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-2019年三公经费预算(人大办).doc

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财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广宁县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 27.50 27.50 0.00 0.00 “三公”经费 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.00 8.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列,“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公 出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。 一、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元,比 上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 响应国家政策,厉 行节约,与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长(基数为 0,不可比)- %, 主要原因是 2019 年我单位无安排因公出国(境)费,与上年持 平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 8.00 万元(公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8.00 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 响应国家政策,厉行节约, 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 12.00 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 响应国家政策,厉行节约, 与上年持平,无增减变化 。

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