2022年驻马店市园林绿化中心部门预算公开说明(6829).docx
2022 年驻马店市园林绿化中心部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市园林绿化中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市园林绿化中心 2022 年度部门预算情况说明 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第三部分 名词解释 第一部分 驻马店市园林绿化中心概况 一、驻马店市园林绿化中心(原园林管理局)主要职能 根据《关于印发驻马店市园林管理局机构编制方案 的通知》(驻编[2011]3 号),市园林绿化中心为驻马店市园林 绿化中心为市政府直属事业单位,公益一类,机构规格相当于副 处级。主要职责是: (一)负责市规划区内市财政投资的园林绿化项目的规划、设 计、建设和管理工作;拟订市规划区内园林绿化扩建改造、提升 年度计划,并组织实施。 (二)负责为市规划区内城市绿地系统规划编制和绿线设置、 控制与管理工作提供技术服务;配合市规划区内绿化建设项目及 附属绿化工程设计方案的审查工作;负责市规划区内园林绿化工 程质量监督、竣工验收。 (三)负责市规划区内由市级管理的道路,公园、广场游园等 绿地的管理养护;配合做好对市规划区内树木修剪,移植、砍伐 等行为的监督检查工作。 (四)负责市规划区内园林绿化的宣传、教育和科普工作;负 责园林绿化科学研究与技术推广应用,园林绿化植物繁育培养、 资源调查、监测监控、病虫害防治和植物多样性工作;承担市规 划区内古树名木的保护与管理工作。 (五)负责为国家生态园林城市(县城)、园林城市(县城)、园 林单位(小区)、绿化达标道路、达标公园等创建活动提供技术性 指导;参与指导、检查、评比全市城市园林绿化工作;组织市规 划区内义务植树。 (六)完成市政府交办的其他任务。 二、驻马店市园林绿化中心机构设置及部门预算单位构成 驻马店园林绿化中心部门预算包括中心机关本级预算和中 心所属 5 个单位预算。园林绿化中心内设八个科室六个独立法人 预算单位,分别为综合科、财务科、人事教育科、规划设计科、 工程建设科、绿化科、公园科、绿化工程质量监督科(市园林绿 化工程质量监督站)。 驻马店市园林绿化中心部门预算包括中心本级预算和中心 所属 5 个单位预算。 1、驻马店市园林绿化中心机关本级 2、驻马店市南海公园; 3.驻马店市置地公园; 4.驻马店市园林设施所; 5.驻马店市园林绿化科研所; 6.驻马店市绿化处。 第二部分 驻马店市园林绿化中心 2022 年部门预算情况说明 一、部门收入支出预算总体情况说明 驻马店市园林绿化中心 2022 年收入总计 15625.9 万元,支 出总计 15625.9 万元,与 2021 预算相比,收、支总计减少 2617.9 万元,减少 14.3%。主要原因:绿化建设项目较上年支出 减少 2800.7 万元。 二、部门收入预算总体情况说明 驻马店市园林绿化中心 2022 年收入合计 15625.9 万元,其 中:一般公共预算 11324.1 万元;政府性基金 4301.7 万元。 三、部门支出预算总体情况说明 驻马店市园林绿化中心 2022 年支出合计 15625.9 万元,其 中:基本支出 4884.6 万元,占 31.25%;项目支出 10741.2 万元, 占 68.74%。 四、部门财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 11324.1 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 256.9 万元,增加 2.3%,主要原因一般公共预算增加,基金预算 减少,总收入支出减少。 五、部门一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 11324.1 万元。主要用于以下方面:城乡社区(类)支出 9823.1 万元,占 86.7%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业 (类)支出 950.2 万元,占 8.4%;医疗卫生健康(类)支出 319.1 万元,占 2.8%;住房保障(类)支出 231.8 万元,占 2.0%。 六、部门支出预算经济分类情况说明 园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出 4884.6 万元, 其中人员经费 4611.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、退职(役)费抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 273.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照 《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 〔2017]98 号)要求,从 2018 年起全面实施支岀经济分类科目改 革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预 算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之 间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我 中 心 2022 年 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 4301.73 万元,主要用于城市公共设施建设支出及城市环境卫生 支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我中心 2022 年“三公”经费预算为 7.2 元。2022 年三公” 经费支出预算数比 2021 年减少 17.7 万元,下降了 71.1%。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出。预算 数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是加强出国经费管理,对出 国经费进行压缩。 (二)公务用车购置及运行费 7.2 万元,其中,公务用车购置 费 0 万元;公务用车运行维护费 7.2 万元,主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置及运行维护费预算数比 2021 年减少 17.2 万元,主要原因是园林绿化中心 2021 年购置公务用车一辆, 2022 年无此项。 (三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 0.46 万元。主要 原因是我单位未安排公务接待,严格执行《党政机关国内公务接 待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控 制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 驻马店市园林绿化中心 2022 年机关运行经费支出预算 273.5 万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。 (二)政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 10698.75 万元,其中:政府采购 货物预算 907.5 万元、政府采购服务预算 5489.5 万元、工程预 算 4301.73 万元。 (三)绩效目标设置情况 我中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2022 年期末,我中心共有车辆 59 辆,其中:一般公务用车 10 辆、其他用车 49 辆,其他用车主要绿化养护浇水,打药及垃 圾清运。浇水用车 23 辆、打药车辆 20 辆、垃圾清运用车 6 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设 备 0 套。 (五)专项转移支付项目情况 我中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事 业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的 资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 驻马店市园林绿中心 2022 年 4 月 8 日 附件: 河南省驻马店市园林绿化中心 2022 年部门预算表