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淮南市妇联2021年度单位决算.doc

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淮南市妇联 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 淮南市妇联概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 淮南市妇联2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 淮南市妇联2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 淮南市妇联 2021 年度单位决算情况 第一部分 淮南市妇联概况 一、主要职责 市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府 联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是: (—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及 各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 (二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发 展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》 开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上 的指导。 (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、 引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、 自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产 劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督; 关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与 有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女 儿童合法权益工作。 (五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会 主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革 发展和稳定大局服务。 (六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界 的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。 (七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 (八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 (九)承办市委、市政府交办的有关工作。 二、单位决算构成 淮南市妇联 2021 年度单位决算包括单位本级决算和下 属一个不独立核算的事业单位决算,与预算比较无变化。 纳入淮南市妇联 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 淮南市妇女联合会 第二部分 淮南市妇联 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 499.78 一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 56.15 9 九、卫生健康支出 43 14.94 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 60 本年支出合计 61 本年收入合计 27 499.78 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 33.42 年末结转和结余 63 438.73 23.38 533.20 30 总计 31 64 533.20 总计 65 533.20 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 部门:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 事业收入 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 499.78 499.78 201 一般公共服务支出 405.31 405.31 20129 群众团体事务 405.31 405.31 2012901 行政运行 242.01 242.01 2012902 一般行政管理事务 130.48 130.48 2012950 事业运行 8.96 8.96 功能分类科 目编码 类 款 项 小 计 4 经 营 其中: 收 教育 入 收费 5 6 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 7 8 2012999 其他群众团体事务支出 23.86 23.86 208 社会保障和就业支出 56.15 56.15 20805 行政事业单位养老支出 56.15 56.15 2080501 行政单位离退休 20.24 20.24 2080502 事业单位离退休 7.44 7.44 23.66 23.66 4.81 4.81 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 14.94 14.94 21011 行政事业单位医疗 14.94 14.94 2101101 行政单位医疗 10.50 10.50 2101103 公务员医疗补助 4.44 4.44 221 住房保障支出 23.38 23.38 22102 住房改革支出 23.38 23.38 2210201 住房公积金 7.89 7.89 2210202 提租补贴 15.49 15.49 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数 误差。 三、支出决算表 公开 03 表 部门:淮南市妇女联合会 功能分类科 目编码 金额单位:万元 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 经 营 支 对 附 属 栏次 1 2 3 合计 533.20 363.88 169.32 201 一般公共服务支出 438.73 269.41 169.32 20129 群众团体事务 438.73 269.41 169.32 2012901 行政运行 265.64 250.66 14.98 2012902 一般行政管理事务 130.48 2012950 事业运行 18.75 2012999 其他群众团体事务支出 23.86 类 款 项 级 支 出 出 单 位 补 助 支 出 4 5 6 130.48 18.75 23.86 208 社会保障和就业支出 56.15 56.15 20805 行政事业单位养老支出 56.15 56.15 2080501 行政单位离退休 20.24 20.24 2080502 事业单位离退休 7.44 7.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 23.66 23.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.81 4.81 210 卫生健康支出 14.94 14.94 21011 行政事业单位医疗 14.94 14.94 2101101 行政单位医疗 10.50 10.50 2101103 公务员医疗补助 4.44 4.44 221 住房保障支出 23.38 23.38 22102 住房改革支出 23.38 23.38 2210201 住房公积金 7.89 7.89 2210202 提租补贴 15.49 15.49 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:淮南市妇女联合会 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行 次 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 5 438.73 438.73 一、一般公共预算财政拨 款 1 499.78 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政 拨款 2 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财 政拨款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 56.15 56.15 9 九、卫生健康支出 38 14.94 14.94 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算 支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 499.78 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 余 25 33.42 二十五、债务付息支出 54 26 33.42 一般公共预算财政拨 款 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 55 政府性基金预算财政 拨款 27 本年支出合计 56 国有资本经营预算财 政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 总计 58 533.20 23.38 23.38 533.20 533.20 533.20 533.20 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 201 款 科目名称 项 一般公共服务支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 533.20 363.88 169.32 438.73 269.41 169.32 20129 2012901 群众团体事务 行政运行 438.73 265.64 2012902 一般行政管理事务 130.48 2012950 事业运行 18.75 2012999 其他群众团体事务支出 23.86 269.41 250.66 169.32 14.98 130.48 18.75 23.86 208 社会保障和就业支出 56.15 56.15 20805 行政事业单位养老支出 56.15 56.15 2080501 行政单位离退休 20.24 20.24 2080502 事业单位离退休 7.44 7.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.66 23.