赫山区统计局2016年度部门决算公开说明.doc
赫山区统计局 2016 年度决算说明 第一部门 赫山区统计局单位概况 一、主要职能 1、遵照国家法律、法规和方针政策,依照《统计法》组 织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作; 监督检查统计法律、法规、规章的实施; 2、监督检查统计法律、法规、规章的实施; 3、会同有关部门组织实施重大的国情国力普查; 4、搜集、整理、提供全区基本统计资料,并对国民经济、 社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督; 5、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料, 定期发布全区国民经济和社会发展统计公报; 6、组织、指导区政府统计系统和部门行业统计的基础建 设,建立健全统计工作网络,推进统计工作正常化、标准化和 规范化 7、每年编印发行《赫山统计年鉴》、《赫山区国民经济 和社会发展统计公报》,编发内刊《赫山经济动态》,撰写统 计信息和调查分析报告,为领导部门和社会公众提供全方位统 计服务。 二、机构人员情况 局内设办公室、综合科、工业科、农业科,有二级机构赫 1 山区城市经济调查队和电子计算机站。我局共有干职工 41 人, 其中在职人员 24 人,退休人员 17 人。 第二部门 赫山区统计局 2016 年度部门决算表 第三部门 赫山区统计局 2016 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区统计局 2016 年度收入支出决算总体情况 说明 2016 年度收入总计 541.81 万元,比上年决算数增加了 280.56 万元;支出总计 555.64 万元,比上年决算数增加了 294.39 万元。 二、关于赫山区统计局 2016 年收入决算情况说明 2016 年区财政批复本单位本年收入 541.81 万元,其中 一般公共性支出 510.72 万元,占本年收入的 94.26%,主要用 于行政运行 475.72 万元、一般管理事务 5 万和其他统计信息 事务支出 30 万。医疗卫生支出 14.62 万元,占本年收入的 2.7%,主要用于社会保障缴费支出。住房保障支出 11.47 万元, 占本年收入的 2.12%,主要用于住房公积金支出。城乡社区支 出 5 万元,占本年收入的 0.92%。 三、关于赫山区统计局 2016 年度支出决算情况说明 2016 年区财政批复本单位支出 555.64 万元,其中一般公 共性支出 524.55 万元,占本年支出的 94.4%,主要用于行政 运行 489.55 万元、一般管理事务 5 万和其他统计信息事务支 出 30 万。医疗卫生支出 14.62 万元,占本年支出的 2.63%, 2 主要用于社会保障缴费支出。住房保障支出 11.47 万元,占本 年支出的 2.06%,主要用于住房公积金支出。城乡社区支出 5 万元,占本年支出的 0.91%。 四、关于赫山区统计局 2016 年度财政拨款收入、支出决 算总体情况 2016 年财政拨款收入决算数是 541.81 万元,比去年决算 数增加 280.56 万元;支出决算数是 555.64 万元,比去年决算 数增加 294.39 万元。 五、关于赫山区统计局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款本年支出 555.64 万元,比上年决 算数增加了 316.11 万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款本年支出 555.64 万元,其中:基 本支出 550.64 万元,占本年支出的 99.1%;项目支出 5 万元, 占本年支出的 0.89%; (三)财政拨款支出决算具体情况 财政拨款支出与年初预算无变化。 六、关于赫山区统计局 2016 年一般公共预算财政拨款基 本支出决算说明 基本支出 550.64 万元,其中:一般公共服务支出 519.55 3 万元,占基本支出的 94.35%;医疗卫生与计划生育支出 14.62 万元,占基本支出的 2.66%;住房保证支出 11.46 万元,占基 本支出的 2.08%;城乡社区支出 5 万元,占基本支出的 0.91%。 七、关于赫山区统计局 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费支出总额 10.76 万元,比本年预算数减少了 1.24 万元。公务用车购置及运行维护费比本年预算减少了 0.45 万元,比上年决算数减少了 0.04 万元。公务接待费比本 年预算减少了 0.79 万元,比上年决算数减少了 0.004 万元。 “三公”经费支出减少的原因我单位领导对三公经费管理高度 重视,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 我局因公出(国)境费用与上年一样无支出,本年没有公务 用车购置支出,,公务用车保有量 1 辆,公务接待批次 70 次, 公务接待人数 432 人。 八、关于赫山区统计局 2016 年度政府性基金预算收入支 出情况 本年政府性基金预算收入 5 万元,城乡社区支出 5 万元。 九、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况 本单位 2016 年度机关运行经费支出 366.48 万元, 比 2015 4 年增加 272.55 万元。主要原因是 2016 年是农普铺开之年。 (二)政府采购支出情况 本单位 2016 年度政府采购支出总额 0 元。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 3 日,本单位共有车辆 1 台。单位没有 50 万以上的通用设备。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入,存款利息收入等。 3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 5 事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6

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