龙光桥街道办事处2022年部门预算公开.docx
龙光桥街道办事处 2022 年度部门预算公开 目录 第一部分:龙光桥街道办事处街 2022 年度部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分:2022 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分: 益阳市龙光桥街道办事处 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机 构编制委员会办公室 《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、 内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神,本单位主 要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行 政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策, 严格依法行政。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署 重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管 理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划 生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工 作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法 经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会 稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完 成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财 政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提 倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主 义新风尚。(6)办理上级人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 2 根据编委核定,我单位内设八个办公室,分别是党政办、 党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资 源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务 办、财政所。三个服务中心,分别是社会事务综合服务中 心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心。以及综合 行政执法大队。截止 2021 年 8 月 31 日本单位在职在编人 数 131 人。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处财政所本级部门。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般 公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他 收入;支出既包括机关事业单位基本运行的经费,也包括村级运 行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工 程及村级组织服务群众经费等专项经费。 (一)收入预算,2022 年年初预算数 2628.75 万元,其中, 一般公共预算拨款 2482.44 万元,其他收入 146.31 万元。 (二)支出预算,2022 年年初预算数 2628.75 万元,具体 是:一般公共服务支出 2200.06 万元;社会保障和就业支出 205.47 万元;卫生健康支出 122.05 万元;住房保障支出 101.17 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 3 2022 年一般公共预算支出 2200.06 万元,具体安排情况如 下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 1638.91 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 843.53 万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中:村级运转经费支出 444.09 万元,主要用于保障下辖 14 个 村的正常运转;4 个社区经费支出 88 万元,主要用于社区工作 等方面;信访维稳经费 10 万元,主要用于维护社会稳定等方面; 安全生产监管经费支出 6 万元,主要用于安全生产等方面;人大 平台建设 2 万元,人大经费 2.6 万元,主要用于人大代表工作等 方面;党建经费 2 万元,主要用于党建工作;专项补助 44 万元, 主要用于街道完成社会经济目标等方面;党代表工作经费 1.7 万 元,主要用于党代表工作等方面;民兵应急分队经费 1 万元,主 要用于民兵训练等方面;纪检经费 0.528 万元,主要用于纪检工 作等方面;共青团经费 2 万元,主要用于共青团活动等方面;惠 民资金 42 万元,主要用于社区惠民工作等方面;两税附加 49.36 万元,主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面;妇联工作经 费 2 万元,主要用于妇联工作等方面;村账镇代理经费 2 万元, 主要用于社账工作等方面;村级组织服务群众经费 14 万元,主 要用于群众服务工作等方面;农村清洁工程经费 37.64 万元,主 4 要用于农村清洁工程工作等方面;农村税费改革转移支付 72.6 万元,主要用于惠民民生工作等方面;乡村振兴经费 20 万元, 主要用于环境保护、道路建设等方面 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2022 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 106.40 万元,比 2021 年增加 2.05 万元,较上年上升 1.96%。主 要原因是人员增加。 2、“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求,我单位 2022 年 “三公”经费预算数为 80.85 万元,其中,公务接待费 64.65 万 元,公务用车运行费 16.2 万元,公务用车购置费 0 元,因公出 国(境)费用 0 元。 3、政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购,次数较少,金额不超过 10 万元/次,故 2022 年政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占用情况 2022 年度街道本级各单位公务用车合计 0 辆,单价 50 万 元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设 备 0 套。本年度国有资产与上年度无变化。 5、预算绩效目标情况 5 2022 年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标 2628.75 万元,其中:基本支出 1785.22 万元,项目支出 843.53 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 2482.44 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费 等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分: 2022 年部门预算需公开的表格情况 1、收支总体情况表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出表(纵向) 7、一般公共预算基本支出表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费统计表 10、政府采购表 11、部门整体支出绩效目标表 12、单位项目绩效目标表 附件:龙光桥街道办事处 2022 年单位预算公开表.xls 龙光桥街道办事处 2021 年 11 月 20 日 7