统计局2020决算公开.doc
界首市统计局 2020 年度部门决算 2021 年 8 月 目 录 -1- 第一部分 界首市统计局概况 一、部门职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市统计局 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市统计局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -2- 界首市统计局 2020 年度部门决算情况 第一部分 界首市统计局概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和法律、法规,研 究统计制度和统计方法的改革,完成国家统计调查任务; 检查监督统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行 为。 2、拟订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划 以及统计调查计划;研究拟订全市统一的基本统计制度和 拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体 系。 3、指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市 情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门统计调查计 划及其调查方案;指导基层单位加强统计基础建设。 4、负责搜集、整理、汇总全市性的基本统计资料,并对 国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计 预测和统计监督,提供统计信息和咨询服务。 5、统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料, 定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报,以及有 -3- 关普查和专项调查公报;发布社会经济发展情况的统计信 息。 6、建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体 系,组织指导、协调全市(乡、镇)和市直各部门的统计 信息计算机网络建设和数据库建设。 7、配合专业技术主管部门做好统计专业技术职务资格考 试及评聘工作;组织指导全市统计科研、教育、宣传工作。 8、承办市政府交办的其他事项。 二、单位决算构成 从决算单位构成看,界首市统计局 2020 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减变化。 纳入界首市统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位 共 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 界首市统计局本级 第二部分 界首市统计局 2020 年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:界首市统计局 收入 项 目 金额单位:万元 支出 金额 项目 金额 1,165.91 一、一般公共服务支出 1,189.88 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 38.59 九、卫生健康支出 7.80 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 0.00 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 -5- 本年收入合计 1,230.89 本年支出合计 1,236.27 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 6.55 年末结转和结余 1.18 总计 1,237.45 总计 1,237.45 收入决算表 公 开 02 表 金额单位: 万元 部门:界首市统计局 项目 功能分类科 目编码 科目名 称 类 合计 款 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010599 项 一般公 共服务 支出 统计信 息事务 行政 运行 一般 行政管 理事务 专项 普查活 动 其他 统计信 息事务 支出 事业收入 经营 收入 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 1,230.89 1,165.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 1,184.50 1,119.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 1,184.50 1,119.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 182.22 182.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.41 828.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 其中: 小 教育 计 收费 附属单 位上缴 收入 其他 收入 -6- 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 21011 2101101 社会保 障和就 业支出 行政事 业单位 养老支 出 行政 单位离 退休 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 财政对 其他社 会保险 基金的 补助 财政 对失业 保险基 金的补 助 财政 对工伤 保险基 金的补 助 卫生健 康支出 行政事 业单位 医疗 行政 单位医 疗 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.19 38.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门:界首 市统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 合计 218.88 133.22 85.66 0.00 0.00 0.00 272.57 917.31 0.00 0.00 0.00 272.57 917.31 0.00 0.00 0.00 182.22 182.22 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 2010501 行政运行 1,189. 88 1,189. 88 2010502 一般行政管理事 务 8.91 0.00 8.91 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 99.96 0.00 99.96 0.00 0.00 0.00 898.78 90.35 808.43 0.00 0.00 0.00 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00 38.19 38.19 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 其他统计信息事 务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对失业保险 基金的补助 财政对工伤保险 基金的补助 210 卫生健康支出 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 2101101 行政单位医疗 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:界首 市统计局 金额单位:万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 支出 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 项目 一般公共 预算财政 拨款 1,165.91 一、一般公共服务 支出 1,119.52 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额 0.00 0.00 38.59 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地 区支出 0.00 0.00 0.00 -9- 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 本年收入合计 1,165.91 本年支出合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 总计 0.00 年末财政拨款结转 和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.91 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:界首市统计局 单位:万元 功能分类 科目编码 金额 科目名称 本年支出 -10- 合计 类 款 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010599 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 项 合计 一般公共服 务支出 统计信息事 务 行政运行 一般行政 管理事务 专项普查 活动 其他统计 信息事务支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 财政对其他 社会保险基 金的补助 