运行 115.5 115.5 0 2130102 一般行政管理事务 82.2 82.2 0 2130103 机关服务 5 0 5 2130104 事业运行 5 0 5 2130112 行业业务管理 554.6 0 554.6 2130124 农村合作经济 2.8 0 2.8 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:公开 06 表 单位:万元 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 115.1 47.7 20.9 33.7 0 4.4 11.9 0.43 6.2 0.06 1.4 8.5 0 10.8 0.4 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 82.2 11.1 10.2 10 0 0.3 0.8 0 15 8 1.5 0 7.2 0 1 10 1 0 0 0 2 0 0.8 0.45 0 0 0 2.8 人员经费合计 115.5 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公用经费合计 82.2 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位:万元 部门:沅江市农村经济经营服务站 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 1 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务 接待费 6 1 合计 因公出国 (境)费 7 8 1 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 0 0 公务 接待费 12 1 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位:万元 部门:沅江市农村经济经营服务站 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 0 0 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 沅江市农村经济经营服务站 单位:万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 沅江市农村经济经营服务站2020年度收入总计765.1万元,比上年同期 减少939.5万元,减少55.1%;支出总计765.1万元,比上年同期减少425.4万 元,减少35.7%。主要原因:主要项目收尾,项目资金收入和支出同步减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计145.7万元,其中:财政拨款收入145.7万元,占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计765.1万元,其中:基本支出197.7万元,占25.8%;项目 支出567.4万元,占74.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计765.1万元,比上年同期减少939.5万元,减 少55.1%;支出总计765.1万元,比上年同期减少425.4万元,减少35.7%。主 要原因:主要项目收尾,项目资金收入和支出同步减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出总计765.1万元,比上年同期减少425.4万元, 减少35.7%。主要原因:主要项目收尾,项目资金支出同步减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出总计 765.1 万元,主要用于农林水支出 765.1 万元,占 100%;其中:行政运行支出 115.5 万元,一般行政管理事务支出 82.2 万元,机关服务支出 5 万元,事业运行支出 5 万元,农业行业业务管 理支出 554.65 万元,农村合作经济支出 2.75 万元。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为145.7万元,支出决算数为197.7 万元,完成年初预算的135%,其中: 1、人员经费。 年初预算为110.7万元,支出决算为115.5万元,完成年初预算的 104.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因职能增加借调和临聘人员 的产生,以及退伍安置人员的增加,导致的人员经费支出增加。 2、公用经费。 年初预算为35万元,支出决算为82.2万元,完成年初预算的234.8%, 决算数大于年初预算数的主要原因是:因职能增加产生的工作费用增加,导 致的公用经费支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 197.7 万元,其中:人员经费 115.5 万元, 占基本支出的 79.2%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其 他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费 82.2 万元,占基本支出的 20.8%, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预 算的100%,其中: 公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%。 无因公出国(境)费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。 沅江市农村经济经营服务站将按照中央、省委、省政府要求,厉行节 约,继续严控“三公”经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1 万元,占 100%;无因公出国(境)费支出和公务用车购置费及运行维护费 支出。 其中:公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组62个、来宾 166人次,主要是上级工作调研、各市区工作学习交流和乡镇工作对接发生 的接待支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出82.2万元,比年初预算数增加47.2 万元,增长234.8%。主要原因是:因职能增加产生的工作费用增加,导致公 用经费支出增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费1万元,用于召开调研及项目动员会议,人数 108人,内容为宅基地管理、村级财务平台管理、集体产权制度改革回头看 等;开支培训费10万元,用于开展各类业务及系统平台管理录入培训,人数 1300人,内容为辖内14个镇、街道、中心的经发工作人员,对家庭农场录入 系统、农民合作社监测年审业务、农村宅基地信息管理系统、村级财务管理 平台、村级集体经济“三资”管理系统、互联网+监督信息管理平台的日常 录入和业务处理培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购无实际采购额。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有单位价值50万元以上专用设备1套; 单位价值100万元以上专用设备1套。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 (一)绩效管理工作开展情况。 绩效管理控制是内部控制的重要环节,所以自 2019 年度起我站根据 《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 的有关精神, 按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求,依 据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,启动了预算业务管 理控制基础工作,成立了绩效管理控制领导小组,由站长任组长,分管财务 的副站长和财务股长为成员,建立了绩效管理控制制度,将预算编制、预算 执行、决算管理纳入绩效管理范围,并取得了初步成效。后段,我们将梳理 各业务环节的工作流程,查找风险点,进一步完善控制设计和控制制度,从 而使我局绩效管理工作更上一个台阶。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 在专项资金组织管理上,我们严格按照省财政厅相关要求,内部实现了 专项资金统一归口管理,坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金 按规定的用途使用并达到预期目的,严禁截留、挪用和不合理支出。全市各 级农经部门和项目实施单位相应成立由主要领导任组长的项目实施小组,严 格执行会计法和专项资金管理办法,自觉加强专项资金使用管理,设立项目 专账,制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管 理制度,项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查,在项目实施过 程中和项目完成后,定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查,厉行节 俭,强化监管,确保专项资金管理规范,促进项目顺利实施。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 五、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室) 及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、 审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、 质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商 20 六、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 七、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 八、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 20 十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、 级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位 工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学 徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级 十三、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津 贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人 员特殊岗位津贴补贴等。 