广宁县企业服务中心2022年部门预算“三公”经费安排情况说明.docx
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广宁县企业服务中心 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 3.78 3.78 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.00 2.00 0.00 0.00 (三)公务接待费支出 1.78 1.78 0.00 0.00 出 (二)公务用车购置及运 行维护支出 注: 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照行政经费(机关运行经费)定义,本部门无行政经费(机关运行经费)。“三公”经费根据部门实际预算编制情况编列。 “三公”经费安排情况说明 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.78 万元,比上年减少 0.22 万元,下降 5.5%,主要原因是响 应国家政策,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增 长-(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.00 万元(公务用 车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 2.00 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.78 万元,比上年减少 0.22 万元,下 降 11.0%,主要原因是响应国家政策,厉行节约,严控“三公”经费支出。