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2019年预算公示.doc

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沅江市科学技术和工业信息化局部门预算公示 ——市科工局 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市科学技 术和工业信息化局 2019 年部门预算编制说明如下: 一、工作职责 (一)贯彻落实国家产业政策、科技促进经济与社会发展的法律法规、 方针、政策;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全 市科技发展的重大布局和优先发展领域;拟订全市新型工业化、产业发展 规划和措施并组织实施;推进全市工业产业结构调整,促进工业又好又快 发展。 (二)负责全市工业经济安全生产、运行调度、统计和运行形势分析; 协调解决运行中存在的突出矛盾和问题;指导企业扭亏增盈工作。 (三)负责编制全市科技促进经济与社会发展的总体规划、中长期规 划、年度计划和科技攻关、新产品试制、科技成果推广计划;负责拟订并 组织实施全市高新技术引进及产业发展计划;促进高新技术出口及相关政 策的贯彻实施。 (四)负责全市科技项目的立项、论证、申报和下达;制定全市科学 技术普及工作规划;主管全市科技成果的鉴定、登记、评审、奖励和省、 益阳市科技进步奖申报;牵头组织协调促进全市产学研结合工作;组织重 大科技成果应用示范;管理全市科技事业发展、体制改革、科研机构业务 工作;指导协调乡、镇、场和市直部门的科技管理工作;负责科学事业、 科技“三项费用”(新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费) 等有关费用的预、决算;负责全市技术市场建设和管理;组织拟订全市工 业和民营经济技术进步规划;指导企业技术创新、技术进步、品牌创建和 质量管理工作;负责技改项目库建设、技改项目备案核准、工业固定资产 和技改投资统计。 (五)组织拟订工业经济能源节约和资源综合利用规划并组织实施; 负责全市新型墙体材料和散装水泥推广应用工作。 (六)负责全市知识产权工作,管理全市专利的申报工作;负责知识 产权及专利行政执法工作;负责知识产权法规的宣传普及培训工作;指导、 监督全市知识产权中介机构。 (七)组织拟订全市信息化发展规划并组织实施;指导企业信息化建 设;负责全市无线电管理工作。 (八)拟订促进中小企业发展措施;负责搞好企业投资、管理、市场、 技术、财税、法律法规、人才等咨询服务工作;指导企业招商引资、立项 争资、上市融资和股份制改造;协调解决企业发展软环境问题。 (九)负责全市电力行政执法工作。 (十)负责全市地震工作,加强抗震设防、项目审批、科普宣传,推 进民居工程工作。 (十一)承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定,我局内设股室 15 个,所属事业单位 3 个,全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月(预算编制时间),我局纳入部门预算编制 178 人。 其中:实有在职人员 69 人,离退休人员 109 人。遗属 5 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照 预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支 出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目 和经济分类科目反映。 (一)收入预算 2019 年单位预算收入 980.097 万元, 其中:一般公共预算拨款 939.097 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 16 万元,政府性基金拨款 0 万元, 纳入专户管理的非税收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 25 万元。收入较去年增加 25.7 万元,主要是人员经费的增加。 (二)支出预算 2019 年单位预算支出 980.097 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 661.267 万元,分别为:人员经费支出 592.267 万元,公用 经费支出 69 万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 318.83 万元。 2、按支出功能分类股目: 2060402 应用技术研究与开发 128.4 万元; 2060403 产业技术研究与开发 25 万元; 2060499 其他技术研究与开发 64 万元; 2150501 行政运行 546.75 万元; 2150502 一般行政管理事务 170.43; 2210201 住房保障支出 45.517 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 568.649 万元; 商品和服务支出 69 万元; 对个人和家庭的补助支出 23.618 元; 项目支出 318.83 万元; 2019 年全年收支预算平衡。 其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 69 万元,比 2018 年预算增加 33.5 万元,上升 94.36%。增加原因是 19 年财政运行经费的调 整增加所致。 (二)“三公”经费情况 2019 年,我局 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元,其中:因公出 国(境)费用 0 元,公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,与上年持平。 (三)政府采购情况 2019 年,我局安排政府采购预算 5 万元,主要用于办公设备购置及办 公维修等。 (四)国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,价值 0 万元;电 脑 62 台,价值 21 万元;空调 35 台,价值 11 万元;通用设备 51 台,价 值 16.28 万元;办公家具价值 22 万元;土地房屋及构筑物价值 199.8 万 元;资产总价值 270.08 万元。 (五)预算绩效评价情况 2019 年度,我局纳入绩效评价的项目 1 个,涉及预算金额 125.4 万 元,培养四大特色产业,认定高新企业 6 家,达到科技支撑对产业创新和 转型的目标。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公 出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 附件:沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度单位预算公示表

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