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沅江公安系统2021年预算公示.doc

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目 录 沅江市公安系统 2021 年部门预算说明 ..............................1 一、 工作职责 ..................................................1 二、部门预算单位构成 .........................................2 三、部门预算人员构成 ...........................................2 四、2021 年收支预算 .............................................3 (一)收入预算...............................................3 (二)支出预算...............................................3 1、按支出项目类别分: .....................................3 2、按支出功能分类股目: ...................................4 3、按支出经济分类股目: ...................................4 (三)一般公共预算拨款支出预算................................4 1、按支出项目类别分: .....................................4 2、按支出功能分类股目: ...................................5 3、按支出经济分类股目: ...................................5 五、 其他重要事项 ..............................................5 (一) 机关运行经费执行情况...................................5 (二)“三公”经费情况.......................................5 (三)政府采购情况...........................................5 (四)国有资产占用使用情况...................................6 (五)预算绩效评价情况.......................................6 六、名词解释 .................................................6 沅江市公安系统 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市公安系统 2021 年部门预算编制说明如下: 一、 工作职责 (一)预防、制止和侦查违法犯罪活动; (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为; (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故; (四)组织、实施消防工作,实行消防监督; (五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品; (六)对法律、法规规定的特种行业进行管理; (七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施; (八)管理集会、游行、示威活动; (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行 的有关事务; (十)维护国(边)境地区的治安秩序; (十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯 执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察; (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工 程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。 (十五)对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生 管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等。 (十六)对在押人员违反监规的,有权对其进行批评教育,责令反省。 (十七)看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件 未审理终结的,通知办案机关审结;超过法定羁押期限的,将情况报告 人民检察院。 (十八)在执行职务中,发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪 犯有刑讯逼供或其他违法行为时,有权当面制止,并直接向有关机关和 检察院报告。 (十九)负责全市被拘留人员的看管教育 二、部门预算单位构成 根据编委核定,本系统有三个下属单位,分别为公安局本级,看守 所,拘留所。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月(预算编制时间),我局纳入部门预算编制 592 人。其中:实有在职民警 335 人,城镇退伍 124 人,离退休人员 133 人, 遗属 26 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。我系统 2021 年没有政府性基金预 算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金 预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附 件 21、22、23、24 表均为空。 (一)收入预算 2021 年单位预算收入 7869.99 万元,其中:一般公共预算拨款 7072.19 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 30 万元,上级财政补助收 入:767.8 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增加 291.855 万元,主要 是 2021 年实行零基预算及新增戒毒所专项。 (二)支出预算 2021 年单位预算支出 7869.99 万元,支出较去年增加 291.855 万 元,主要是 2021 年实行零基预算及新增戒毒所专项其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 5981.87 万元,分别为:人员经费支出 5017.87 万元, 公用经费支出 964 万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1888.12 万元,其中: 专项商品和服务支出项目支出 1888.12 万元,主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目: 2040201 行政运行(公安) 5623.588 万元; 2040202 一般行政管理事务(公安) 70.88 万元; 2040220 执法办案 1817.24 万元。 2210201 住房公积金 358.282 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 5005.534 万元; 商品和服务支出 964 万元; 对个人和家庭的补助支出 12.336 万元; 项目支出 1888.12 万元; 2021 年全年收支预算平衡。 (三)一般公共预算拨款支出预算 2021 年单位一般公用预算支出 7869.99 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 5981.87 万元,分别为:人员经费支出 5017.87 万元, 公用经费支出 964 万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1888.12 万元,其中: 专项商品和服务支出项目支出 1888.12 万元,主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目: 2040201 行政运行(公安) 5623.588 万元; 2040202 一般行政管理事务(公安) 70.88 万元; 2040220 执法办案 1817.24 万元。 2210201 住房公积金 358.282 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 5005.534 万元; 商品和服务支出 964 万元; 对个人和家庭的补助支出 12.336 万元; 项目支出 1888.12 万元; 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 964 万元,与 2020 年预算持平。 (二)“三公”经费情况 2021 年,我局“三公”经费财政拨款预算数 434.68 万元,其中:公 务接待费 81.55 万元,公务用车购置及运行维护费 353.13 万元(其中公务 用车运行费 353.13 万元),与上年持平。 (三)一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 19 万元,主要用于召开全市公安工作会 议及日常例会;培训费预算 39.391 万元,主要用于新警培训和实战练 兵及晋督培训;计划举行金盾杯篮球比赛及参加上级部门指示的活动。 (四)政府采购情况 2021 年,我单位采用采购服务平台,做到应采尽采,凡是采购平台 能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。 (五)国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日,我单位共有车辆 45 辆,电脑,专用设 备,警用物资等等,资产净值共计 2241.9 万元。 (六)预算绩效评价情况 2021 年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 7869.99 万元,其中,基本支出 5981.87 万元,项目支出 1888.12 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。

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