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.81 4.81 210 卫生健康支出 14.94 14.94 21011 行政事业单位医疗 14.94 14.94 2101101 行政单位医疗 10.50 10.50 2101103 公务员医疗补助 4.44 4.44 221 住房保障支出 23.38 23.38 22102 住房改革支出 23.38 23.38 2210201 住房公积金 7.89 7.89 2210202 提租补贴 15.49 15.49 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入 可能存在尾数误差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 88.47 30201 办公费 5.41 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 63.12 30202 印刷费 0.31 30702 国外债务付息 30103 奖金 71.10 30203 咨询费 30703 金额 经济 分类 科目 编码 299.69 302 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 商品和服 务支出 30.12 307 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务发行费用 金额 30106 伙食补助费 0.02 30204 手续费 30107 绩效工资 6.31 30205 水费 0.11 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 23.66 30206 电费 1.60 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 4.81 30207 邮电费 1.98 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗 保险缴费 10.50 30208 取暖费 31003 专用设备购置 4.44 30209 物业管 理费 31005 基础设施建设 0.24 30211 差旅费 0.09 31006 30111 30112 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 27.02 30212 30213 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 0.19 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 34.07 30215 会议费 31010 安置补助 培训费 31011 离休费 30216 30302 退休费 7.42 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 0.09 30229 个人农业生产 补贴 31007 国外债务发行费用 0.01 30214 30301 30310 因公出 国(境)费 用 维修(护) 费 30704 26.03 30225 30231 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行维 护费 0.50 31012 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 5.77 312 31201 31203 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 30311 30399 代缴社会保险 30239 其他交 通费用 13.06 31204 费用补贴 0.54 30240 税金及 附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商 品和服务 支出 1.11 31299 费 其他对个人和 家庭的补助 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组 织和群众性自治组织 补贴 39999 人员经费合计 333.76 其他支出 公用经费合计 30.12 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四 舍五入可能存在尾数误差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:淮南市妇女联合会 功能分类科 目编码 科 目 名 称 类 栏 次 合 款 项 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目 支出 结转 和结 余 合 计 基 本 支 出 项目 支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年末结转和结余 项目支出 结转和结 基 余 本 项 项 合 支 目 目 计 出 支 支 结 出 出 转 结 结 转 余 10 11 12 13 计 说明:市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 本年支出 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明:市妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 第三部分 淮南市妇联 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 499.78 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 533.20 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收入总计各减少 56.62 万元,下降 10.18%,主要原因:一是 2020 年的妇代 会支出;二是发放的考核奖调整为年初结转结余。支总计各 减少 23.2 万元,下降 4.2%,主要原因:是 2020 年的妇代会 支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 499.78 万元,财政拨款收入 499.78 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 533.2 万元,其中:基本支出 363.88 万元,占 68.24%;项目支出 169.32 万元,占 31.76%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 499.78 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 533.2 万元(含年末财政拨款结 转和结余)。与 2020 年相比,收入总计各减少 56.62 万元, 下降 10.18%,主要原因:一是 2020 年的妇代会支出;二是 发放的考核奖调整为年初结转结余。支总计各减少 23.2 万 元,下降 4.2%,主要原因:是 2020 年的妇代会支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.2 万元,占本 年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支 出减少 23.2 万元,下降 4.2%,主要原因:是 2020 年的妇代 会支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.20 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 438.73 万元, 占 82.28%; 社会保障和就业(类)支出 56.15 万元,占 10.53%;卫生健康支出(类)支出 14.94 万元,占 2.80%; 住房保障(类)支出 23.38 万元,占 4.39%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 387.19 万元,支出决算为 533.20 万元,完成年初预算的 137.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级项目未纳 入预算;二是年度绩效奖金未纳入预算。其中:基本支出 363.88 万 元 , 占 68.24% ; 项 目 支 出 169.32 万 元 , 占 31.76%。具体情况如下: 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 (项)。年初预算为 215.28 万元,支出决算为 265.64 万元, 完成年初预算的 123.39%,决算数大于预算数的主要原因是 年度绩效奖金未纳入预算。 2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项)。年初预算为 130.40 万元,支出决算为 130.48 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本一致。 3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 18.75 万元,决算数大于预 算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算。 4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体 事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 23.86 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)年初预算为 1.05 万元,支出 决算为 20.24 万元,完成年初预算的 192.76%,决算数大于 预算数的主要原因是年度退休人员绩效奖金未纳入预算。 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元,支出决算 为 7.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度退休人 员绩效奖金未纳入预算。 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预 算为 23.66 万元,支出决算为 23.66 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.81 万元,决算数大于预算数的主要原 因是调出人员职业年金未纳入预算。 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政 单位医疗(项)年初预算为 12.36 万元,支出决算为 10.50 万元,完成年初预算的 84.95%,决算数小于预算数的主要原 因是调出人员单位医疗纳入预算。 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)年初预算为 4.44 万元,支出决算为 4.44 万 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初预算为 17.77 万元,支出决算为 27.02 万元,完 成年初预算的 152.05%,决算数大于预算数的主要原因是绩 效奖金补缴的公积金未纳入预算。 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)年初预算为 0 万元,支出决算为 15.49 万元,决算数 大于预算数的主要原因是本年刚执行提租补贴未纳入预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 363.88 万元,其中:人员 经费 333.76 万元,主要包括:基本工资 88.47 万元、津贴补 贴 63.12 万元、奖金 71.10 万元、伙食补助费 0.02 万元、 绩效工资 6.31 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.66 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 10.50 万元、公务员医疗补助缴费 4.44 万元、其他社会保障 缴费 0.24、住房公积金 27.02 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 7.42 万元、生活补助 26.03 万元、奖励金 0.09 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.54 万元;公用经费 30.12 万元,主要包括:办公费 5.41 万元、印刷费 0.31 万 元、水费 0.11 万元、电费 1.60 万元、邮电费 1.98 万元、 差旅费 0.09 万元、维修(护)费 0.19 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 5.77 万元、其他交通费用 13.06、其 他商品服务支出 1.11 万元等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度市妇联没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2021 年度,市妇联机关运行经费支出 30.12 万元,比 2020 年减少 1.52 万元,下降 5.31%,主要原因是电费和办 公费增加。 (二)政府采购支出情况。 2021 年度,淮南市妇联没有政府采购收入,也没有安排 的政府采购支出。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,淮南市妇联共有车辆 0 辆, 已实行公车改革制度,车辆被封存;单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,淮南市妇联 2021 年度一般公 共预算财政拨款项目支出及省级项目共 15 个,共涉及资金 169.32 万元,各项目均未超过 50 .00 万元。我单位 2021 年度未开展部门绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目 标的重点项目) 本单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 3. 部门评价项目绩效评价结果。 本单位无需要公开项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 我单位各项目均未超过 50 .00 万元,2021 年度未开展 部门绩效评价。

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