财政对失 业保险基金 的补助 财政对工 伤保险基金 的补助 卫生健康支 出 基本支出 项目支出 1,165.91 248.61 917.31 1,119.52 202.22 917.31 1,119.52 202.22 917.31 182.22 182.22 0.00 8.91 0.00 8.91 99.96 0.00 99.96 828.43 20.00 808.43 38.59 38.59 0.00 38.19 38.19 0.00 14.00 14.00 0.00 24.19 24.19 0.00 0.40 0.40 0.00 0.29 0.29 0.00 0.11 0.11 0.00 7.80 7.80 0.00 -11- 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 21011 2101101 7.80 7.80 0.00 7.80 7.80 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:界首市统计局 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3010 9 3011 0 3011 1 3011 2 3011 3 工资福利支出 公开 06 表 金额单位:万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 160.78 302 商品和服务 支出 决算数 基本工资 98.35 津贴补贴 12.26 奖金 1.96 伙食补助费 0.00 绩效工资 15.82 机关事业单位基 本养老保险费 24.19 职业年金缴费 0.00 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 7.80 0.00 0.40 0.00 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 决算数 经济 分类 科目 编码 11.87 307 3070 1 3070 2 3070 3 3070 4 办公费 2.12 印刷费 0.14 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 310 电费 0.00 邮电费 0.00 取暖费 0.00 物业管理 费 0.00 差旅费 2.75 因公出国 (境) 0.00 费用 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 科目名称 决算数 债务利息及费用 支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 0.00 0.00 资本性支出 0.00 房屋建筑物购 建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软 件购置更新 0.00 -12- 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 3030 9 3031 0 3031 1 3039 9 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 0.00 0.00 75.95 离休费 0.00 退休费 14.00 退职(役)费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 0.95 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 奖励金 41.00 个人农业生产 补贴 20.00 代缴社会保险费 0.00 对其他个人和家 庭的补助支出 0.00 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 维修(护) 费 0.00 租赁费 0.00 会议费 0.12 培训费 0.00 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 1.13 0.00 0.00 0.00 劳务费 1.29 委托业务 费 0.00 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 工会经费 0.10 312 福利费 0.00 公务用车运 行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品和 服务支出 0.00 3.34 0.00 0.88 3120 1 3120 3 3120 4 3120 5 3129 9 399 3990 6 3990 7 3990 8 人员经费合计 236.73 3999 9 公用经费合计 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和 青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 0.00 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支 出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金 股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补 助 其他支出 0.00 0.00 0.00 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 0.00 0.00 0.00 其他支出 11.87 -13- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门: 界首市 统计局 功能分类 科目编码 类 款 项 单位:万元 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 合 计 基本 支出 结转 项目支 出结转 项目支 出结余 合 计 注;界首市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 -14- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:界首市统计局 金额 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 合计 注:界首市统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 第三部分 界首市统计局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1,237.45 万元(含使用非财政拨款结转 结余 0 万元和年初结转结余 6.55 万元)、支出总计 1,237.45 万 元(含结余分配 0 万元和年末结转结余 1.18 万元)。与 2019 年 相比,收、支总计各增加 420.9 万元,增长 51.55%,主要原因: 一是增加 2020 年第七次人口普查项目;二是增加 2020 年有脱贫 攻坚普查项目。 二、收入决算情况说明 -15- 2020 年度收入合计 1,230.89 万元,其中:财政拨款收入 1,165.91 万元,占 94.72%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元; 其他收入 64.98 万元,占 54.41%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1,236.27 万元,其中:基本支出 318.96 万元,占 25.80%;项目支出 917.31 万元,占 74.20%;经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1,165.91 万元(含年初财政拨 款结转结余 0 万元),支出总计 1,165.91 万元(含年末财政拨 款结转和结余 0 万元)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计 各增加 355.91 万元,增长 43.94%,主要原因:一是增加 2020 年 第七次人口普查项目;二是增加 2020 年有脱贫攻坚普查项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,119.52 万元,占本 年支出的 96.02%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 309.52 万元,增长 38.21 %。主要原因一是增加 2020 年第 七次人口普查项目;二是增加 2020 年有脱贫攻坚普查项目。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.91 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,119.52 万元,占 -16- 96.02%;社会保障和就业支出(类)支出 38.59 万元,占 3.31%; 卫生健康支出(类)支出 7.80 万元,占 0.66%; (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810 万元, 支出决算为 1,165.91 万元,完成年初预算的 143.94%。决算数大 于预算数的主要原因: 是人口普查项目经费支出增加导致决算数 大于预算数。其中:基本支出 248.61 万元,占 21.32%;项目支出 917.31 万元,占 83.30%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 143.28 万元,支出决算为 182.22 万元,完 成年初预算的 217.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员变 动基本经费支出增加。 