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金银山街道2019年预算公开情况说明.docx

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金银山街道 2019 年度部门预算公开 益阳市赫山区金银山街道 2019 年度部门预算公开目录 第一部分:益阳市赫山区金银山街道 2019 年度部门预算说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分:2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分: 益阳市赫山区金银山街道 2019 年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构,是城市行政 管理的基础和社区建设的基础,办事处分设党政综合办公室、社会综 合治理办公室、民政与劳动保障办公室、人口与计划生育办公室、社 区建设指导服务站、经济发展办公室、财政所、党建站等八个站所。 其主要职能职责是: (1)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕 全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发 展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》 指导居委会开展工作。 (2)负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组 织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民 族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联 防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健 全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞 好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设, 促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。 (3)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、 教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党 支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风 建设,并充分发挥其作用。 (4)负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动 人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜 绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。 (5)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展 爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督, 维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。 (6)以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业 服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活 保障工作,加强管理,保持社会稳定。 (7)负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等 工作。 (8)承办区委、区政府交办的其它工作。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区金银山街道办事处只有本级,没有其他二级预算单 位,因此,纳入 2019 年度部门预算编制范围的只有金银山街道办事 处本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 2019 年度金银山街道年初预算数 1136.40 万元,具体是:一般预 算拨款收入:971.00 万元,其他收入 165.40 万元。收入较去年增加 73.54 万元,主要是人员经费的增加,收入预算整体较去年有所增加。 (二)支出预算 2019 年度金银山街道年初预算数 1136.40 万元,具体是:一般公共 服务支出 909.07 万元;社会保障和就业支出 117.45 万元;卫生健康 支出 60.93 万元;住房保障支出 48.95 万元。支出较去年增加 73.54 万元,主要是人员经费的增加, 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年度金银山街道一般公共预算拨款收入 971.00 万元,具体 安排情况如下: (一)基本支出:2019 年年初预算数为 783.88 万元,是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公 设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2019 年年初预算数为 187.11 万元,是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中: 信访维稳 8 万元,主要用于维护社会稳定等方面;社区经费 96 万元, 主要用于社区工作等方面;社区惠民资金 63 万元,主要用于社区惠 民工作等方面;两税附加及税改支出 1.09 万元,主要用于街道计生、 优抚、道路建设等方面;民兵应急 1 万元,主要用于民兵训练等方面; 纪检岗位补助 0.53 万元,主要用于纪检工作等方面;共青团经费 2 万元,主要用于共青团活动等方面;妇联工作经费 2 万元,主要用于 妇联工作等方面;党代表活动 0.9 万元,主要用于党代表工作等方面; 村账乡代理 2 万元,主要用于社账工作等方面;安全生产监督 3 万元, 主要用于安全生产等方面;专项补助 4 万元,主要用于街道完成社会 经济目标等方面;人大平台建设及人大代表活动经费 3.6 万元,主要 用于人大代表工作等方面。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2019 年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 65.09 万元。 (二)预算绩效情况 2019 年社区惠民资金 630000 元,主要用于各社区惠民活动以及 基础设施的维护等;社区经费 96 万元,主要用于社区工作等方面。 (二)“三公”经费预算 2019 年度“三公”经费预算数为 50 万元,其中,公务接待费 50 万元;公务用车购置及运行费 0 万元;因公出国(境)费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平。 (三)政府采购情况 2019 年度街道本级政府采购预算总额 0 万元。 (四)国有资产情况 2019 年度街道本级各单位公务用车合计 0 辆,单价 50 万元(含) 以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 六、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分: 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 益阳市赫山区金银山街道办事处 2019 年 1 月 25 日

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