沅江市社会劳动保险所2019年度部门决算公开说明.doc
第一部 沅江市社会劳动保险所概况 一、 主要职能 贯彻执行国家、省、市关于社会保险的各项方针、政 策、法令、法规和规定及宣传解释工作; 负责全市社会养老保险费的征缴;制定全市企业离退 休人员社会化管理工作意见及考核办法,督促企业离退休 人员社会化管理政策的落实;召开企业、乡镇、社区工作 人员业务培训。 负责全市离退休人员养老金的社会化发放和办理,企 业退休人员养老金申领及待遇调整、申报手续;开展企业 离退休人员领取养老金资格认证工作;死亡丧葬补助审 核、认定、发放工作;享受福利待遇资格认定工作。 二、机构设置 沅江市社会劳动保险所为人社局独立核算的二级机 构。 2019 年末我单位实有在职人员 21 人,离退休人员 8 人。 1 / 10 三、部门决算单位构成 沅江市社会劳动保险所为沅江市人力资源和社会保障 局所属的二级机构,为副科级全额拨款单位 , 部门决算仅 为所本级决算,无下属单位。 第二部分沅江市社会劳动保险所 2019 年度部门决算表 表 1:收入支出决算总表 表 2:收入决算表 表 3:支出决算表 表 4:财政拨款收入支出决算总表 表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市社会劳动保险所 2019 年度部门决算情况说明 一、关于本部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2 / 10 根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江 市机构改改革方案>的通知》(沅发【2019】5 号) ,原沅江 市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅 江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险 服务中心。由于机构撤并, 2019 年度收入总计 59.66 万 元,支出总计 164.77 万元。 二、关于本部门 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 59.66 万元,其中:财政拨款收入 59.66 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、关于本部门 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 164.77 万元,其中:基本支出 141.68 万元,占 85.99%;项目支出 23.09 万元,占 14.01%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、关于本部门 2019 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 59.66 万元,财政拨款支 出总计 163.64 万元。 3 / 10 五、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 59.66 万 元,一般公共预算财政拨款支出总计 163.64 万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 社会保障和就业支出 157.06 万元,占 95.98%,住房保 障支出 6.58 万元,占 4.02%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.社会保障和就业支出 157.06 万元,主要用于本部门 工资性支出、日常开支等及其他项目开支等。 3.住房保障支出 6.58 万元,主要用于支付职工的住房 公积金。 六、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.55万 元,其中人员经费支出108.43万元,主要包括:主要包 括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保 障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补 4 / 10 贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用 经费支出32.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于沅江市社会劳动保险所 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 (一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 我所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 (二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 我所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 我所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 八、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 5 / 10 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万 元,支出决算为 0.31 万元,完成预算的 62%,其中:因公 出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务 接待费支出决算为 0.31 万元,完成预算的 62%。2019 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节 约,节约开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万 元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0%;公务接 待费支出决算为 0.31 万元,占 62%。2019 年度“三公”经 费支出决算数小于上年决算数的主要原因:厉行节约,节 约开支。 1、因公出国(境)情况说明 因公出国(境)团组数 0 个,0 人,因公出国(境)的 开支内容:无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出:0 万元,购置数 0 台,保有量 0 台 运行经费支出:0 万元 6 / 10 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.31 万元,用于国内公务接待。接待支 出主要用于接待基金检查调研、维稳接访等。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况 2019 年我中心所有专项资金按照相关规定专款专用, 项目资金基本实现收支平衡。所有专项资金项目都严格按 照有关规定执行,都是按照法定程序要求先申报后开支。 我局按照年初计划,认真完成了各项专项工作任务,为各 股室工作的正常运转提供保障。 (二)部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2019 年沅江市部门整体支出绩效评 价指标表》开展自评,我中心各项指标都较好地达到了 相关要求,2019 年部门整体支出绩效自评结论:优。 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 (四)预算绩效情况的说明。 认真进行了预算编制,建立健全了单位财务制度,加 强了财政专项资金管理,严格按预算进度支付费用,各项 经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付 等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。 7 / 10 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2019年沅江市社会劳动保险所机关(事业)运行经费 财政拨款决算32.12万元。主要原因是:“机关运行经费” 填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (二)政府采购支出情况。 本年度政府采购无实际采购额。 (三)国有资产占用情况。 截至2019年12月31日,本部门年末共有车辆0辆。年末 无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用 设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收 入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债 协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 8 / 10 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 9 / 10 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 10 / 10