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南嘴镇2022年部门预算目录及说明.docx

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南嘴镇人民政府 2022 年部门预算公 开 目 录 一、沅江市南嘴镇 2022 年部门预算编制说明 二、2022 年沅江市南嘴镇部门预算公开表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 6、一般公共预算“三公”经费支出表 7、政府性基金预算支出表 8、项目支出表 沅江市南嘴镇 2022 年部门预算编制说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市南嘴 镇 2022 年部门预算编制说明如下: 一、部门基本概况 (一)职能职责 (1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的 法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公 开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员 会自治能力。 (2)促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境, 加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农 业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力 技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村 建设水平。 (3)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现 和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最 现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权 益,维护农村社会稳定。 (4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生 育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精 神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。 (5)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导 各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农 村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公 共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时 向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众 的关系。 (二)机构设置 本单位由 7 个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办 公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和 应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4 个事业单位(社会事 务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役 军人服务站)和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2021 年部门预算 编制范围。 二、部门预算单位构成 我镇有一级预算机构 1 个,即镇政府机关。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 我单位 2022 年没有政府性基金,因此公开的附件政府性基金支出表 为空。收入包括经费拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款以及 纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括一般公共服务支出、公共 安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、 农林水支出和住房保障支出等。 (一)收入预算 2022 年单位预算收入 1202.26 万元,其中:一般公共预算拨款 702.26 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 500 万元。收入较去年 增加 259.45 万元,主要原因是人员增加以及纳入一般公共预算的非 税收入拨款有所增加。 (二)支出预算 2022 年本单位支出预算 1202.26 万元,其中,一般公共服务 1085.90 万元,住房保障支出 45.26 万元,国防支出 8 万元,社会 保障和就业 2.7 万元,卫生健康支出 8.2 万元,农林水支出 50 万元, 交通运输支出 2.2 万元。支出较去年增加 259.45 万元,其中基本支 出较去年增加 11.44 万元,项目支出增加 248 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所 增加,项目支出增加是因为我镇实际实施项目有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1202.26 万元,一般 公共服务 1085.9 万元,占 90.32%;住房保障 45.26 万元,占 3.76%; 国防支出 8 万元,占 0.67%;社会保障和就业 2.7 万元,占 0.22%; 卫生健康支出 8.2 万元,占 0.68%;农林水支出 50 万元,占 0.42%; 交通运输支出 2.2 万元,占 0.18%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年本单位基本支出预算数 679.16 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022 年本单位项目支出预算 523.1 万元,主 要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括防汛抗旱预留、机关工作经费补差、动物防疫、城市管理、维 护、机关食堂补贴、安全生产、绩效考核奖励配套、购买社会化服 务、部门拨款等方面的专项支出。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况: 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 97.5 万元, 比上年预算增加 29.4 万元,增长 43.17%,主要是我单位在职人员 增加,公用经费支出增加。 (二)“三公”经费情况: 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元,其中:公务接 待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.3 万元(其中,公务用 车运行维护费 3.3 万元)。与去年基本持平。根据中央有关精神以 及政策要求,厉行节约,减少接待费用。 (三)一般性支出情况: 2022 年本单位会议费预算 7.2 万元,拟召开部门、村级、换届 选举会议、小型座谈会等内容;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动。 (四)政府采购情况: 2022 年本单位政府采购预算总额 0 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021 年 12 月底,我单位共有公务用车 1 辆。年末无单价 50 万元以上的通用设备。年末无单价 100 万元以上的专用设备。 (六)预算绩效目标说明 2022 年度,本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳 入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1202.26 万元,其中,基本 支出 679.16 万元,项目支出 523.1 万元。 防汛抗旱预留项目绩效评价:项目金额防汛抗旱 40 万元,达到 保证防汛专项工作成效; 卫生防疫项目绩效评价:项目金额卫生防疫 12 万元,达到保证 卫生防疫工作成效; 综治维稳项目绩效评价:项目金额综治维稳 24 万元,达到保证 综治维稳工作成效; 城市管理、维护项目绩效评价:项目金额城市管理、维护 60 万 元,达到保证城市管理、维护工作成效; 安全生产项目绩效评价:项目金额安全生产 15 万元,达到保证 安全生产专项工作成效; 环保项目绩效评价:项目金额环保 40 万元,达到环保专项工作 成效; 公益性墓地管理费项目绩效评价:项目金额公益性墓地管理费 65 万元,达到公益性墓地管理费专项工作成效; 党建项目绩效评价:项目金额党建 15 万元,达到保证党建专项 工作成效; 2022 年机关五小一中心建设项目绩效评价:项目金额机关五小 一中心建设 180 万元,达到保证机关五小一中心建设专项工作成效; 教育项目绩效评价:项目金额教育 18 万元,达到保证教育专项 工作成效; 武装项目绩效评价:项目金额武装 8 万元,达到保证武装专项 工作成效; 执法大队工作经费项目绩效评价:项目金额执法大队工作经费 3 万元,达到保证执法大队工作经费专项工作成效; 安排的部门化债项目绩效评价:项目金额安排的部门化债 20 万 元,达到保证安排的部门化债专项工作成效; 转移支付-抚恤项目绩效评价:项目金额转移支付-抚恤 2.7 万 元,达到保证转移支付-抚恤工作成效; 转移支付-计育项目绩效评价:项目金额转移支付-计育 8.2 万 元,达到保证转移支付-计育工作成效; 转移支付-村管理费项目绩效评价:项目金额转移支付-村管理 费 10 万元,达到保证转移支付-村管理费专项工作成效; 转移支付-乡村道路项目绩效评价:项目金额转移支付-乡村道 路 2.2 万元,达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效; 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。

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