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2023年安阳市高新技术产业开发区预算公开说明.doc

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2023 年度安阳市高新技术产业开发区社会保险事业 管理局预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理 局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理 局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件:安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理局 2023 年度部门预算表 一、表一 2023 年部门收支预算表 二、表二 2023 年部门收入预算表 三、表三 2023 年部门支出预算表 四、表四 2023 年财政拨款收支预算表 五、表五 2023 年一般公共预算支出预算表 六、表六 2023 年一般公共预算基本支出预算表 七、表七 2023 年支出经济分类汇总表 八、表八 2023 年一般公共预算“三公”经费预算 表 九、表九 2023 年政府性基金支出预算表 十、表十 2023 年项目支出预算表 十一、表十一 2023 年部门预算表 十二、表十二 上年结转资金表 第一部分 安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理局部门概况 一、安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理局主要 职责 安阳市高新技术产业开发区社会保险事业管理局(以下 简称:安阳高新区社会保险事业管理局)是安阳市社会保险 事业管理局派驻到高新区的企业职工基本养老保险经办机 构,规格为副科级。高新区社保局共有编制 10 名,实有在 编人数 10 名。主要职能是:主要负责本辖区内企业养老保 险申报登记,养老保险待遇审核、编制基金决算,承担统计 信息化管理和社会保险稽核工作,退休人员社会化管理服务 及养老金发放。 二、安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理局预算 单位构成 安阳高新区社会保险事业管理局预算单位只包括本单 位本级预算。 第二部分 安阳市高新技术产业开区社会保险事业管理局 2023 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安 阳 高 新 区 社 会 保 险 事 业 管 理 局 2023 年 收 入 总 计 133.85 万元,支出总计 133.85 万元,与 2022 年相比,收入 总计增加 4.46 万元,增长 3.45%。支出总计增加 4.46 万元, 增长 3.45%。主要原因:2022 年度人员工资正常晋级晋档及 职级晋升所致。 二、收入预算总体情况说明 安 阳 高 新 区 社 会 保 险 事 业 管 理 局 2023 年 收 入 合 计 133.85 万元,其中:一般公共预算 133.85 万元;政府性基 金预算 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安 阳 高 新 区 社 会 保 险 事 业 管 理 局 2023 年 支 出 合 计 133.85 万元,其中:基本支出 133.85 万元,占 100%;项目 支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳高新区社会保险事业管理局 2023 年一般公共预算 收支预算 133.85 万元,与 2022 年相比,一般公共预算收支 预算增加 4.46 万元,增长 3.45%,主要原因:一是 2022 年 我单位有四人晋升级别工资,七人晋升档次工资,二人由一 级科员晋升为四级主任科员,二人由四级主任科员晋升为三 级主任科员;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳高新区社会保险事业管理局 2023 年一般公共预算 支出年初预算为 133.85 万元。其中:基本支出 133.85 万元, 占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳高新区社会保险事业管理局 2023 年一般公共预算 基本支出年初预算为 133.85 万元,其中人员经费 115.75 万 元,占 86.48%;公用经费 18.10 万元,占 13.52%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比2022年增加0万元。 (二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车 购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加 0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。 (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年增加0万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。 九、上年结转情况说明 我部门2023年上年结转资金为0万元,其中财政拨款0万 元,占0%;政府性基金0万元,占0%;一般性转移支付资金0 万元,占0%。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关(事业)运行经费支出情况 安阳高新区社会保险事业管理局2023年机关运行经费支 出预算18.10万元,主要保障机构正常运转及正常履职所需 支出,包含公用经费10.54万元、公务交通补贴7.56万元、 工会经费、职工福利等。 (二)政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 (三)绩效目标设置情况 我部门2023年预算无项目支出。 (四)国有资产占用情况。 2022年末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用 车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万 元以上专用设备0台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我部门2023年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业 基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、 用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的 资金。 六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

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