濮阳县价格管理办公室2019年部门决算.doc
2019 年度 濮阳县价格管理办公室 部门决算 二〇二〇年九月 1 目 第一部分 录 濮阳县价格管理办公室概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县价格管理办公室 2019 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县价格管理办公室 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明八、预算绩效情况说明 2 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 濮阳县价格管理办公 室概况 4 一、 部门职责 (一)贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、市 价格工作的方针政策和法律法规;拟订全县的价格政策规定 和价格改革方案并组织实施。 (二)研究提出全县价格总水平调控目标和政策措施的建议; 落实临时价格干预措施并组织实施,稳定市场价格总水平。 (三)按照国家、省、市规定的定价权限和具体适用范围, 拟订在全县执行的政府指导价、政府定价。 (四)配合有关部门审批行政性事业性收费项目,负责组织 实施行政性事业性收费许可证制度。 (五)按照国家、省、市成本调查和成本监审政策,组织 实施并监督指导全县成本调查和成本监审工作;负责全县重 要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。 (六)负责全县市场价格的监测、分析、预警工作;发布市 场价格信息;负责全县价格调节基金征收、管理工作,根据 需要向县政府提出使用建议并组织实施。 (七)负责全县价格评估和涉案物品价格鉴证及监督管理工 作,对价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定进行 初审上报。 (八)承担维护市场价格秩序的责任,负责反价格垄断等不 正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为, 承担相关行政处罚和行政应诉工作;协调处理价格和收费争 议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。 (九)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 纳入濮阳县价格管理办公室内设机构 6 个,包括:濮阳 县价格办内设办公室、物价检查所、价格认证中心、价格股、 收费股、人事股及财务股等。 从决算单位构成看,濮阳县价格管理办公室部门决算 包括:本级决算。我单位没有下属二级预算单位,本级决算 即汇总决算。 5 6 第二部分 2019 年度部门决算表 7 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门:濮阳县价格管理办公室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 1 903.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 8 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.64 29.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 22 23 24 25 26 27 903.37 0.00 0.00 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 903.37 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 9 49 50 51 52 53 54 903.37 0.00 0.00 903.37 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门:濮阳县价格管理办公室 项目 功能分 类科目 编码 201 20104 2010408 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 物价管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 事业收入 计 入 入 1 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 2 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 10 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门:濮阳县价格管理办公室 项目 功能分 类科目 编码 201 20104 2010408 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 物价管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 2 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 11 公开 04 表 金额单位:万元 部门:濮阳县价格管理办公室 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 903.37 0.00 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 12 支 出 行次 合计 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.64 29.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 3 755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.64 29.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 22 23 24 25 26 27 903.37 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 903.37 总计 49 50 51 52 53 54 903.37 0.00 903.37 0.00 0.00 0.00 903.37 903.37 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 部门:濮阳县价格管理办公室 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010408 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 2101102 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 物价管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 2 903.37 755.00 755.00 755.00 118.64 118.64 18.77 85.05 14.83 29.73 29.73 29.73 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:濮阳县价格管理办公室 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 公用经费 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 846.78 463.21 108.48 0.00 0.00 129.06 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 23.00 12.74 0.62 0.00 0.00 0.55 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 4.65 31003 专用设备购置 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.29 30206 0.00 0.00 0.00 29.73 0.00 0.00 0.00 33.59 18.77 0.00 0.00 0.00 14.16 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 15 30306 30307 30308 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 0.00 0.00 30226 30227 30228 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 0.00 0.00 399 39906 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 2.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.66 30239 30240 30299 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 880.37 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 16 0.00 23.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:濮阳县价格管理办公室 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购 公务用车运 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:濮阳县价格管理办公室 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 - 18 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 19 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 903.37 万元。与 2018 年相 比,收、支总计各增加 186.6 万元,增长 25%。主要原因是机 构改革,人员增资人员增加,人员经费随之增长。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 903.37 万元,其中:财政拨款收入 903.37 万元,占100.00 。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 903.37 万元,其中:基本支出 903.37 万 元 , 占 100.00 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 903.37 万元。与上年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 186.6 万元,增长 25 。主要原因 是机构改革,人员增资人员增加,人员经费随之增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 903.37 万元,占支出 合计的 100.00 。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 - 20 - 支出增加 186.6 万元,增长 25%。变动的主要原因是机构改 革,人员增资增加,人员经费随之增长。 (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 903.37 万元, 主要 用于以下方面:一般公共服务 (类)支出 755 万元,占84%;社会 保障和就业(类)支出 118.64 万元,占 13%;医疗卫生和计 划生育(类)支出 29.73 万元,占 3.29 。 (三)具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 788.81 万元,支出决算为 903.37 万元,完成年初预算的 115 。其中: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 712.78 万元,支出决算为 755 万元, 完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是:人员工资增长,人员经费增加。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初 预算的 100%。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支 出(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完 成年初预算的 100%。 - 21 - 4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行 (项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完成 年初预算的 100%。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支 出(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完 成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 76.03 万元, 支出决算数为 85.05 万元, 完成年初预算的 112%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资增长, 人员经费增加。 8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完成 年初预算的 100%。 9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算 数为 1.63 万元,支出决算数为 1.63 万元,完成年初预算的 100%。 - 22 - 10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预 算数为 0.4 万元,支出决算数为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。 11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预 算数为 0.3 万元,支出决算数为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。 12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项)。年初预算数为 29.73 万元, 支出决算数为 29.73 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.37 万元。 其中:人员经费 880.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金支出等;公用经费 23 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 - 23 - 品和服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,支 出决算为 2 万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 2 万元,完成预算的 100%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0。决算数与年初预算数不存在差异。 全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元,支出决 算为 1.12 万元,完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数 存在差异。原因是车况差,使用次数少。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 2 万元。主要用于燃油。2019 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 - 24 - 3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 4. 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,濮阳县物价局加强在资金使用 过程中管理,对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评。 (二)项目绩效自评结果。 我部门充分认识项目绩效自评的重要性,自评覆盖率达 到 100%,所有项目基本达到预期目标,群众满意度高。 (三)重点绩效评价结果。 我单位无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 788.81 万元,支出决算为 903.37 万元, 完成年初预算的 115%。 主要用于人员工资支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 25 - 2019 年度机关运行经费年初预算为 712.78 万元.支出决 算为 755 万元,完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出为 57.56 万元,与上年度相 比,机关运行经费支出增加 3.38 元,增加 6.2%,主要原因 是人员经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 - 26 - 第四部分 名词解释 27 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政 拨款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥 补当年收支缺口的资金。 28 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税) 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助 支出。 29 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 30 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客 观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安 排继续使用的资金。 31

濮阳县价格管理办公室2019年部门决算.doc




