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组织部2015年决算三公经费.doc

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一、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 中共广宁县委组织部 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 (境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合计 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.50 0 0 0 6.30 6.20 12.50 0 0 0 6.30 6.20 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.50 万元, 完成 2015 年预算 12.50 万元的 100%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0.00 万元,完成 2015 年预算 0.00 万元的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.30 万元,完成 2015 年预算 6.30 万元的 100%;公务接待费支出决算为 6.20 万元, 完成 2015 年预算 6.20 万元的 100%。2015 年度“三公”经 费支出决算与预算数一致。 与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年增加 0.05 万元,增长 0.40 %。其中:因公出国(境) 费支出决算无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公 出国(境)费支出;;公务用车购置及运行维护费支出决算 无增减变化,与上年持平,主要原因是响应国家政策,厉行 节约;公务接待费支出决算增加 0.05 万元,增长 0.40%。公 务接待费支出增加的主要原因是本年度接待工作任务有所 增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元,占 50.40%;公务接待费支出 6.20 万元,占 49.60%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排部机关出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1) 参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万 元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。) 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 6.30 万元,2015 年部机关公务用 车保有量为 2 辆,主要用于日常公务工作用车。 3.公务接待费支出 6.20 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,部机关共接待 国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 95 次, 接待人数共 790 人,主要包括接待上级单位检查和相关单位 交流工作。

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