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中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会2023年单位预算信息公开.docx

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2023 年单位预算信息公开目录 单位预算公开表 单位预算收支总表......................................................................................................................................................................3 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................6 单位预算支出总表......................................................................................................................................................................8 单位预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 1 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................21 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................21 八、名词解释............................................................................................................................................................................22 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................23 单位预算收支总表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 2 预算年度:2023 单位:万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 88.29 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 预算数 4 72.60 7.32 2.31 6.06 3 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 本年收入合计 88.29 上年结转结余 本年支出合计 88.29 支出总计 88.29 年终结转结余 收入总计 88.29 单位预算收入总表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 预算年度:2023 单位:万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 88.29 88.29 88.29 2 201 一般公共服务 支出 72.60 72.60 72.60 3 20129 群众团体事务 72.60 72.60 72.60 4 2012901 行政运行 72.60 72.60 72.60 5 208 7.32 7.32 7.32 6 20805 7.32 7.32 7.32 7 2080505 7.32 7.32 7.32 8 210 卫生健康支出 2.31 2.31 2.31 9 21011 行政事业单位 医疗 2.31 2.31 2.31 10 2101101 行政单位医疗 2.31 2.31 2.31 11 221 住房保障支出 6.06 6.06 6.06 12 22102 住房改革支出 6.06 6.06 6.06 13 2210201 住房公积金 6.06 6.06 6.06 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 单位预算支出总表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 预算年度:2023 单位:万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 88.29 88.29 2 201 一般公共服务支出 72.60 72.60 3 20129 群众团体事务 72.60 72.60 4 2012901 行政运行 72.60 72.60 5 208 社会保障和就业支出 7.32 7.32 6 20805 行政事业单位养老支出 7.32 7.32 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.32 7.32 8 210 卫生健康支出 2.31 2.31 9 21011 行政事业单位医疗 2.31 2.31 10 2101101 行政单位医疗 2.31 2.31 11 221 住房保障支出 6.06 6.06 12 22102 住房改革支出 6.06 6.06 13 2210201 住房公积金 6.06 6.06 单位预算财政拨款收支总表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 预算年度:2023 单位:万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 88.29 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 72.60 72.60 7.32 7.32 2.31 2.31 7 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 预算年度:2023 单位:万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 8 项 支出 收入总计 88.29 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 6.06 6.06 88.29 88.29 88.29 88.29 年末财政拨款结转和结余 88.29 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度:2023 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 88.29 88.29 2 201 一般公共服务支出 72.60 72.60 3 20129 群众团体事务 72.60 72.60 4 2012901 行政运行 72.60 72.60 5 208 社会保障和就业支出 7.32 7.32 6 20805 行政事业单位养老支出 7.32 7.32 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.32 7.32 8 210 卫生健康支出 2.31 2.31 9 21011 行政事业单位医疗 2.31 2.31 10 2101101 行政单位医疗 2.31 2.31 11 221 住房保障支出 6.06 6.06 12 22102 住房改革支出 6.06 6.06 13 2210201 住房公积金 6.06 6.06 9 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 序号 支出部门经济分类科目 单位:万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 预算年度:2023 合计 88.29 76.49 11.80 2 301 工资福利支出 76.46 76.46 3 30101 基本工资 20.13 20.13 4 30102 津贴补贴 24.65 24.65 5 30103 奖金 15.74 15.74 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.32 