2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管 理事务(项)。年初预算为 9 万元,支出决算为 8.91 万元,完 成年初预算的 99%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约减 少支出。 3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活 动(项)。 年初预算为 100 万元,支出决算为 99.96 万元,完 成年初预算的 99.96%,决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚 普查项目按文件标准完成,执行例行节俭减少经费支出。 4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信 息事务支出(项)。 年初预算为 448.25 万元,支出决算为 -17- 828.43 万元,完成年初预算的 184.81 %,决算数大于预算数的 主要原因是人口普查项目经费支出增加导致决算数大于预算数。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 预算未列支本项。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.9 万元,支出决算为 24.19 万元,完成年初预算的 121.56 %,决算 数大于预算数的主要原因是人员变动社保基数调整导致决算数大 于预算数。 7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的 补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.32 万元,支出决算为 0.29 万元,完成年初预算的 90.63 %,决算数 小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。 8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.62 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 17.74%,决算数 小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.80 万元,决算 数大于(小于)预算数的主要原因是 2020 年预算未列支本项。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -18- 2020 年度财政拨款基本支出 248.61 万元,其中:人员经费 236.73 万元,主要包括:基本工资 98.35 万元、津贴补贴 12.26 万元、奖金 1.96 万元、绩效工资 15.82 万元、机关事业单位基 本养老保险费 24.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.80 万元、 其他社会保障缴费 0.40 万元、退休费 14.00 万元、生活补助 0.95 万元、奖励金 41.00 万元、个人农业生产补贴 20.00 万元;公用 经费 11.87 万元,主要包括:办公费 2.12 万元、印刷费 0.14 万 元、差旅费 2.75 万元、会议费 0.12 万元、公务接待费 1.13 万 元、劳务费 1.29 万元、工会经费 0.10 万元、其他交通费用 3.34 万元、其他商品服务支出 0.88 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下: 界首市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下: 界首市统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出。 -19- 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020 年度,界首市统计局机关运行经费支出 11.87 万元, 比 2019 年减少 18.84 万元,下降 61.35%,主要原因是例行节约 减少开支。 (二)政府采购支出情况。 2020 年度,界首市统计局政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小 微企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日,界首市统计局共有车辆 0 辆,(只 列报车辆不为 0 的车型);单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) (四)关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年度纳入部门预 算的项目支出全面开展了绩效自评,共 15 个项目,涉及资金 557.25 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目绩 效情况,达到了预期绩效目标。。 组织对“人口普查”、“脱贫攻坚普查” “五上企业首席 -20- 统计补助”、“ 劳动力调查” “统计乡、镇、园区首席统计员 补助”、“ 年报” “年鉴出版”、“ 工业、服务业调查” “小 微企业调查”、“ 城乡记账户经费” “月度运行监测”、 “ 劳动工资调查” “常住人口调查”、“ 省县域经济高质量发 展考核、阜阳市政府工作考核经费” “产量实割实测调查”等 15 个项目开展了部门评价,共涉及资金 557.25 万元。以上项目由我 部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期绩效目 标。 组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。 评价结果显示 如下: 2.部门决算中项目绩效自评结果。 界首市统计局在 2020 年度部门决算中反映“劳动工资调 查”项目绩效自评结果。 劳动工资调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了对劳动工 资统计调查。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位:万元 界首市统计局 劳动工资调查 界首市统计局 实施单 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 界首市统计局 年 12 月 31 日 -21- 全年预 项目资金 (万元) 算数 (含预 算调整 数,A) 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 其 他资金 项目预算执行情况(10 分) 9 9 全年执 行数 年度总体目标完成情 结合建立覆盖城乡法人 况 单位的劳动工资统计调 执行率 准 (B/A) 分 (B) 9 9 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 预期目标 全面调查与抽样调查相 标 实际完成情况 完成了对劳动工资统计调查 查制度,并于 2020 年 一季度正式实施。 二 一级 级 指标 指 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 完成了对 劳动工资 统计调查 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 经费支出 合规性 严格执 行相关 文件、 制度 严格执 行相关 文件、 制度 15 15 经费支出 时效性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 9 万元 9 万元 10 10 对经济增 长的影响 或提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 -22- (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 总分 1. 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 完善劳动 工资统计 调查 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 对劳动力 的发展的 持续影响 程度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 100 100 满意度 ≥95% 劳动力调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元,执行数 为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 了对城乡劳动力资源和就业情况的数据调查。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 -23- 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 劳动力调查 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 算数(含 (万元) 预算调 年 12 月 31 日 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数,A) (B) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 3 3 3 3 其他资 金 预期目标 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 5 5 #DIV/0! 