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沅江市发展和改革局2020年部门预算说明.doc

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沅江市发展和改革局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江 市发展和改革局 2020 年部门预算编制说明如下: 一、 工作职责 (一)拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全市国 民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调 经济社会发展,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构 的目标和政策的建议,提出综合运用各种经济手段和政策的 建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展 计划的报告。 (二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和 总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议, 协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。 (三)汇总全市社会资金总体运行情况,参与贯彻落实 财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。组织实施 产业政策,监督检查产业政策的执行;会同有关部门完善宏 观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和 协助完善相关制度。 (四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全 市经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经 济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案实施,会 同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试 点和改革试验区工作,协调推进“两型”社会建设综合配套 改革工作。 (五)拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的 调控目标、执行政策的措施。规划全市重大建设项目和生产 力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案、协助申报重 大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全市利用 外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标 执行政策的措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引 导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复 重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计 划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。 指导工程咨询业发展。 (六)组织执行综合性产业政策,负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策,负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔 接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,统筹推 进现代农业改革;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究 执行新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门 研究执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施 高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广 应用等方面的重大问题。 (七)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的 政策措施,研究分析区域经济发展情况,组织编制区域规划; 负责统筹促进洞庭湖区生态经济区加快发展的战略、规划和 重大政策落实,承担市洞庭湖生态经济区建设领导小组有关 具体工作;拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与 研究拟订全市城镇化发展战略和执行重大政策的措施。参与 制定开发园区发展规划和落实相关政策的措施。 (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农 产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根 据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规 划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理 粮食、棉花和食糖等储备。牵头负责全市物流发展工作,拟 订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。 (九)贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政 策法规;制定并组织实施全市粮食流通发展规划,组织指导 粮食市场体系和质量监测体系建设;承担全市粮食流通宏观 调控的具体工作,负责粮食流通行政管理,指导协调政策性 粮食购销和粮食产销合作;研究提出全市粮食和物资储备规 划、储备品种目录建议,管理全市粮食、棉花、食糖等战略 物资和救灾物资储备;贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管 理有关技术标准和规范,指导科技进步、技术改造;组织指 导粮食流通、加工行业安全生产,承担所属物资承储单位安 全生产的监管责任;拟订并组织实施全市储备基础和粮食流 通设施建设规划;保障军队粮食供应;负责粮食流通和物资 储备监督检查,负责粮食行政执法工作,组织实施粮食库存 检查工作;承担粮食安全责任制考核日常工作;负责全市社 会粮食流通和储备物资的统计工作;监管所属单位的国有资 产。 (十)负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、 规划及执行人口政策。参与执行科学技术、教育、文化、卫 生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收 入分配制度改革。研究提出落实促进就业、完善社会保障与 经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重 大问题及政策的执行。参与推进深化医药卫生体制改革工作。 (十一)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重 大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订 能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织拟订发展循环 经济、能源资源节约和综合利用规划、落实政策的措施并协 调实施。参与编制生态环境保护规划,协调生态建设、能源 资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健 全生态补偿机制政策的建议。综合协调节能环保产业和清洁 生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查 制度。 (十二)编制和执行全市价格改革规划,组织实施价格 政策。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控。 管理国家、省列名管理的商品和服务价格(药品和医疗价格 除外),监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政 事业性收费管理、价格监测和法定物品及服务的价格认定工 作;依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施, 负责价格公共服务工作;负责规定权限内的价格、收费及政 府购买服务的成本调查和监审。 (十三)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实有关 鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争、 维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化 重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作, 承担治理工程建设领域突出问题有关工作。 (十四)研究提出全市能源发展战略和改革建议。拟订 能源发展规划、执行产业政策的措施并组织实施;监测能源 发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源预测预 警,发布能源信息,参与能源重大建设项目规划布局,参与 能源运行调节和应急保障;组织协调新能源开发利用的前期 工作。统筹协调农村能源发展政策与规划。 (十五)制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策 的措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息 资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。 (十六)拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略 和规划,协调有关重大问题;组织编制全市国民经济动员和 装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。 (十七)依法负责公共资源交易综合监督管理,指导、 协调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法 职责。指导协调全市招投标工作;审批、核准招标项目的招 标范围、招标方式、招标组织形式,依法查处招标投标活动 中的违法行为。 (十八)负责全市重点建设项目管理工作。 (十九)完成市委和市人民政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定,我局内设股室 19 个,所属事业单位 4 个, 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月(预算编制时间),我系统纳入部门预 算编制 154 人。其中:实有在职人员 86 人,离退休人员 68 人,遗属 11 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合 预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 (一)收入预算 2020 年单位预算收入 969.48 万元,其中:一般公共预 算拨款 969.48 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元, 政府性基金拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增 加 148.49 万元,主要是机构改革粮食系统划入我单位,人 员增加,项目增加。 (二)支出预算 2020 年单位预算支出 969.48 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 832.08 万元,分别为:人员经费支出 746.08 万元,公用经费支出 86 万元,主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 137.40 万元,其中: 重大项目库续建资金 5.00 万元,节能及两型社会建设专项经费 10.00 万元,刑事案件 涉案物价格鉴证工作经费 5.00 万元,优化环境工作专项经 费 10.00 万元,立项争资工作经费 25.00 万元,粮食执法工 作经费 5.40 万元,洞庭湖生态经济区建设专项工作经费 40.00 万元,争取项目前期服务费 17.00 万元,易地扶贫工 作经费 20.00 万元。项目专项经费主要用于项目的包装、策 划、咨询、差旅费、资料费等方面。 2、按支出功能分类股目: 2010401 行政运行 771.09 万元; 2010402 一般行政管理事务 137.40 万元; 2210201 住房公积金 60.99 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 729.66 万元; 商品和服务支出 86.00 万元; 对个人和家庭的补助支出 16.42 万元; 项目支出 137.40 万元; 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 832.08 万 元 , 比 2019 年 预 算 增 加 186.09 万 元 , 上 升 28.81%。增加原因为机构改革机关职能增加,人员增加。 (二)“三公”经费情况 2020 年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数 15.00 万元,其中:公务接待费 15.00 万元,公务用车购置费用 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 3.00 万 元,增加原因为机构改革后职能增加,项目业务增加。 (三)政府采购情况 2020 年,我单位安排政府采购预算 60.00 万元,,主要 用于主要用于采购电器设备及办公用具等。 (四)国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日,我单位共有车辆 0 辆,电 脑 70 台,价值 29.63 万元;打印机 19 台,价值 4.94 万元, 等等,资产总价值 63.30 万元。 (五)预算绩效评价情况 2020 年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 969.48 万元, 其中,基本支出 832.08 万元,项目支出 137.40 万元。 项目绩效评价:项目金额 137.40 万元,完成 100%目标, 达到 100%成效,获得 100%收益。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。

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