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2022年赫山区种子技术推广与储备中心部门预算说明.doc

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赫山区种子技术推广与储备中心 2022 年部门 预算公开 目 录 第一部分:赫山区种子技术推广与储备中心 2022 年部门预 算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 1 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分:赫山区种子技术推广与储备中心 2022 年部门预 算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区种子技术推广与储备中心 2022 年部门 预算说明 一、部门基本概况 (一)基本职能:管理种子事宜,促进农业发展。负责农作 物新品种区域试验、示范推广,种质资源保护;农作物新品种审 定,种子质量管理及备荒农用物种子生产储备。 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,我单位系赫山农业农村局二级 机构,内设三个股室 ,分别为办公室,财会室,业务室 。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区种子技术推广与储备中心部门预算编制范围 为益阳市赫山区种子技术推广与储备中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算收入包括一般公共预算收入和国有资本经 营预算收入。支出就是保障本单位基本运行的经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 433.8237 万元,其中 一般公共预算拨款为 273.4753 万元,纳入专户管理的非税收入 25.0148 万元,其他收入 20.5975 万元,上级补助收入 114.7361 万元。收入较去年增长 7.3576 万元,主要原因是工资正常上调 引起小的变动。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 433.8237 万元,其中, 3 一般农林水支出 310.4782 万元,社会保障支出 61.7924 万元, 卫生健康支出 30.6569 万元,住房保障支出 30.8962 万元。支出 较去年增长 7.3576 万元,主要原因是工资正常上调引起小的变 动。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 273.4753 万元,较去年增加 7.3576 万元,主要原因是工资正常上调引起小的变动。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 433.8273 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 6 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.4012 万元, 比 2020 年预算减少 0.5 万元,主要原因是厉行节约,压缩开支。 (二) “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1 万元,其中一般公共 预算拨款预算 1 万元。公务接待费 1 万元,比去年持平;公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,因公出国(境) 费 0 万元。 4 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2022 年本部门整体支出绩效目标 433.8237 万元,其中:基 本支出 427.8237 万元,项目支出 6 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 273.4753 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 5 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分: 赫山区种子技术推广与储备中心 2022 年部门 预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区种子技术推广与储备中心 2021 年 11 月 15 日 7

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