5 5 实际完成情况 年度总体目标完成情 针对城乡劳动力资源 况 和就业情况的数据调 完成了对城乡劳动力资源和就业情况的数据调查 查 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 城乡劳 动力资 源和就 业情况 18 个乡 镇 18 个乡 镇 10 10 质 量 指 标 经费支 出合规 性 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 时 效 指 标 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 -24- 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 2. 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≦总成本 预算数 3 万元 3 万元 10 10 对经济 增长的 影响或 提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 提高城 乡劳动 力资源 和就业 情况 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 对城乡 劳动力 发展的 持续影 响程度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 100 100 满意度 ≥95% 年鉴出版项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 -25- 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:完成年鉴出 版任务。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 年鉴出版 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 (万元) 算数 (含预 算调整 数,A) 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 其 他资金 项目预算执行情况(10 分) 3 3 年鉴出版 年 12 月 31 日 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 (B) 3 3 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 预期目标 年度总体目标完成情 界首市统计局 位 实际完成情况 完成年鉴出版任务 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 产 出 指 标 标 数 量 指 标 三级指标 年鉴出版 年度指 实际完 标值 成值 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 10 10 -26- (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 经费支出 合规性 严格执 行相关 文件、 制度 严格执 行相关 文件、 制度 15 15 经费支出 时效性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 3 万元 3 万元 10 10 对经济增 长的影响 或提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 对提升工 作效率、服 务政府决 策和管理 的信息化 能力的影 响程度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 对撰写专 业统计分 析,为省委 省政府决 策服务的 可持续影 响程度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 满意度 ≥98% -27- 总分 100 100 人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩 效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2020 年至 2021 年,有关措施:分批培训,入户调查。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 人口普查 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 (万元) 算数(含 预算调 整数, A) 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 其 他资金 项目预算执行情况(10 分) 200 200 标 全年执 行数 (B) 200 200 年 12 月 31 日 执行率 准 (B/A) 分 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 5 5 #DIV/0! 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 2020 年至 2021 年, 2020 年至 2021 年,有关措施:分批培训,入户调查 况 有关措施:分批培训, 入户调查 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一 二 级 级 指 指 标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 -28- 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 全市人员 普查 86 万人 86 万人 经费支出 合规性 根据人 口增减 变化,国 家制定 相应政 策 根据人 口增减 变化,国 家制定 相应政 策 经费支出 时效性 2020 年 ≦总成本 预算数 摸人口结 构情况, 为国家制 定政策, 提供可靠 依据 10 10 2020 年 15 15 200 万元 200 万元 10 10 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 根据人口 增减变化, 影响程 国家制定 度较高 相应政策 影响程 度较高 15 15 反映人口 自然和社 会经济属 性的统计 尺度是人 口统计的 基本要素 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥100% ≥100% 10 10 满意度 ≥100% -29- (10 分) 意 度 指 标 总分 3. 100 100 产量实割实测调查项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元, 执行数为 19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对科学规范的县级粮食产量抽样调查制度。未发现问题及原 因。 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 产量实割实测调查 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 项目资金 (万元) 全年预 全年执 算数(含 行数 预算调 年 12 月 31 日 标 执行率 准 (B/A) 分 整数, A) (B) 项目预算执行情况(10 分) 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 其 他资金 预期目标 年度总体目标完成情 况 建立科学规范的县级 19 19 19 19 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 实际完成情况 完成对科学规范的县级粮食产量抽样调查制度 粮食产量抽样调查制 度是加强粮食生产管 理,确保粮食生产安全 -30- 的必然要求 二 一级 级 指标 指 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 如实反应 全市粮食 产量实际 情况 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 提供准确 的粮食产 量数据 严格执 行相关 文件、制 度 严格执 行相关 文件、 制度 15 15 经费支出 时效性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 19 万元 19 万元 10 10 维护农民 亲身利益 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 为各级政 府提供宏 观决策依 据 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 调动农民 的种粮积 极性 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 -31- 满意 度指 标 (10 分) 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 满意度 ≥100% ≥100% ≥100% 总分 4. 10 10 100 100 常住人口调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元,执行 数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对 我省人口变动情况和常驻人口信息。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 常住人口调查 实施单 界首市统计局 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 (万元) 项目预算执行情况(10 分) 界首市统计局 位 算数 (含预 算调整 数,A) 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 8 8 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 (B) 8 8 年 12 月 31 日 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! 