十四、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 十五、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本 养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 十六、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 十七、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工 伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的 伤亡、退役医疗等社会保险费。 十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于 购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 二十、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认 标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 二十一、电费:反映单位的电费支出。 二十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 二十三、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 二十四、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 二十五、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交 通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取 的修购基金。 二十六、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 二十七、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 二十八、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 二十九、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、 维修费、保险费等。 三十、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如 行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费 及离休人员特需费、公用经费等。 三十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 三十二、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 三十三、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院 治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退 耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军 人的生活补助费。 第五部分 附件 2020 年度沅江市农村经济经营服务站 整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 1、机构设置和人员情况:本单位核定全额拨款事业编制 15 名,设站长 1 名,副站长 2 名,现有在职人员 11 名,退休人员 9 名。内设综合办公室 (加挂农民合作社和家庭农场建设指导股牌子)、农村集体资产财务监督管 理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股(加挂市 农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子)4 个内 设机构。 2、主要职能:负责农村经济经营管理情况的统计分析;指导发展农村 新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;承担农民承包地改革和管理、 农村宅基地和农村集体产权制度改革工作;承担农民权益维护、监督减轻农 民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;指导农村集体资产、农村集体经 济发展、财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;指导宅 基地分配、使用、流转,参与纠纷仲裁管理和宅基地合理布局及用地标准, 协助违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用;指导乡村治理工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、年初总预算收支情况。沅江市农村经济经营服务站 2020 年度财政拨 款基本支出 197.7 万元,其中:人员经费 115.5 万元,占基本支出的 79.2%, 主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食 补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出;公用经费 82.2 万元,占基本支出的 20.8%,主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。 单位财政预算收支项目分类表 项 目 金额(万元) 一、年初预算总收入 145.7 1、工资福利支出 110.7 2、一般商品和服务支出 34.6 4、对个人和家庭的补助支出 0.4 二、上年结转财政拨款 619.4 三、年终结算 0 全年收入总计 765.1 (2)专项经费预算共 24 万元,其中:农村财务管理和公开工作经费项 目支出 5 万元,农村经营管理情况统计年报工作经费项目支出 5 万元,维护 农民权益与农民负担监督管理工作经费项目支出 10 万元,土地流转服务中 心工作经费项目支出 2 万元, 农民合作社建设指导工作经费项目支出 2 万元。 2、年度预算收支决算情况。 (1)财政补助收入情况 2020 年全年收入 765.1 万元,其中财政拨款 145.7 万元,年初结转和 结余收入 619.4 万元。 (2)事业支出情况 2020 年全年支出 765.1 万元。其中农林水支出 765.1 万元。 (3)“三公”经费支出情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1 万元,占 100%;我站无公务用车,本年度无公务用车购置费及运行维护费 支出;工作主要扎根在乡镇,无因公出国(境)费支出。 其中:公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组62个、来宾 166人次,主要是上级工作调研、各区县之间工作学习交流和乡镇工作对接 发生的接待支出。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 预算编制方面:一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则, 与实际经济社会增长指标相适应;同时分科目测算,从而提高收入预算编制 的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压, 进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出。 决算方面:为做好单位 2020 年度财政决算工作,确保单位财政决算工 作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关 于 2020 年度全市财政决算布置会议培训;认真听取市财政局专家对 2020 年 度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、 主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用,进行了认真的学 习。 四、部门整体支出管理情况 我站建立了《机关财务管理制度》,并严格按照市财政局制定的公务 接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续,做到了无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经 手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及 费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与 安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用 进行跟踪管理,确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的 物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党 组会议集体讨论决定。 五、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求,我站以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按 照年度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效自评工作。总的来说,2020 年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作,较好完成了全年工作目标。 六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 部分业务工作缺少资金保障,建议将单位经费不足部分纳入年初财 政预算。建立完善的项目管理制度,并按制度执行。 沅江市农村经济经营服务站 2021 年 7 月 15 日

相关文章