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宣传部2021年部门决算和“三公”经费决算公开.docx

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寿县县委宣传部 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 - 1 - 目 录 第一部分 寿县县委宣传部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县县委宣传部概况 一、部门职责 1、贯彻执行中央关于宣传思想文化工作重大方针、政策和 事业发展总体规划,督促检查落实情况;按照上级宣传部门和县 委要求,安排布置全县宣传思想文化工作,指导协调各乡镇和县 直宣传文化系统各部门开展宣传思想工作。 2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组 织推动理论武装工作,负责全县副科级以上单位党组织理论学习 中心组部署、检查、指导。 3、负责规划、部署全县性思想政治工作任务;承担县委思 想政治工作领导小组办公室工作;配合县委组织部做好党员教育 工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 4、负责正确舆论的引导,指导、协调县直新闻单位工作; 负责落实县委确定的各项外宣工作任务,组织全县突发公共事件 应急新闻工作。 5、指导全县精神文明创建工作,从宏观上统筹指导协同推 动全县精神产品生产的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化 传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;组织协调、协 同有关部门做好社会宣传工作,组织指导、协调全县“扫黄打非” - 3 - 工作。 6、统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业 发展,按规定负责县级文化资金管理工作。 7、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,会同有关部门做 好来访记者采访事务方面的工作,负责全县新闻记者证的管理。 8、受县委委托,会同县委组织部管理宣传口各单位新闻、 文化、互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部;负 责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。对乡镇宣传 委员的任免提出意见;负责组织开展制定对宣传系统干部的教育 培训和有关人才工作;负责对全县新闻、政工系统、专业技术职 称评审工作;配合有关部门做好宣传口知识分子工作。 9、归口领导县融媒体中心,受县委委托管理县委讲师组、 县文联。 10、贯彻上级精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署, 组织指导、协调文明创建活动和全县公民道德建设,组织评选精 神文明建设先进典型。负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协 调指导、督促检查和经验推广。 11、完成市委宣传部和县委交给的其他任务。 - 4 - 二、机构设置 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。 纳入寿县县委宣传部 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县县委宣传部本级 第二部分 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算表 - 5 - 收入支出决算总表 公开01表 部门:淮南市寿县县委宣传部 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 - 6 - 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 1 项目 栏次 769.27 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 21.46 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 790.73 本年支出合计 结余分配 2,305.22 年末结转和结余 3,095.95 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 870.43 20.48 43.80 11.78 17.65 964.14 2,131.81 3,095.95 收入决算表 公开02表 部门:淮南市寿县县委宣传部 金额单位:万元 事业收入 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20111 2011199 20131 2013101 20133 2013301 207 20701 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 宣传事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 790.73 697.02 15.00 15.00 6.00 6.00 676.02 676.02 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 2 769.27 675.55 15.00 15.00 6.00 6.00 654.55 654.55 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 上级补助 收入 小计 其中:教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 3 4 5 6 7 其他收入 8 21.46 21.46 21.46 21.46 - 7 - 支出决算表 公开03表 部门:淮南市寿县县委宣传部 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20111 2011199 20131 2013101 20133 2013301 2013399 20199 2019999 207 20701 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 - 8 - 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 金额单位:万元 本年支出合计 1 964.14 870.43 15.00 15.00 6.00 6.00 848.23 504.45 343.77 1.20 1.20 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 基本支出 2 620.37 526.65 15.00 15.00 6.00 6.00 504.45 504.45 项目支出 3 343.77 343.77 343.77 343.77 1.20 1.20 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:淮南市寿县县委宣传部 收 金额单位:万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支 行次 金额 项目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 栏次 769.27 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、卫生健康支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 二十三、其他支出 52 769.27 二十四、债务还本支出 53 2,167.44 二十五、债务付息支出 54 2,167.44 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 本年支出合计 56 年末财政拨款结转和结余 57 2,936.70 总计 58 出 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 870.43 3 870.43 20.48 43.80 11.78 20.48 43.80 11.78 17.65 17.65 964.14 1,972.56 2,936.70 964.14 1,972.56 2,936.70 4 5 - 9 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:淮南市寿县县委宣传部 金额单位:万元 本年支出 功能分类科目编码 类 - 10 - 201 20111 2011199 20131 2013101 20133 2013301 2013399 20199 2019999 207 20701 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 964.14 870.43 15.00 15.00 6.00 6.00 848.23 504.45 343.77 1.20 1.20 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 基本支出 项目支出 2 3 620.37 526.65 15.00 15.00 6.00 6.00 504.45 504.45 343.77 343.77 343.77 343.77 1.20 1.20 20.48 20.48 20.48 43.80 26.05 0.42 25.63 10.05 10.05 7.70 7.70 11.78 11.78 6.67 5.11 17.65 17.65 17.65 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:淮南市寿县县委宣传部 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额单位:万元 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 392.49 302 商品和服务支出 101.90 30201 办公费 53.54 30202 印刷费 110.23 30203 咨询费 16.55 30204 手续费 2.30 30205 水费 27.35 30206 电费 9.33 30207 邮电费 9.97 30208 取暖费 5.11 30209 物业管理费 1.50 30211 差旅费 28.82 30212 因公出国(境)费用 7.20 30213 维修(护)费 18.72 30214 租赁费 38.71 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 17.86 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 20.86 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 431.21 公用经费 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 145.20 307 债务利息及费用支出 47.20 30701 国内债务付息 1.68 30702 国外债务付息 0.54 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 1.18 31001 房屋建筑物购建 9.99 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 14.65 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.24 31010 安置补助 0.30 31011 地上附着物和青苗补偿 13.11 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 1.94 31022 无形资产购置 21.68 31099 