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南县电教仪器站2020年度 预算绩效自评报告(部门整体)及表格.docx

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南县教育局电教仪器站 2020 年度 预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)和《南县 财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函 〔2021〕6 号)等文件精神要求,为进一步规范财政资金管理,牢固 树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我单位成立了以站 长肖忠红同志为组长的预算绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩 效评价指标体系,认真组织,对 2020 年度县财政预算批复资金进行 自查考评,现将有关情况报告如下: 一、基本情况 南县教育局电教仪器站 2021 年内设 4 个职能室,干部职工 13 人。 干部职工中在职在编人员 13 人,其中公务员 0 人,工勤人员 0 人, 事业人员 13 人;借调人员 0 人;长期临时工 1 人;退休人员 10 人 (公务员 0 人,事业人员 10 人);遗属人员 1 人,独生子女 1 人。 (一)部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入:468.78 万元。同比上年度 305.43 万元增加 163.35 万 元,增加 53.48%。其中:财政拨款收入 463.78 万元,同比上年度 305.43 万元增加 158.35 万元,增加了 51.84%。其他收入 5 万元, 同比上年度 0 万元增加 5 万元,增加 100%。主要是南县教育信息化 1 建设前几年投入建设经费力度比较大。 2、支出:451.29 万元,同比上年 317.97 万元了,增加 133.32 万元,增加了 41.93%。增加部分主要是南县教育信息化建设经费投 入。 (二)部门整体支出绩效目标 1、完成全县中小学教学仪器、电教多媒体设备、教学软件资源 等的计划、采购、分配。 2、完成全县中小学实验室、电脑室、音美劳等功能室的建设及 装备。 3、完成省市实验教学及电化教学课堂教学比武、理科教师实验 技能大赛、实验创新大赛、自制教具大赛等教学活动。 4、完成全县实验教师、信息学教师的业务培训。 5、完成全县中小学校的“三通两平台”建设有关工作。 6、完成省电化教学、实验教学课题的研究评审;完成全县教师 的电化教学、实验教学论文的评选工作。 7、完成全县初中毕业生的实验操作考试工作及信息学考试工作。 8、完成全县教学仪器、电教设备等的维修工作。 9、完成教育局布置的其他有关工作。 (三)部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 463.78 万元,2020 年 12 月全部拨 付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施,严格 按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章 2 制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费 支出上,我们力争做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资 金分配,无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用 钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的 此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效 管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩 效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业又好 又快的发展。 (二)绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评 方案进行研究和布署,党支部成员及财务人员全程参与,按照自评方 案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问 题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 (一)经济性效益分析: 在全县教育装备上,投入了比较大的资金。化解大班额 新装备班班通设备 54 套,升级改造 36 套,投入资金 190.26 万元;购置一套移动录播设备,投入资金 12.18 万元;教育 城域网中心机房升级改造投入资金 73.13 万元;新建电脑教 室 2 间,投入资金 45.45 万元;新建理科实验室 7 间,共投 3 入资金 31.81 万元;购置仪器柜 170 个,投入资金 21.13 万 元;采购教学仪器设备等 45.76 万元;购买贝壳网教学资源 81.94 万元。总计投入资金 501.66 万元。 (二)社会性效益分析 1、提高了南县各中小学校的装备档次,改善了学校的办学条件, 完成了各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设,提高了信息化 教学硬件的档次。 2、推进了信息技术在教学和教研活动中的普遍应用,共享了优 质的教学资源,提高了教师、学生的信息化素养,提高了教育教学质 量,实现了学校各类管理的高效化。 3、通过项目的实施,扩大了优质教育资源覆盖面,逐步缩小了 我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距,让人民群众切切实实感 受到了我县教育教学质量的提高。 4、信息化创新应用持续推进,5 个课题获省级立项。开展“2021 年基础教育精品课征集遴选”征集活动,收到精品课 120 多堂,其中 42 堂获得市优,4 堂获得省优,3 堂获得部优(益阳市共 5 堂部 优)。在全县开展了“湖南省中小学生信息素养提升实践活动。”。 组织了教育信息化 2.0 建设与应用交流研讨会等。 (三)环境性效益分析: 通过系列教学活动,提高全体师生素质,净化网络生态环境,打 造美丽校园环境。通过环境保护和垃圾分类知识宣传,倡导师生养成 4 低碳、节能减排的科学生活方式。注重绿色环保、生态种养、要金山 银山,更要青山绿水。 (四)可持续性影响分析: 本年度内各项活动按计划实施,通过活动提高教师教学水平和能 力,提高了学生综合素质,积极推动科技创新,从而为南县经济发展 提供有力支持。 四、存在的问题 1、受经费限制,采购的设备档次不是很高,对使用体验有一定 影响。以后将逐步提高设备档次,以满足教育装备不断发展的需要。 2、信息化建设中师资培训投入经费太少,造成教师水平参差不 齐,因而有些学校设备使用率偏低,或者使用效果不太好,这对教学 造成了一定的影响。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况,适当增加预算。 其他需要说明的问题:无 南县教育局电教仪器站 2022 年 2 月 28 日 附: 南县教育局电教仪器站 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 5 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分,是否符合客观实际,用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分;②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分;③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性(3 分) 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量,1 分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分;④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率(5 分) 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分,否则按比例计分。在职人员数:部门实 制数的比率,用以反映和考核部门 际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 (15 分) (5 分) “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分,增加的按比例扣减。