2016年清远市清新区司法局部门预算公开(按要求整改重新公开).doc
2016 年 清远市清新区司法局 部门预算 1 目 录 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法 规,制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并 组织实施。 (二)负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交 流工作。 (三)指导、监督律师、公证工作并承担相应责任,依法负 责律师、公证相关管理工作。 (四)指导、监督、管理全区法律援助工作。 (五)管理、指导、监督基层司法所工作;指导人民调解工 作。 (六)组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。 (七)指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工作。 (八)抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作, 组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 (九)贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和方 针、政策;统筹规划、督促指导、考评全区依法行政工作。 (十)负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工 作;承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。 3 (十一)负责推进本区行政执法责任制建设;监督、指导本 区行政执法活动;协调本地区行政执法争议;依法处理行政 执法投诉举报。 (十二)办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案 件;指导区人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉事务。 (十三)负责区人民政府法律顾问事务,承办区人民政府重 大决策、措施发布前的合法性审查。 (十四)负责本区行政机关的行政执法人员的基础法律培训, 审核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。 (十五)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 (一) 本部门预算为汇总预算,包括:清新区司法局本 级预算,以及纳入编制范围的下属 3 个单位预算。下属单位 具体包括:法律援助处、公职律师所、公证处。 (二)本部门内设机构、人员构成情况: (1)机构设置: 司法局(法制局)设 5 个内设机构: 政工科(副科级)、公证律师管理股(社区矫正工作 股)、基层股、宣教股(区普法办公室)、法制股(区人 民政府行政复议办公室、区人民政府行政监督办公室、行 政审批股)。 下设机构 3 个: 4 法律援助处、公职律师事务所、清新公证处。 (2)人员情况:编制 29 人,编内实有在职人数 30 人, 退休人员 5 人。 5 第二部分 2016 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 收 项 单位:万元 入 目 支 2016 年预算 一、财政拨款 523.26 项 出 目 2016 年预算 一、基本支出 377.40 二、财政专户拨款 二、项目支出 145.86 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 523.26 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 523.26 523.26 支出总计 523.26 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2016 年预算 一、预算拨款 一般公共预算拨款 523.26 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 6 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 523.26 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 523.26 表3 支出总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2016 年预算 一、基本支出 377.40 工资福利支出 297.03 一般商品和服务支出 38.00 对个人和家庭的补助 42.37 其他资本性支出等 二、项目支出 145.86 日常运转类项目 145.86 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 7 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 523.26 计 523.26 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 收 项 单位:万元 入 目 支 2016 年预算 一、一般公共预算 项 523.26 出 目 2016 年预算 一、一般公共预算 523.26 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 523.26 本年支出合计 523.26 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:清远市清新区司法局 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 523.26 8 其中:基本支出 377.40 项目支出 145.86 [204]公共安全支出 473.37 327.51 145.86 [20406]司法 473.37 327.51 145.86 [2040601]行政运行 213.84 213.84 [2040604]基层司法业务 13.00 13.00 [2040605]普法宣传 15.00 15.00 [2040607]法律援助 49.29 [2040610]社区矫正 10.00 [2040606]律师公证管理 100.01 [2040699]其他司法支出 72.23 [208]社会保障和就业支出 33.72 10.00 79.95 33.67 32.89 32.89 32.89 32.89 0.78 0.78 [2080801]死亡抚恤 0.78 0.78 [210]医疗卫生与计划生育支出 7.52 7.52 [21011]行政事业单位医疗 7.52 7.52 [2101101]行政单位医疗 4.67 4.67 [2101102]事业单位医疗 2.85 2.85 8.70 8.7 8.70 8.7 8.70 8.7 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [20808]抚恤 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 20.06 72.23 33.67 [20805]行政事业单位离退休 15.57 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:清远市清新区司法局 政府预算支出经济分类 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2016 年预算 377.40 [301]工资福利支出 293.49 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 87.08 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 190.19 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 [30111]其他社会保障缴费 9 7.52 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利 [502]机关商品和服务支出 8.70 [302]商品和服务支出 50.24 [50201]办公经费 [30201]办公费 13.77 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.10 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 [50201]办公经费 [30206]电费 2.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 12.24 [50202]会议费 [30215]会议费 1.64 [50203]培训费 [30216]培训费 0.25 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.60 5.19 1.50 11.00 33.67 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.78 [50905]离退休费 [30302]退休费 32.89 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 10 单位名称:清远市清新区司法局 政府预算支出经济分类 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 [502]机关商品和服务支出 2016 年预算 计 145.86 [302]商品和服务支出 56.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 56.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 89.86 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 89.86 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2016 年预算 行政经费 487.77 “三公”经费 12.50 11 其中:(一)因公出国(境)支出 0.00 (二)公务用车购置及运行维护支出 11.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 11.00 (三)公务接待费支出 1.50 注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包 括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、 水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专 用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管 理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计 算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公 务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费 指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称:清远市清新区司法局 单位:万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会 审议。 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称:清远市清新区司法局 支出项目类别(资 金使用单位) 金额:万元 财政拨款 总计 合计 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 12 财政专 其他资 户拨款 金 清远市清新区司 法局 合计 1 2 3 4 377.40 377.40 377.40 5 6 7 表 11 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:清远市清新区司法局 支出项目类别(资 金使用单位) 清远市清新区司 法局 合计 金额:万元 财政拨款 总计 合计 一般公 政府性基 国有资本 专户 共预算 金预算 经营预算 拨款 4 5 6 1 2 3 145.86 145.86 145.86 第三部分 财政 其他 绩效 资金 目标 7 8 2016 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 13 2016 年本部门收入预算 523.26 万元,比上年增加 68.56 万元,增长 15.08%,主要原因是人员增减和工资福 利增加;支出预算 523.26 万元,比上年增加 68.56 万元, 增长 15.08%,主要原因是人员增减和工资福利增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2016 年本部门“三公”经费预算安排 12.5 万元,比上 年减少 10.5 万元,下降 45.65%,主要原因是公务用车运行 维护费下降。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持 不变;公务用车购置及运行费 11 万元(其中:公务用车购 置费 0 万元,公务用车运行维护费 11 万元),比上年减少 10.5 万元,下降 48.84%,主要原因是公务用车改革,保有 定编车辆数 2 辆;公务接待费 1.5 万元,与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2016 年,本部门机关运行经费安排 38 万元,比上年减 少 13.5 万元,下降 26.21%,主要原因是人员增减和车辆运 行经费减少。 四、政府采购情况 2016 年本部门政府采购预算 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总 体情况为:在用资产原值 234.07 万元,分布构成情况为: 主要有土地,房屋,车辆,普通资产,主要实物资产数据情 14 况为:办公用地原值 30 万元;办公用房原值 60 万元;车辆 共有 11 辆,原值 56.66 万元;普通资产原值 87.41 万元。 六、预算绩效信息公开情况 2016 年,本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工 作情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 15 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及 16 部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及 运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17