10 10 100% -32- 其 他资金 #DIV/0! 预期目标 年度总体目标完成情 况 为及时、全面、准确掌 实际完成情况 完成对我省人口变动情况和常驻人口信息 握新时代我省人口变 动情况和常驻人口信 息 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 数 量 指 标 为及时、全 面、准确掌 握新时代 我省人口 变动情况 和常驻人 口信息 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 质 量 指 标 准确反映 县域人口 变动情况 严格执 行相关 文件、 制度 严格执 行相关 文件、 制度 15 15 经费支出 时效性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本预 算数 8 万元 8 万元 10 10 推进以人 为核心的 新型城镇 化建设 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 有利于全 面掌握城 镇化水平 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 -33- 满 意 度 指 标 (10 分) 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 为各级政 府提供决 策依据 满意度 ≥98% 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 100 总分 5. 城乡记账户经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩 效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.89 万元, 执行数为 46.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对我市居民收支状况调查工作。未发现问题及原因。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 项目名称 主管部门 城乡记账户经费 界首市统计局 项目计划实施期限 实施单 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目预算执行情况(10 分) 单位:万元 界首市统计局 项目资 金(万 元) 算数(含 预算调 整数,A) 全年执 行数 (B) 年 12 月 31 日 标 执行率 准 (B/A) 分 得分 值 -34- 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 县级财 政 46.89 46.89 46.89 46.89 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 其他资 金 预期目标 年度总体目标完成情 100% 实际完成情况 客观真实反应我市 完成对我市居民收支状况调查工作 居民收支状况 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 150 个 150 个记 记账户, 账户,15 15 个辅 个辅助 助调查 调查员 员 严格执 确保数 行相关 据真实 财经 准确性 法规、制 度 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 150 个记 账户,15 个辅助 调查员 10 10 严格执 行相关 财经 法规、制 度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成 本预算 数 46.89 万 元 46.89 万 元 10 10 如实反 应城乡 居民收 支现状 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 -35- 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 为社会 各界提 供决策 依据 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 提高住 户调查 数据质 量 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 100 满意度 ≥98% 总分 6. 工业、服务业调查项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.5 万元, 执行数为 7.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对我市居民收支状况调查工作。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 项目名称 单位:万元 界首市统计局 工业、服务业调查 -36- 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 算数(含 (万元) 预算调 年 12 月 31 日 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数,A) (B) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 7.5 7.5 7.5 7.5 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 其他资 金 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 工业、服务业调查属 况 于省政府部署的长期 完成对工业、服务业调查的工作安排 性工作安排 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 掌握工 业及服 务业情 况 为决策 依据提 供高质 量数据 保障 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 7.5 万元 7.5 万 元 10 10 -37- 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 7. 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 了解工 业服务 业的经 济情况 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 解决就 业人员。 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 对军人 事业的 发展的 持续影 响程度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 100 满意度 ≥98% 省县域经济高质量发展考核、阜阳市政府工作考核经费 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得 分为 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对加快开发区,工业园 -38- 区发展,促进全市经济快速发展的考核工作。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 省县域经济高质量发展考核、阜阳市政府工作考核经费 主管部门 实施单 界首市统计局 2020 年 1 月 1 日- 2020 项目计划实施期限 全年预 算数 项目资金 (含预 (万元) 算调整 数,A) 年度资 金总额: 其中:上 级财政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 20 20 况 年 12 月 31 日 全年执 标 行数 执行率 准 (B/A) 分 (B) 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! 10 10 20 20 100% #DIV/0! 其他资 金 年度总体目标完成情 界首市统计局 位 预期目标 实际完成情况 为深入贯彻落实科学发 完成对加快开发区,工业园区发展,促进全市经济 展观,加快开发区,工 快速发展的考核工作 业园区发展,促进全市 经济快速发展,结合阜 阳实际,制定本考核办 法 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二 一级 级 三级指 年度指 实际完 指标 指 标 标值 成值 产 出 指 标 标 数 量 指 标 县域经 济考核 企业数 量 18 个乡 镇 18 个 乡镇 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 10 10 -39- (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 提高 GDP 核算准 确性 严格执 行相关 财经 法规、 制度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 20 万元 20 万 元 10 10 促进全 市经济 快速发 展 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 增加就 业人员 数量 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 调动企 业的积 极性 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 满意度 ≥95% -40- 总分 100 100 统计乡、镇、园区首席统计员补助项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.86 万元,执行数为 8.