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2020年度许昌市商务稽查支队部门决算.doc

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2020 年度 许昌市商务稽查支队部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 许昌市商务稽查支队概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -0- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 许昌市商务稽查支队概况 -2- 一、部门职责 为维护市场流通秩序提供管理保障,依据法律法规,负 责商务领域的行政综合执法工作。 二、机构设置 许昌市商务稽查支队内设机构 1 个,包括:许昌市商务 稽查支队。 从决算单位构成看,许昌市商务稽查支队部门决算包括: 本级决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是: 许昌市商务稽查支队 -3- 第二部分 2020 年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 121.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -5- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.90 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 121.29 本年支出合计 0.00 结余分配 10.61 年末结转和结余 131.90 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.19 0.00 19.71 131.90 收入决算表 公开 02 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 121.29 91.28 90.77 90.77 0.51 0.51 24.01 24.01 17.83 2 121.29 91.28 90.77 90.77 0.51 0.51 24.01 24.01 17.83 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 6.01 3.00 3.01 6.01 6.01 3.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011350 事业运行 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011302 一般行政管理事务 2011350 事业运行 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 112.19 83.30 82.79 0.38 82.40 0.51 0.51 22.90 22.90 0.11 16.53 6.26 5.99 5.99 2.81 3.19 2 111.81 82.91 82.40 0.00 82.40 0.51 0.51 22.90 22.90 0.11 16.53 6.26 5.99 5.99 2.81 3.19 3 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 -8- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:许昌市商务稽查支队 收 金额单位:万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 121.29 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -9- 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 2 83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.90 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.90 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 121.29 本年支出合计 10.61 年末财政拨款结转和结余 10.61 0.00 0.00 131.90 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.19 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.19 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.90 131.90 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011302 一般行政管理事务 2011350 事业运行 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 小计 1 112.19 83.30 82.79 0.38 82.40 0.51 0.51 22.90 22.90 0.11 16.53 6.26 5.99 5.99 2.81 3.19 基本支出 2 111.81 82.91 82.40 0.00 82.40 0.51 0.51 22.90 22.90 0.11 16.53 6.26 5.99 5.99 2.81 3.19 项目支出 3 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 决算数 92.87 24.72 44.07 5.69 0.00 0.00 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 6.26 30206 0.00 2.81 3.19 0.09 30207 30208 30209 30211 6.04 30212 0.00 0.00 16.64 0.00 30213 30214 30215 30216 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境) 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 - 12 - 决算数 2.30 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.29 0.00 0.00 0.29 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31005 31006 31007 31008 31010 31011 31012 31013 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 16.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 0.00 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 30399 助 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.51 福利费 0.60 39908 人员经费合计 109.50 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 - 13 - 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 2.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 9 10 11 公务接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:我部门没有预算安排的三公经费,也没有预算安排的三公支出,故本表无数据 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:许昌市商务稽查支队 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 15 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 131.90 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 29.27 万元,下降 18.16%。主要原因是人 员及公用支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 121.29 万元,其中:财政拨款收入 121.29 万元,占 100%;上级补助收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元;经营收入 0.00 万元;附属单位上缴收入 0.00 万 元;其他收入 0.00 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 112.19 万 元 , 其 中 : 基 本 支 出 111.81 万元,占 99.66%;项目支出 0.38 万元,占 0.34%; 上缴上级支出 0.00 万元;经营支出 0.00 万元;对附属单位 补助支出 0.00 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 131.90 万元。与上 年度相比,收、支总计各减少 29.27 万元,下降 18.16%。主 要原因是人员及公用支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 112.19 万元,占 本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨 - 17 - 款支出减少 4.86 万元,下降 3.85%。主要原因是人员及公用 支出减少。 (二)结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 112.19 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 83.30 万元,占 74.25%;社会保障和就业支出(类)支出 22.90 万元,占 20.41%;卫生健康支出(类)支出 5.99 万元,占 5.34%。 (三)具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 123.62 万元,支出决算为 112.19 元,完成年初预算的 90.75%。 其中: 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管 理事务(项)。年初预算为 0.38 万元,支出决算为 0.38 万 元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项)。年初预算为 92.50 万元,支出决算为 82.40 万元, 完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是人员经费减少。 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会 事务(项)。年初预算为 0.51 万元,支出决算为 0.51 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 18 - 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.11 万元,支 出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数不存在差异。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.50 万元,支 出决算为 16.53 万元,完成年初预算的 94.46%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支出 0.97 万元。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算为 6.40 万元,支出决算为 6.26 万元,完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年 结转资金支出 0.14 万元。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)。年初预算为 3.11 万元,支出决算为 2.81 万元,完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是用上年结转资金支出 0.30 万元。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)。年初预算为 3.11 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在 - 19 - 差异的主要原因是公务员医保支出增加,超出预算部分资金 使用单位结余资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.80 万元。 其中:人员经费 109.50 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费支出;公用经费 2.30 万元,主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费 支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数不存在差异。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出 决算 0.00 万元;公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况 如下: 1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 - 20 - 2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算 为 0.00 万元。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末,部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 其中: 外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2020 年,我单位着力提升财政资金绩效,积极推进预、 决算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理机制;二是抓好 绩效目标的编制;三是深入开展绩效支出评价;四是制定相 关制度。 (二)部门整体绩效自评结果。 2020 年,我单位认真开展的部门整体绩效自评工作,自 评结果为绩效目标合理、实施方案可行,整体预期绩效可正 常实现。 (三)重点项目绩效自评结果。 我单位 2020 年没有需要绩效自评的项目。 - 21 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。我部门 2020 年度没有政 府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元, 其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末,我部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -

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