赫山区退役军人事务局2021年部门预算公开.doc
赫山区退役军人事务局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区退役军人事务局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用情况 1 (六)预算绩效目标情况 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区退役军人事务局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区退役军人事务局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的 移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作, 组织开展退役军人教育培训,优待抚恤和拥军优属等工作。 二、机构设置 本单位内设机构 5 个,二级事业单位 2 个,分别为办公室 (政策法规股)、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优 抚股、移交安置股(就业创业股)、区退役军人服务中心、区光 荣院。 部门预算单位构成 2021 年赫山区退役军人事务局部门预算编制范围包括:区 退役军人事务局本级 、区退役军人服务中心、区光荣院。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括 保障局机关和局属事业单位基本运行的经费,也包括区财政局归 口管理、面向全区分配的信访维稳、信息采集、放管服改革补助 3 等专项经费。 (一)收入预算:2021 年年初预算数 251.14 万元,其中 一般公共预算拨款为 204.53 万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元, 其他收入 46.61 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长 12.24 万元,增长 6.36%,主要原因是全额拨款人员较 2020 年增加了 2 名。 (二)支出预算:2021 年年初预算数 251.14 万元,其中, 一般公共服务支出 0 万元,社会保障支出 229.3 万元,医疗卫 生与计划生育支出 10.08 万元,住房保障支出 11.76 万元。支 出较去年增长 12.24 万元,增长 6.36%,主要原因是全额拨款人 员较 2020 年增加了 2 名。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 204.53 万元,较去年增加 22.08 万元,增长 12.10%,主要原因是全额拨款人员较 2020 年 增加了 2 名。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2021 年年初预算数为 116.53 万元,是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 4 (二)项目支出:2021 年年初预算数为 88 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:自主择 业军转干部慰问 5 万元;党建经费 2 万元;放管服改革补助 50 万元;信访维稳 10 万元;退役军人服务站经费 10 万元;信息采 集、光荣牌悬挂 6 万元;退役军人档案管理维护 5 万元。 五、政府性基金预算支出情况 2021 年我单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.63 万元, 比 2020 年预算增长 2.46 万元,增长 19.47%。主要原因是人员 增加,经费增加。 (二) “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元,其中,公务接待 费 0.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车 购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。与去年持平。 (三)一般性支出情况 2021 年一般性支出预算 0.4 万元,其中会议费 0.2 万元, 培训费 0.2 万元。 (四)政府采购情况 5 2021 年政府采购预算 0 万元。 (五)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (六)预算绩效目标情况 2021 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 251.14 万元,其中:基本 支出 163.14 万元,项目支出 88 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 204.53 万元。 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本单位项目支出绩效目标 50 万元,其中放管服改革 补助 50 万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共 预算当年拨款 50 万元。 七、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 6 (二) “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 赫山区退役军人事务局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 7 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区退役 军人事务局预算表格” 。 益阳市赫山区退役军人事务局 2021 年 1 月 13 日 8