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:完成对统计工作人员补贴工作。界首市 2020 年度 部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 统计乡、镇、园区首席统计员补助 主管部门 界首市统计局 项目计划实施期限 实施单 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 (含 项目资金 算数 (万元) 预算调 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数, A) (B) 项目预算执行情况(10 分) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 县级财 政 其他资 金 预期目标 建立乡镇(街道)统 年度总体目标完成情况 8.86 8.86 8.86 8.86 年 12 月 31 日 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! 10 10 100% #DIV/0! 实际完成情况 完成对统计工作人员补贴工作 计工作人员补贴制度, 首席统计员补贴每月 不少于 180 元,辅助 统计员每月补贴不少 于 100 元,统计工作 人员 45 人。 -41- 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 首席统 计员 45 人 45 人 45 人 10 10 提高 GDP 核算标 准质量 ≥98% ≥98% 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 8.86 万 元 8.86 万元 10 10 提高上 报数据 质量 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 给社会 各界提 供决策 依据 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 可持续 的推动 我市统 计事业 更好更 快的发 展 -42- 服 务 对 象 满 意 度 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 满意度 ≥95% ≥95% ≥97% 总分 8. 10 10 100 100 脱贫攻坚普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元,执 行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对全市贫困人口进行摸底普查。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 脱贫攻坚普查 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 项目资金 (万元) 全年预 全年执 算数(含 行数 预算调 年 12 月 31 日 标 执行率 准 (B/A) 分 整数, A) (B) 项目预算执行情况(10 分) 年度总体目标完成情 年度资金 总额: 其中:上 级财政 县 级财政 其 他资金 预期目标 100 100 100 100 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 实际完成情况 -43- 况 对全市贫困人口进行 完成对全市贫困人口进行摸底普查 摸底普查 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 摸清全市 贫困人口 实际情况 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 为促进高 质量脱贫 提供真实 准确的统 计信息 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支出 时效性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 100 万 元 100 万 元 10 10 提高贫困 人口的收 入 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 增强贫困 人口幸福 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 使贫困人 口逐步走 向小康 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 -44- 满 意 度 指 标 (10 分) 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 满意度 ≥95% ≥95% ≥97% 总分 10 10 100 100 五上企业首席统计补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元, 执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了对全市企业、事业单位首席统计员进行补助。。界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 项目名称 主管部门 五上企业首席统计补助 界首市统计局 项目计划实施期限 实施单 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 算数 项目资金 (含预 (万元) 算调整 数,A) 项目预算执行情况(10 分) 单位:万元 界首市统计局 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 县级财 政 120 120 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 (B) 120 120 年 12 月 31 日 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 -45- #DIV/0! 其他资 金 预期目标 实际完成情况 提高统计数据质量, 完成了对全市企业、事业单位首席统计员进行补助。 经市政府领导批示对 年度总体目标完成情况 全市企业、事业单位 首席统计员进行补助, 每人每月 200 元,共 500 人 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 500 名统 计员 500 人 500 人 10 10 应发尽 发率 100% 严格执 行相关 财经 法规、 制度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 120 万 元 120 万 元 10 10 对经济 增长的 影响或 提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 提高统 计数据 质量,提 升统计 员工作 积极性 -46- 满 意 度 指 标 (10 分) 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 可持续 的推动 我市统 计事业 更好更 快的发 展 满意度 ≥95% 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 100 100 总分 9. 小微企业调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行 数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了 对小微企业调查工作。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位:万元 界首市统计局 小微企业调查 界首市统计局 实施单 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 界首市统计局 年 12 月 31 日 -47- 全年预 项目资金 算数(含 (万元) 预算调 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数,A) (B) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 5 5 5 5 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 其他资 金 预期目标 年度总体目标完成情 得分 实际完成情况 小微企业调查人员工 完成了对小微企业调查工作 资 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 掌握小 微企业 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 为决策 依据提 供高质 量数据 保障 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 5 万元 5 万元 10 10 了解小 微企业 的经济 情况 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 -48- (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 解决就 业人员 满意度 ≥95% 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 100 100 10. 