7.32 7 30110 职工基本医疗保险缴费 2.28 2.28 8 30112 其他社会保障缴费 0.21 0.21 9 30113 住房公积金 6.06 6.06 10 30199 其他工资福利支出 0.07 0.07 11 302 商品和服务支出 11.80 11.80 12 30201 办公费 0.80 0.80 13 30202 印刷费 0.06 0.06 14 30205 水费 0.16 0.16 15 30206 电费 0.45 0.45 16 30207 邮电费 3.09 3.09 17 30209 物业管理费 0.29 0.29 18 30211 差旅费 0.80 0.80 19 30213 维修(护)费 0.05 0.05 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 序号 预算年度:2023 支出部门经济分类科目 单位:万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 0.42 0.42 21 30229 福利费 0.37 0.37 22 30231 公务用车运行维护费 2.19 2.19 23 30239 其他交通费用 3.12 3.12 24 303 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 25 30309 奖励金 0.02 0.02 11 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。 12 预算年度:2023 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度:2023 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。 13 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 预算年度:2023 单位:万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国(境)费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中:公务用车购置费 5 6 14 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将中国共 产主义青年团廊坊市广阳区委员会 2023 年单位预算公开如下: 一、单位职责及机构设置情况 单位职责: (一)行使领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权,对全区青年社团组织进行指导和管理。 (二)参与制定广阳区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地和青少年服务机构的建 设等事务进行规划和管理。 (三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开 展各种活动。 (四)协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作。 (五)在经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。 (六)制定青年志愿者行动发展规划,做好青年志愿者行动的组织指导工作。 (七)会同有关部门依法维护青少年合法权益。 (八)承担区委、区政府和上级团的领导机关交办的有关事项。 机构设置: 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 15 单位名称 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 88.29 万元,其中:一般公共预算收入 88.29 万元,基金预算收入 0 万元 ,财政专户核拨收入 0 万元,其他来源收入 0 万元,上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反中国共产主义青年团廊坊 市广阳区委员会 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 88.29 万元,其中:基本支出 88.29 万元, 包括人员经费 76.49 万元和日常公用经费 11.80 万元;项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 88.29 万元,较 2022 年预算增加 25.75 万元,其中:基本支出增加 25.75 万元,增加原因主要 为人员经费支出增加;项目支出无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年,我单位运行经费共计安排 11.8 万元,主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房 取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16 2023 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元。其中,因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平,无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 (一)总体绩效目标 2022 年,我们将继续坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导,深入学习党的十九届五 中全会精神,不忘跟党初心、牢记青春使命,紧密围绕区委、区政府中心工作,团结带领全区广大团员青 年为建设“活力广阳、实力广阳、魅力广阳”贡献青春力量。 (二)分项绩效目标 17 共青团廊坊市广阳区委部门职责——绩效指标描述 职责名 称 职责描述 职责目标 活动名 称 活动描述 指导全区青联和少先队工作,对全区 性青年社团组织进行指导和管理;有 领导全区共青团 效利用网络和新媒体加强对青年的宣 基层团组织和青 组织建设 工作;协助区政 组织建设 传力度,加强网络和新媒体正面宣传 年组织建设加强 和宣传教 府教育部门做好 及宣传教 ,用科学理论武装青年,用共同理想 ,活力明显提升 育 学生教育管理工 育 感召青年,用核心价值观引领青年, 。 作。 协助区委区政府教育部门做好大、中 、小学学生的教育管理工作,维护学 校稳定和社会安定团结。 调查青年思想动 态和工作状况, 研究青少年运动 、青少年工作理 围绕青年思想动 论和思想教育问 态和青年工作现 题并开展各种活 状,不断加强青 服务、引 动;组织和带领 少年社会主义核 青少年服 导青少年 青年在经济建设 心价值观教育, 务引导工 工作 中发挥生力军和 加强青年教育引 作 突击队作用;丰 导工作,围绕党 富青少年活动, 政中心工作开展 服务青年学习成 各项活动。 才、交流交友、 社会融入等现实 需求。 18 绩效目标 绩效指标 指标描述 优 良 中 差 区乡村三级团组织 区乡村三级团组织 ≧ ≧ < 规范化建设完成数 ≧ 规范化建设完成率 90.00 80.00 60.00 量占区乡村三级团 60.00% 加强团干部配备和激励,加强思想、作 (%) % % % 组织总数的比率 风建设,团干部教育培训;加强青联、 少先队工作的指导,加强青年社团组织 以及青少年活动阵地的指导和管理。基 层团组织服务能力不断提高;构建团的 ≧ ≧ < 希望工程资助完成 全年希望工程资助 ≧ 网络新媒体工作阵地,运用新媒体全方 90.00 80.00 60.00 率(%) 计划的完成比率 60.00% 位推进团的工作;利用重要节点节日、 % % % 各类阵地、各种形式进行思想引导,培 养青年骨干,打造适应青少年特点的文 化产品。维护青少年队伍稳定,促进和 ≧ ≧ < 谐社会建设。 团干部培训覆盖率 培训团干部占覆盖 ≧ 90.00 80.00 60.00 (%) 团干部数的比率 60.00% % % % ≧ ≧ < 青年中心建设完成 青年中心建设数的 ≧ 90.00 80.00 60.00 率(%) 完成比率 60.00% % % % 围绕青年思想动态和青年工作状况, 研究青少年运动、青少年工作理论和 思想教育问题开展调研活动;围绕经 济建设开展团的各项活动。 