寿县红十字会2018年部门决算和“三公”经费决算公开.doc
寿县红十字会 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县红十字会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县红十字会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县红十字会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县红十字会 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县红十字会概况 一、部门职责 1、依照中国红十字会宗旨、性质,任务,指导全县各级红 十字会加强自身建设,组织和开展各项红十字工作。 2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和灾发事件中,对伤病人 员和其他受害者实行救助。 3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动,组织开展群众 性初级卫生救护训练和现场急救,推动无偿献血事业的开展。举 办于红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业。 4、组织学校红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道 主义活动。 5、宣传《红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十 字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,宣传红十 字会务知识。 6、完成县政府委托的其他有关事宜。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县红十字会 2018 年度部门决算包括: 红十字会本级决算。 详细情况见下表: -3- 序号 1 单位名称 寿县红十字会本级 2 第二部分 寿县红十字会 2018 年部门决算表 -4- 收入支出决算公开表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 项目 1 栏次 10.69 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 38.80 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 49.49 本年支出合计 0.00 结余分配 0.05 其中:提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 49.54 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.65 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 49.54 -5- 收入决算公开表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 20103 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 49.49 0.67 0.67 0.67 47.66 1.25 1.25 46.42 46.42 0.41 0.41 0.41 0.75 0.75 0.75 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 2 10.69 0.67 0.67 0.67 8.86 1.25 1.25 7.61 7.61 0.41 0.41 0.41 0.75 0.75 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 38.80 0.00 0.00 0.00 38.80 0.00 0.00 38.80 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 支出决算公开表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 20103 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 本年支出合计 1 40.48 0.67 0.67 0.67 38.65 1.25 1.25 37.41 37.41 0.41 0.41 0.41 0.75 0.75 0.75 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 基本支出 2 40.48 0.67 0.67 0.67 38.65 1.25 1.25 37.41 37.41 0.41 0.41 0.41 0.75 0.75 0.75 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 财政拨款收入支出决算公开表 财决公开04表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 10.69 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 10.69 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 10.69 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 支 出 行次 小计 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 10.69 0.00 10.69 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨 3 4 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.69 0.00 0.00 0.00 10.69 0.00 -8- 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 部门:寿县红十字会 财决公开05表 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目 项目支出结 基本 支出 基本 转和结余 科目编码 科目名称 基本 项目 基本 项目 项目 项目 合计 支出 结转 合计 合计 合计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 结转 和结 结转 结转 结余 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类 款 项 1 0 . 6 9 1 0 . 6 9 1 0 . 6 9 1 0 . 6 9 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 8.86 8.86 0.00 8.86 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081601 行政运行 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 人员经费合计 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 2.41 307 债务利息及费用支出 0.30 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 1.47 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.00 31007 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 0.00 31012 拆迁补偿 0.07 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 政府投资基金股权投资 0.00 31203 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.57 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 科目 金额 科目名称 编码 8.27 302 商品和服务支出 3.85 30201 办公费 1.65 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 1.25 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.48 30211 差旅费 因公出国(境)费用 1.04 30212 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.01 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.01 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 8.27 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 -18- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开07表 金额单位:万元 部门:寿县红十字会 年初结转和结余 科目编码 科目名 称 类款项 栏次 合计 合计 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 1 2 3 合计 4 本年支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本支 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 12 13 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 -18- 第三部分 寿县红十字会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 49.54 万元(含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余)、支出总计 49.54 万元(含结余分配和年末结 转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 35.68 万元, 增长 257%,主要原因:省红十字会转拨“博爱家园”社会保障专 用资金。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 49.49 万元,其中:财政拨款收入 10.69 万元,占 21.6%;其他收入 38.8 万元,占 78.4%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 40.48 万元,其中:基本支出 40.48 万元, 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 10.69 万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计 10.69 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2.98 万元, 下降 21.8%,主要原因:一是 2018 年度绩效没有按月预发;二是 预算人员减少 1 人。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10.69 万元,占本年收 -12- 入的 21.6%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 2.98 万元,下降 21.8%。主要原因:一是 2018 年度绩效没有按 月预发;二是预算人员减少 1 人。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10.69 万元,占本年支 出的 21.6%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2.98 万元,下降 21.8%。主要原因:一是 2018 年度绩效没有按 月预发;二是预算人员减少 1 人。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 10.69 万元,主要用于以 下方面:一般公共服务(类)支出 0.67 万元,占 6.3%;社会保障 和就业(类)支出 8.86 万元,占 82.9%;医疗卫生与计划生育 (类)支出 0.41 万元,占 3.8%;住房保障(类)支出 0.75 万元, 占 7%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8.5 万元, 支出决算为 10.69 万元,完成年初预算的 126%。决算数大于预算 数的主要原因是县级财政追加了一般公共服务经费和社保清算经 费。其中:基本支出 10.69 万元,占 100%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 0.67 万元,决算数大于预算数的 -13- 主要原因是县级财政追加了一般公共服务经费。 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、红十 字事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行 (项)。年初预算为 7.34 万元,支出决算为 8.86 万元,完成年 初预算的 121%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革后 清算追加。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),年初预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),年初预算为 0.75 万元,支出决算为 0.75 万元,完成年 初预算的 100%,决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 10.69 万元, 其中人员经费 8.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2.42 万元,主要包 括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 -14- 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,寿县红十字会机关运行经费支出 2.42 万元,比 2017 年增加 1.68 万元,增长 227%,主要原因是 2017 年单位刚 刚成立,业务开展的时间较短。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,寿县红十字会政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,寿县红十字会共有车辆 0 辆;单 价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设 备 0 台(套)。 (四)关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,寿县红十字会 2018 年度没有部门 预算的项目支出,未开展绩效自评。 第四部分 名词解释 -15- 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规 -16- 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 -17- 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县红十字会 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 本年预算数 本年决算数 合 计 0 0 上年决算数 0 因公出国(境)费 0 0 0 公务接待费 0 0 0 公务用车购置及运行费 0 0 0 其中:公务用车运行维护费 0 0 0 公务用车购置 0 0 0 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 -18- 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县红十字会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,2017 年度支出决算为 0 万元。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格 执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13 号) 规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费 决算为红十字会本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县红十字会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务 接待费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。年初无预算,2018 年寿县 红十字会因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。该 项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标 准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他 费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理 办法》(财公〔2016〕29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 0 万, 年初无预算,经费使用贯彻落实中央 -19- 八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发 〔2013〕13 号)规定,从严控制招待费支出。2018 年寿县红十字 会国内公务接待共 0 批次(其中外事接待 0 批次),0 人次(其 中外事接待 0 人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导 和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党 政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严 格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,年初无预算,2018 年 没有安排公务用车购置费,无公务用车运行维护费。2018 年底, 寿县红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式:寿县红十字会 政务公开电话: -20-