年报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对年报工作 的顺利完成。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 -49- 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 项目名称 年报 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 算数(含 (万元) 预算调 年 12 月 31 日 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数,A) (B) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 2 2 2 2 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% 10 10 #DIV/0! 其他资 金 预期目标 年度总体目标完成情 得分 实际完成情况 年报 完成对年报工作的顺利完成 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 年报 按文件 指标值 发放 按文件 指标值 发放 10 10 质 量 指 标 经费支 出合规 性 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 时 效 指 标 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 -50- 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≦总成本 预算数 2 万元 2 万元 10 10 对经济 增长的 影响或 提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 100 100 满意度 ≥95% 11. 月度运行监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行 -51- 数为 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 对界首市经济运行月度监测资料印刷 。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位(公章): 单位:万元 界首市统计局 月度运行监测 项目名称 主管部门 实施单 界首市统计局 项目计划实施期限 界首市统计局 位 2020 年 1 月 1 日- 2020 全年预 项目资金 算数(含 (万元) 预算调 年 12 月 31 日 全年执 行数 标 执行率 准 (B/A) 分 整数,A) (B) 年度资 金总额: 其中: 上级财 政 项目预算执行情况(10 分) 县级财 政 5 500 值 10000% 10 10 #DIV/0! 10 10 5 #DIV/0! 其他资 金 预期目标 年度总体目标完成情 得分 实际完成情况 界首市经济运行月度 完成对界首市经济运行月度监测资料印刷 监测资料印刷 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指 实际完 指 指 标 标值 成值 标 产 出 指 标 (50 标 数 量 指 标 界首市 经济运 行月度 监测资 料印刷 5 万元 5 万元 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 10 10 -52- 分) 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 经费支 出合规 性 严格执 行相关 财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 15 15 经费支 出时效 性 2020 年 2020 年 15 15 ≦总成本 预算数 5 万元 5 万元 10 10 对经济 增长的 影响或 提升程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 10 10 提高界 首市经 济运行 月度监 测信息 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 对界首 市经济 的持续 影响程 度 影响程 度较高 影响程 度较高 15 15 ≥95% ≥97% 10 10 满意度 ≥95% -53- 总分 100 100 公开上述项目的 《界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自 评表》。 3.部门决算中整体支出绩效自评结果。 整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体 支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 740.01 万元, 执行数为 740.01 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况:为深入贯彻落实科学发展观,加快开发区,工业园 区发展,促进全市经济快速发展,结合阜阳实际,制定本考 核办法,完成对统计工作人员补贴工作每月不少于 180 元,辅 助统计员每月补贴不少于 100 元,统计工作人员 45 人。完 成对我省人口变动情况和常驻人口信息,完成了对城乡劳动 力资源和就业情况的数据调查,建立科学规范的县级粮食产 量抽样调查制度是加强粮食生产管理,确保粮食生产安全的 必然要求。对年报工作的顺利完成。完成对全市贫困人口进 行摸底普查。2020 年至 2021 年,有关措施:分批培训,入 户调查。 界首市 2020 年度部门预算整体支出绩效自评表 填报单位(公章): 部门(单位)名称 年度 主要 任务名称 界首市统计局 完成情况 全年预算数 (含预算调整 全年执行数 (B,万元) 执行率 (B/A) 分 值 得 分 -54- 任务 完成 情况 数,A,万元) 其中: 财 政资 金 落实统计 任务 为深入贯彻落 实科学发展观, 加快开发区, 工业园区发展, 促进全市经济 快速发展,结 合阜阳实际, 制定本考核办 法,完成对统 计工作人员补 贴工作每月不 少于 180 元, 辅助统计员每 月补贴不少于 100 元,统计 工作人员 45 440.01 人。完成对我 省人口变动情 况和常驻人口 信息,完成了 对城乡劳动力 资源和就业情 况的数据调查, 建立科学规范 的县级粮食产 量抽样调查制 度是加强粮食 生产管理,确 保粮食生产安 全的必然要求。 对年报工作的 顺利完成。 其中: 财政 资金 440.01 100% 3 3 -55- 完成对全市贫 脱贫攻坚 困人口进行摸 普查任务。 底普查 第七次人 口普查任 务。 2020 年至 2021 年,有关 措施:分批培 训,入户调查。 金额合计 100 100 100% 3 3 200 200 100% 4 4 100% 10 10 740.01 0 0 预期目标 实际完成情况 落实统计任务,脱贫攻坚普查任务。第七次 人口普查任务。 为深入贯彻落实科学发展观,加快开发区, 工业园区发展,促进全市经济快速发展,结 合阜阳实际,制定本考核办法,完成对统计工 作人员补贴工作每月不少于 180 元,辅助统 计员每月补贴不少于 100 元, 统计工作人员 45 人。完成对我省人口变动情况和常驻人口信 息,完成了对城乡劳动力资源和就业情况的 数据调查,建立科学规范的县级粮食产量抽 样调查制度是加强粮食生产管理,确保粮食 生产安全的必然要求。对年报工作的顺利完 成。完成对全市贫困人口进行摸底普查。2020 年至 2021 年,有关措施:分批培训,入户调 查。 偏差原 年度指标 实际完 因分析 分 得 值 成值 及改进 值 分 措施 18 个乡 18 个乡镇 。 5 5 镇 86 万人 86 万人人 5 5 人 150 个记 150 个 5 5 账户,15 记账户, 年度总 体目标 完成情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 740.01 一级指标 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 三级指标 如实反应全市粮 食产量实际情况 数量指标 全市人口普查 城乡记账户调查 人员数量 -56- 个辅助调 查员 15 个辅 助调查 员 乡镇(街道)首席 统计员 45 人 45 人 5 5 五上企业统计员 500 人 500 人 5 5 经费支出合规性 严格执行 相关财经 法规、制 度 严格执 行相关 财经 法规、 制度 2 2 为决策依据提供 高质量数据保障 90% 100% 2 2 应发尽发率 100% 100% 2 2 时效指标 项目实施及时性 2020 年 2020 年 4 4 成本指标 部门总体支出成 本 ≤部门总 预算数 ≤部门 总预算 数 5 5 经济效益 指标 对经济增长的影 响或提升程度 提升程度 明显 提升程 度明显 5 5 影响程度 较高 影响程 度较高 5 5 影响程度 较高 影响程 度较高 5 5 5 5 10 10 质量指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 对提升工作效率、 服务政府决策和 管理的信息化能 力的影响程度 摸人口结构情况, 为国家制定政策, 提供可靠依据 为社会各界提供 决策依据 促进我市党的事 业绿色发展 反映人口自然和 社会经济属性的 统计尺度是人口 统计的基本要素 效果明显 效果明显 效果明 显 效果明 显 影响程度 较高 影响程 度较高 5 5 提高住户调查数 据质量 影响程度 较高 影响程 度较高 5 5 服务对象满意度 95% 97% 10 10 -57- 总分 100 100 4.部门评价项目绩效评价结果 《2020 年度城乡一体住户调查项目绩效评价报告》 统计局城乡一体住户调查项目绩效评价报告 一、项目基本情况 (一)项目概况。 