培训、联谊、竞赛 ≧ ≧ < 培训、联谊、竞赛 ≧ 做好青年团结教育工作,为全区积极社 等活动完成数占全 90.00 80.00 60.00 活动完成率(%) 60.00% 会发展贡献力量。 年计划数的比率 % % % 全年接受服务的团 ≧ ≧ < 服务团员青年比率 员青年的数量占全 ≧ 90.00 80.00 60.00 (%) 区青年总数的百分 60.00% % % % 比 职责名 称 职责描述 职责目标 活动名 称 活动描述 绩效目标 绩效指标 指标描述 优 良 中 差 成立从事青少年事 青少年事务社工组 ≧ ≧ < 务管理的社工组织 ≧ 织建设完成率(% 90.00 80.00 60.00 机构数占总要求的 60.00% ) % % % 比率 研究有关青少年 发展问题;参与 维护青少 加强法治宣传教 预防青少 监督青少年法规 年权益工 育,促进青少年 年违法犯 的执行、处理侵 作 健康成长。 罪 害青少年合法权 益的问题。 做好中小学学生的教育管理工作,维 护学校稳定和社会安定团结;推动青 少年事务社会工作开展,提高源头治 理力度,做好预防青少年违法犯罪工 作。 ≧ < 加强青少年法制宣传教育,增强青少年学 法制宣传教育培训 全年开展法制宣传 ≧ ≧ 教育培训讲座的完 90.00 80.00 60.00 法遵法守法用法意识。 讲座完成率(%) 60.00% 成率 % % % 全年全区专家、志 ≧ ≧ < 全区专家、志愿服 ≧ 愿服务队伍建设数 90.00 80.00 60.00 务队伍组建完成率 60.00% 量占总要求的比率 % % % 全年机关日常工作 ≧ ≧ < 机关日常工作完成 ≧ 任务完成情况占总 90.00 80.00 60.00 率(%) 60.00% 要求的比率 % % % 围绕区委、区政府 围绕区委、区政府 ≧ ≧ < 年度工作任务圆 参与制定全区的青少年事业发展规划 高质量完成全区青少年发展规划和方针 开展活动完成率( 开展活动的次数占 90.00 80.00 ≧ 60.00 团委事务 负责团区委综合 综合业务 60.00% 满完成,促进共 和青少年工作方针、政策;承担区委、 政策的制定,圆满完成区委、区政府和 %) 总计划的比率 % % % 管理 业务管理。 管理 青团事业发展。 区政府和团中央交办的有关事项。 团市委交办的各项任务。 围绕团市委开展活 ≧ ≧ < 围绕团市委开展活 ≧ 动的数量占全年计 90.00 80.00 60.00 动完成率(%) 60.00% 划的百分比 % % % (三)工作保障措施 19 1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效 融入预算管理的全过程环节,建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任 组长的预算绩效工作领导小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总 体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。 2、强化预算编制。按照部门预算的要求,认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制 度依据,维护预算的严肃性和权威性。严格按《预算法》的规定,进一步做细、做实、做准预算,为预算 执行打下良好基础,提高预算到位率,切实把预算细化到部门,细化到基层单位,细化到具体项目。 3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束,按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原 则,明确业务预算绩效管理职责。按照预算经费支出进度要求,履行政府采购程序,优化部门预算支出结 构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。 4、规范资产管理。不断加强资产管理,定期开展清查盘点,核实清理资产,盘活存量资源,合理配 置部内资产,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,进一步努力提高资 产使用效益。 5、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度,充分发挥内控体系在 明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度,有效行使内控体系的监督评价职责,促进内控体系 20 的不断完善,规范权力运行,提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管,注 重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控,及时掌握项目实施 进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况,确保绩效目标实现。 6、强化宣传引导。组织开展业务培训,使机关全体干部牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工 作方法,提升管理能力。探索工作经验,及时总结统战系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积 极采取购买服务等方式,提升预算绩效管理科学水平。 (四)单位整体支出绩效指标 一级 指标 单位 产出 单位 效果 二级 指标 三级指标 数量 工作计划 执行率 质量 采购质量 合格率 时效 工作完成 及时性 成本 成本支出 率 等于指标值得权重分的满分,每降 低指标值 5%扣权重分的 10%,低 于指标值的 80%不得分 等于指标值得权重分的满分,未达 到不得分 等于指标值得权重分的满分,每降 低指标值 5%扣权重分的 10%,低 于指标值的 80%不得分 等于指标值得权重分的满分,超出 指标值不得分 社会 效益 聚焦青年需 求,多措并 举促青年发 展 等于指标值得权重分的满分,每降 低指标值 5%扣权重分的 10%,低 于指标值的 80%不得分 评(扣)分标准 符号 指标值 值 单位 指标值 确定依据 按照年初工作计划,全年工 作任务完成情况 ≥ 90 % 按照工作计划 办公用品、固定资产等采购 质量合格率 ≥ 98 % 按照工作计划 工作完成及时性 = 95 % 按照工作计划 按照年初预算安排控制各项 工作成本 ≤ 100 % 按照工作计划 凝聚青年力量,深化青年服 务,助力青年成长成才 文字描述 稳步有序 提升 按照工作计划 绩效指标描述 21 一级 指标 二级 指标 可持 续影 响 满意 度 22 三级指标 长期使用 性 服务对象 满意度 评(扣)分标准 绩效指标描述 等于指标值得权重分的满分,每降 低指标值 5%扣权重分的 10%,低 于指标值的 80%不得分 等于指标值得权重分的满分,每降 低指标值 5%扣权重分的 10%,低 于指标值的 80%不得分 能够长期较好地开展团区委 工作,更好的服务广大青年 的需求。 文字描述 服务对象满意度 ≥ 符号 指标值 值 单位 长期较好 的开展团 区委工作 90 % 指标值 确定依据 按照工作计划 按照工作计划 六、政府采购预算情况 2023 年,中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 单位:万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注:无政府采购预算,空表列示。 七、国有资产信息 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会上年末固定资产金额为 5.56 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 260012 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 项 资产总额 1、房屋(平方米) 其中:办公用房(平方米) 2、车辆(台、辆) 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间:2022-12-31 数量 价值(金额单位:万元) 5.56 18 5.56 23 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 24

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