2018年清远市清新区司法局部门预算(按要求整改重新公开).doc
2018 年 清远市清新区司法局 部门预算 1 目 录 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规,制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计 划并组织实施。 (二)负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外 交流工作。 (三)指导、监督律师、公证工作并承担相应责任,依法 负责律师、公证相关管理工作。 (四)指导、监督、管理全区法律援助工作。 (五)管理、指导、监督基层司法所工作;指导人民调解 工作。 (六)组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工 作。 (七)指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工 作。 (八) 抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作, 组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 (九)贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和 方针、政策;统筹规划、督促指导、考评全区依法行政工 作。 3 (十)负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查 工作;承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等 工作。 (十一)负责推进本区行政执法责任制建设;监督、指导 本区行政执法活动;协调本地区行政执法争议;依法处理 行政执法投诉举报。 (十二)办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿 案件;指导区人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉 事务。 (十三)负责区人民政府法律顾问事务,承办区人民政府 重大决策、措施发布前的合法性审查。 (十四)负责本区行政机关的行政执法人员的基础法律培 训,审核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。 (十五)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事 项。 二、机构设置 (一) 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以 及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:法律 援助处、公职律师所、公证处。 (二)本部门内设机构、人员构成情况: (1)机构设置: 司法局(法制局)设 5 个内设机构: 4 政工科(副科级)、公证律师管理股(社区矫正工作 股)、基层股、宣教股(区普法办公室)、法制股(区人 民政府行政复议办公室、区人民政府行政监督办公室、行 政审批股)。 下设机构 3 个: 法律援助处、公职律师事务所、清新公证处。 (2)人员情况:编制 31 人,实有人数 29 人,退休人员 5 人。 5 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 收 项 单位:万元 入 目 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 709.90 出 目 2018 年预算 一、基本支出 557.73 二、财政专户拨款 二、项目支出 152.17 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 709.90 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总 709.90 六、结转下年 额 收入总计 709.90 支出总计 709.90 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 一般公共预算拨款 709.90 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 6 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 709.90 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 709.90 表3 支出总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2018 年预算 一、基本支出 557.73 工资福利支出 465.03 一般商品和服务支出 50.14 对个人和家庭的补助 42.56 其他资本性支出等 二、项目支出 152.17 日常运转类项目 152.17 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 7 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 709.90 计 709.90 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:清远市清新区司法局 收 项 单位:万元 入 目 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 709.90 目 2018 年预算 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 出 709.90 709.90 本年支出合计 709.90 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:清远市清新区司法局 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 709.90 557.73 152.17 [204]公共安全支出 539.96 391.70 148.26 [20406]司法 539.96 391.70 148.26 8 [2040601]行政运行 363.51 324.68 38.83 [2040604]基层司法业务 8.00 8.00 [2040605]普法宣传 35.00 35.00 [2040606]律师公证管理 15.00 15.00 [2040607]法律援助 46.02 [2040610]社区矫正 10.00 [2040650]事业运行 32.43 [2040699]其他司法支出 30.00 [208]社会保障和就业支出 38.02 8.00 10.00 29.00 3.43 30.00 62.22 58.31 3.91 61.83 57.92 3.91 12.73 8.82 3.91 49.10 49.10 0.39 0.39 [2080801]死亡抚恤 0.39 0.39 [210]医疗卫生与计划生育支出 12.56 12.56 [21011]行政事业单位医疗 12.56 12.56 [2101101]行政单位医疗 8.66 8.66 [2101102]事业单位医疗 3.90 3.9 95.16 95.16 95.16 95.16 [2210201]住房公积金 24.36 24.36 [2210203]购房补贴 70.80 70.8 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 [20808]抚恤 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:清远市清新区司法局 政府预算支出经济分类 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2018 年预算 557.73 [301]工资福利支出 465.03 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 100.21 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 168.77 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 18.73 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 49.10 9 [50102]社会保障缴费 [30111]其他社会保障缴费 12.56 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 24.36 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利 91.30 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 50.14 [50201]办公经费 [30201]办公费 16.18 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.10 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 [50201]办公经费 [30206]电费 2.30 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.40 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.60 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 4.92 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 11.04 [50202]会议费 [30215]会议费 0.50 [50203]培训费 [30216]培训费 0.35 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.50 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 11.00 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 42.56 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.39 [50905]离退休费 [30302]退休费 8.82 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 33.35 10 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:清远市清新区司法局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 2018 年预算 计 152.17 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 38.83 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 91.00 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [505]对事业单位经常性补助 91.00 7.34 [30399]其他对个人和家庭的补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 38.83 7.34 15.00 [30299]其他商品和服务支出 15.00 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称:清远市清新区司法局 项 单位:万元 目 2018 年预算 行政经费 696.78 “三公”经费 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 11.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 11.00 (三)公务接待费支出 1.50 注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离 退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、 邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一 般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体 包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部 培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 11 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因 公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置 费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、 事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称:清远市清新区司法局 单位:万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审 议。 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称:清远市清新区司法局 支出项目类别(资金 使用单位) 清远市清新区司法 局 合计 金额:万元 财政拨款 总计 合计 财政 一般公 政府性基 国有资本 专户 共预算 金预算 经营预算 拨款 4 5 6 1 2 3 557.73 557.73 557.73 其他 资金 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:清远市清新区司法局 支出项目类别(资金使 金额:万元 总计 财政拨款 12 财政 其他 绩效 用单位) 合计 清远市清新区司法局 合计 一般公 共预算 1 2 3 152.17 152.17 152.17 第三部分 政府性 国有资 专户 基金预 本经营 拨款 算 预算 4 5 6 资金 目标 7 8 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年 本 部 门 收 入 预 算 709.9 万 元 , 比 上 年 增 加 106.16 万元,增长 17.58%,主要原因是 2018 年增加机关 事业单位基本养老保险缴费和 2017 年在职人员政策性奖励 收入;支出预算 709.9 万元,比上年增加 106.16 万元,增 长 17.58%,主要原因是 2018 年增加机关事业单位基本养 老保险缴费和 2017 年在职人员政策性奖励收入。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 12.5 万元,与上 年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持 不变;公务用车购置及运行费 11 万元(其中:公务用车购 置费 0 万元,公务用车运行维护费 11 万元),与上年保持 不变;公务接待费 1.5 万元,与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年,本部门机关运行经费安排 39.1 万元,比上年 13 增加 0.9 万元,增长 2.36%,主要原因参公事业编制人员和 公益一类人员的基本公用经费增加。其中:办公费 16.18 万 元,印刷费 1.1 万元,邮电费 0.4 万元,差旅费 0.6 万元, 会议费 0.5 万元,培训费 0.35 万元,办公用房水电费 2.55 万元,公务接待费 1.5 万元,工会经费 4.915 万元,公务用 车运行维护费 11 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 17.38 万元,其中:货物 类采购预算 16.28 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采 购预算 1.1 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总 体情况为:在用资产原值 270.99 万元,分布构成情况为: 主要有土地,房屋,车辆,普通资产,主要实物资产数据情 况为:办公用地原值 30 万元;办公用房原值 60 万元;车辆 共有 11 辆,原值 56.66 万元;普通资产原值 124.33 万元。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年,本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工 作情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 14 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 15 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及 运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16

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