其他资本性支出 9.68 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 22.02 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 公用经费合计 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 23.96 23.96 20.00 20.00 189.16 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:淮南市寿县县委宣传部 金额单位:万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 合计 说明:寿县县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 23 - 年末结转和结余 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 项目支出结转和结 余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:淮南市寿县县委宣传部 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明:寿县县委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 - 23 - 第三部分 寿县县委宣传部 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3095.95 万元(含使用非财政拨款结转 结余和年初结转结余)、支出总计 3095.95 万元(含结余分配和 年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 977.89 万元,增长 46.17%,主要原因:一是零星增资、提租补贴等追 加;二是文明创建和对外宣传经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 790.73 万元,其中:财政拨款收入 769.27 万元,占 97.29%;其他收入 21.46 万元,占 2.71%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 964.14 万元,其中:基本支出 620.37 万元,占 64.34%;项目支出 343.77 万元,占 35.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2936.7 万元(含年初财政拨款 结转结余),支出总计 2936.7 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 952.11 万元, 增长 47.98%,主要原因:一是零星增资、提租补贴等追加;二 是文明创建和对外宣传经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 14 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 964.14 万元,占本年 支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 203.99 万元,增长 26.84%,主要原因:一是零星增资、提租补 贴等追加;二是文明创建和对外宣传经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 964.14 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 870.43 万元,占 90.28%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 20.48 万元,占 2.12%;社会保 障和就业(类)支出 43.8 万元,占 4.54%;卫生健康(类)支 出 11.78 万元,占 1.22%;住房保障(类)支出 17.65 万元,占 1.83%。 (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.57 万 元,支出决算为 964.14 万元,完成年初预算的 171.38%。决算 数大于预算数的主要原因:一是零星增资、提租补贴等追加;二 是文明创建和对外宣传经费增加。其中:基本支出 620.37 万元, 占 64.34%;项目支出 343.77 万元,占 35.66%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)纪检监察事务、宣传事务(款)其 他纪检监察事务支出、行政运行、其他宣传事务支出(项)。年 - 15 - 初预算为 505.87 万元,支出决算为 870.43 万元,完成年初预算 的 172.07%,决算数大于预算数的主要原因:一是零星增资、提 租补贴等追加;二是文明创建和对外宣传经费增加。 2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化 和旅游(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 20.48 万元,此 项支出年初无预算,是预算追加支出。 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、抚 恤、其他社会保障和就业支出(款)行政单位离退休、机关事业 单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为 23.53 万元,支出决算为 43.8 万元,完成年 初预算的 186.15%,决算数大于预算数的主要原因:一是社保征 缴基数增加,二是追加其他就业补助支出。 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项),年初预算为 15.53 万元,支出决算为 11.78 万元, 完成年初预算的 75.85%,决算数小于预算数是因为人员退休、 调出,医保缴费减少。 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),年初预算为 17.65 万元,支出决算为 17.65 万元,完成 年初预算的 100%,决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 - 2021 年度财政拨款基本支出 620.37 万元,其中人员经费 431.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助支出;公用经费 189.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新 等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县县委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没 有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021 年度,寿县县委宣传部机关运行经费支出 189.16 万元, - 17 - 比 2020 年增加 126.98 万元,增长 204.21%,主要原因是文明创 建和对外宣传经费增加。 (二)政府采购支出情况 2021 年度,寿县县委宣传部政府采购支出总额 23.96 万元, 其中:政府采购货物支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 23.96 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业 合同金额 23.96 万元,占政府采购支出总额的 100%。主要是购 置办公设备。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,寿县县委宣传部共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万以上专用设 备 0 台(套)。 (四)关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,寿县县委宣传部 2021 年度没有纳 入部门预算的重点项目支出,未组织对 2021 年度项目支出开展 绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 重点项目) 寿县县委宣传部 2021 年度没有纳入部门预算的重点项目支 出,未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。 - 18 - 3.部门评价项目绩效评价结果 寿县县委宣传部 2021 年度没有纳入部门预算的重点项目支 出,未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 - 19 - 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 - 20 - 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县县委宣传部 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 15 13.11 因公出国(境)费 公务接待费 15 13.11 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 - 21 - 寿县县委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 15 万元,支出决算为 13.11 万元,完成预算的 87.4%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、 省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定,严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13 号)和《中共淮南市纪 律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设 的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕27 号)规定。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县县委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务接待 费支出决算 13.11 万元,占 100%;公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,年初无预算 2.公务接待费支出 13.11 万元,年初预算为 15 万元,完成年 初预算的 87.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压 缩开支;与 2020 年度决算相比,减少 4.38 万元,下降 25.04%, 主要原因是厉行节约、压缩了公务接待支出。2021 年寿县县委 宣传部国内公务接待共 242 批次,2180 人次,主要是用于接待 上级、外市单位业务指导和对外宣传等公务往来支出。经费使用 - 22 - 贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市 政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 (寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,年初无预算。2021 年没有安排公务用车购置费,无公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日,寿县县委宣传部机关及所属单位财政拨款开支的 公务用车保有量为 0 辆。 - 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