城乡一体住户调查项目为专项业务类的经常性项目,是国家 的重要统计调查项目之一,是通过对居民家庭的经济和社会活动 调查,反映城乡居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况 的统计调查项目。开展城乡居民住户调查的目的是监测居民收入 和生活质量的变化,监测居民建设小康生活和摆脱贫困的进程, 为各级人民政府和国家宏观决策部门研究制定经济政策和决策提 供依据;为国民经济核算和价格调查提供基础数据,以及满足社 会各界的信息要求。调查的内容主要包括:居民所在村(居)委 会的经济发展情况、家庭基本情况、居住情况、人口与劳动力就 业基本情况、生产结构调整与技术应用情况和居民收入、支出情 况等。 (二)项目绩效目标。 (1)数量指标。一是开展城乡一体住户调查达 140 户以上; 二是全年培训住户和辅助调查员大于 100 人次。 (2)质量指标。一是在国家统计局阜阳调查总队进行的年 -58- 终考核评比中获优秀等次;二是培训目的达成率≥95%。 (3)时效指标。住户调查工作按时完成。 (4)成本指标。项目经费支出控制在预算范围内。 (5)社会效益指标。为各级政府经济决策提供数据支撑作 用。 (6)经济效益指标。对全市人均可支配收入进行统计、监 控和分析研究。 (7)可持续影响指标。为政府制定就业、工资收入、社保 服务等提供政策依据。 二、绩效评价依据 (一)国家相关法律、法规和规章制度; (二)政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策; (三)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料; (四)预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划; (五)相关行业政策、行业标准及专业技术规范; (六)申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部 门预算批复,财政部门和预算部门年度预算执行情况,年度决算 报告; (七)绩效评价过程中,根据项目实施单位阜阳市统计局、 抽取的乡镇调查户提供的各类资料对该项目进行评价。 三、绩效评价工作开展情况 -59- (一)绩效评价目的、对象和范围。 通过绩效评价了解城乡一体住户调查项目支出预算资金绩 效目标的实现情况,依据设定的绩效目标,对项目决策、项目过 程、项目产出、项目效益进行客观、公正的分析和评价,以问题 为导向,查找不足,为今后实施类似项目提供参考依据。 (二)绩效评价原则。 1、科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行 规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合 的方法。 2、公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、 客观、公正的要求,依法公开并接受监督。 3、分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门 及其所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 4、绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体 支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效 之间的紧密对应关系。 (三)评价指标体系。 在评价方案中,本单位遵循客观、公正、规范、透明的原则, 依据皖统【2014】2 号等文件,和上级部门要求对项目的绩效评 价指标进行了科学合理的设定。该项目绩效评价指标体系包括一 级指标、二级指标、三级指标等 3 类指标,根据项目未级指标不 -60- 同权重赋予不同的分值。 (四)评价方法和评价标准。 根据项目绩效目标,采取查看资料、核实凭证、询问相关人 员、现场调研、座谈、问卷调查等方法,对所评价的项目从项目 立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益及 满意度等全过程管理和实施情况进行详细了解和查证。 (五)绩效评价工作过程。 为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实 提高财政资金使用绩效,根据绩效工作要求。本单位组织了相关 人员,开展了资金绩效评价工作。 1、前期准备。根据绩效评价的相关要求,成立了绩效评价 工作小组。制定了评价方案等。 2、项目组织实施情况。评价主要步骤为:①召开座谈会。 听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。 在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内 部管理制度。③形成绩效报告。 四、绩效评价指标分析 (一)项目决策情况(满分 15 分,实得 15 分) 1.项目立项(满分 4 分,实得 4 分) (1)立项依据充分性(满分 2 分,实得 2 分) 城乡一体住户调查项目立项符合国家法律法规、国民经济发 -61- 展规划和相关政策。项目立项符合行业发展规划和政策要求。 (2)立项程序规范性(满分 2 分,实得 2 分) 城乡一体住户调查项目按照项目规定申报,通过预算审批, 程序实施规范。项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所 需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任 划分原则;项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目 重复。 2.绩效目标(满分 8 分,实得 8 分) (1)绩效目标合理性(满分 4 分,实得 4 分) 城乡一体住户调查项目事前编制绩效目标方案;项目绩效目 标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正 常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2)绩效目标明确性(满分 4 分,实得 4 分) 城乡一体住户调查项目将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;项目年度任务 数相对应; 3、资金投入(满分 3 分,实得 3 分) (1)预算编制科学性(满分 2 分,实得 2 分) 城乡一体住户调查项目预算编制集体研究论证;预算内容与 项目内容匹配;预算额度测量依据充分,按照标准编制;预算确 定的项目投资额与工作任务相匹配。 -62- (2)资金分配合理性(满分 1 分,实得 1 分) 城乡一体住户调查项目预算资金分配依据充分;资金分配额 度合理,与项目单位相适应。 (二)项目过程情况(满分 12 分,实得 12 分) 1.资金管理(满分 8 分,实得 8 分) (1)预算到位率(满分 3 分,实得 3 分) 城乡一体住户调查项目预算资金 46.89 万元,实际收到资金 46.89 万元,资金到位率 100%。 (2)预算执行率(满分 3 分,实得 3 分) 城乡一体住户调查项目收到预算 46.89 万元,实际执行 46.89 万元,执行率 100%。 (3)资金使用合规性(满分 2 分,实得 2 分) 城乡一体住户调查项目符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程 序和手续;符合项目预算批复;不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2. 组织实施(满分 4 分,实得 4 分) (1)管理制度健全性(满分 1 分,实得 1 分) 城乡一体住户调查项目具有相应的财务和业务管理制度;财 务和业务管理制度合法、合规、完整。 (2)制度执行有效性(满分 3 分,实得 3 分) -63- 城乡一体住户调查项目按照相关管理制度执行。 (三)项目产出情况(满分 45 分,实得 45 分) (1)数量指标。一是开展城乡一体住户调查达 140 户以上; 二是全年培训住户和辅助调查员大于 100 人次。 城乡一体住户调查项目在 2020 年住户调查超过 140 户以上, 全年培训住户和辅助调查员大于 100 人次。(满分 20 分,实得 20 分) (2)质量指标。一是在国家统计局阜阳调查总队进行的年 终考核评比中获优秀等次;二是培训目的达成率≥95%。 城乡一体住户调查项目户的优秀,培训目的完成。(满分 10 分,实得 10 分) (3)时效指标。住户调查工作按时完成。(满分 8 分,实 得 8 分) (4)成本指标。项目经费支出控制在预算范围内。(满分 7 分,实得 7 分) (四)项目效益情况(满分 28 分,实得 28 分) 1.社会效益。(满分 10 分,实得 10 分) (1)社会效益指标。为各级政府经济决策提供数据支撑作 用很大。 2.经济效益指标。(满分 10 分,实得 10 分) -64- (1)经济效益指标。对全市人均可支配收入进行统计、监 控和分析研究。 3.可持续影响指标。(满分 8 分,实得 8 分) (1)可持续影响指标。为政府制定就业、工资收入、社保 服务等提供政策依据。 五、综合评价情况及评价结论 经统计分析,城乡一体住户调查项目绩效评价综合得分为 100 分,评价等级为“优”。具体评分见附表: 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 界首市统计局 2021 年 6 月 16 日 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -65- 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 -66- 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释) -67- -68-