广宁县市场监督管理局2016年决算三公经费.doc
一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 广宁县市场监督管理局 部门: 单位:万元 2016 年度预算数 合计 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公 因公出 务 公务 国(境) 用 用车 费 小计 车 运行 购 费 置 费 1 2 0 93.64 公务 接待 费 合计 3 4 5 6 7 71.20 0 71.20 22.44 80.36 因 公 出 国 ( 境) 费 8 0 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车 运行费 9 10 11 0 62.40 62.40 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 公务接 待费 12 17.96 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.36 万元, 完成 2016 年预算 93.64 万元的 85.81%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2016 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 62.4 万元,完成 2016 年 预算 71.20 万元的 87.64%;公务接待费支出决算为 17.96 万 元,完成 2016 年预算 22.44 万元的 80.03%。2016 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费 开支,全年实际支出比预算有所节约; 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 27.72 万元,下降 25.64 %,主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 “三公”经费开支,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是没有因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.14 万元,下降 25.30%;主要原因是加强公务用车管理,控制车辆使用;公 务接待费支出决算减少 6.58 万元,下降 26.81%,主要原因 公务接待费支出减少的主要原因是进一步落实中央的有关 厉行节约、压缩行政成本等规定,加强管理,严格控制公务 接待规模和标准。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 广宁县市场监督管理局 2016 年“三公”经费财政拨款 支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车 购置及运行维护费支出 62.4 万元,占 77.65 %;公务接待费 支出 17.96 万元,占 22.34%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,(2)出国谈判、工 作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 62.4 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 62.4 万元,2016 年局(部、委、 办)机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 12 辆,主要用 于一般公务用车和一般执法执勤用车。 3.公务接待费支出 17.96 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的国内公务接待。2016 年,局 (部、委、办)机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 780 次,接待人数共 2550 人,主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的国 内公务接待。