“三公经 比率,用以反映和考核部门对控制 费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率(5 分) 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出:部门年度 支出与部门项目总支出的比率,用 预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率(4 分) 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数: 的比率,用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 投 20 分 ) 过 30 程 ( 分 ) 指标说明 绩效目 标合理 2 性(2 分) 目标 设定(5 分) 入 ( 指标解释 4 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率(2 1.5 的比率,用以反映和考核部门预算 数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分) 的调整程度。 的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算 执行 (20 分) 2 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 完成年终进度的计 1 分,按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率,用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时 点应达到的支付进度(比率)。 结转结 余控制 4 率(4 分) 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例,用以反映 额)/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分,每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。结转结余总额:部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 支付进 度率(2 分) 6 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 公用经 费 2 控制率 (2 分) 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百 的比率,用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分,扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 (2 分) 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率,用以反映 公经费”预算安排数)×100%。为 100%的计 2 分,每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 (4 分) 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%,为 100%的计 2 分,每低于 1 个百分点扣 0.5 分, 年初政府采购预算的比率,用以反 扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分;相关管理制度合法、 1.5 整,用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分;相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 (2 分) 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分;②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定,用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分;③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分;④符合部门预算批复的用途计 0.2 分;⑤ 管理 (1 分) 运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 (5 分) 预决算 信 1 息公开 性(1 分) 基础信 息 1 完善性 (1 分) 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分;②按规定时限 规定公开相关预决算信息,用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善,用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分;②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分;③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分;②相关资金管理制 度 1.5 全完整,用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分;③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 (2 分) 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 (5 分)安全性 30 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分;②资产配置合理计 0.4 分;③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分;④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴,用以反映和考核部门 符计 0.4 分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 (2 分) 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率,用以反映 0.9 产总额)×100%。利用率为 100%的计 1 分,每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分,扣完为止。 度。 (1 分) 产 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 与计划工作数的比率,用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率(8 7 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 出 职责 分) ( 现程度。 履行 完成及 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)× 分 4 时率(4 际工作数与计划工作数的比率,用 100%。1-4 季度各得 1 分 ) 7 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 分) 指标说明 以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。 8 达到质量标准(绩效标准值)的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)× 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点工 作 9 办结率 (10 分) 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) 交办或下达数的比率,用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 门对重点工作的办理落实程度。 经济效 4 益(5 分) 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 质量达 标率(8 分) 果 ( 履职 生态效 4 效益 益(5 分) (20 分)社会公 分 ) 众 或服务 5 对 象满意 度(5 分) 20 效 社会效 4 益(5 分) 总分 指标解释 按经济效益实现程度计算得分(5 分);按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分(5 分);按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分(5 分) 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分(5 分) 门履职效果的满意程度。 93.2 8

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