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5南县红十字会2020年部门预算说明.doc

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南县红十字会 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 根据《湖南省机构编制委员会关于进一步完善县市区红十 字会管理体制有关问题的通知》(湘编[2011]2 号)精神,独立 设置南县红十字会,为县级人民团体,列入群团组织序列。 二、人员和编制情况 南县红十字会现有在职人员 3 人。总编制为 6 个,其中事 业编 6 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 3 个。办公室、赈济事业部、救护培 训股。 四、部门预算单位构成 南县红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳 入 2020 年部门预算编制范围的只有南县红十字会本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 (一)收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 64.10 万元,比 2019 年预算数减少 11.82 万元,减幅 18.44%,主要是在职人员人数减 1 少,人员经费减少,减少财政拨款收入数额。 (二)支出预算 社会保障和就业支出(类级科目)2020 年预算数 61 万元, 比 2019 年预算数减少 10.4 万元,减幅 17.04%,主要是单位在职 人员减少,导致社保缴费支出减少。 卫生健康支出(类级科目)2020 年预算数 1.06 万元,比 2019 年预算数减少 0.62 万元,减幅 58.49%,主要是单位人员减 少导致医疗保障缴费支出减少。 住房保障支出(类级科目)2020 年预算数 2.04 万元,比 2019 年预算数减少 1.16 万元,减幅 56.86%,主要是单位在职人 员减少导致住房公积金支出减少。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 64.1 万元,比 2019 年预算 数减少 11.82 万元,减幅 18.44%。其中: 1、社会保障和就业支出(类级科目)2020 年预算数 61 万 元,比 2019 年预算数减少 10.4 万元,减幅 17.04%,主要反映单 位在职人员社保缴费支出。其中, (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)2.83 万元,比 2019 年预算数减少 2.77 万元,减幅 97.87%; (2)机关事业单位职业年金缴费(项级科目)支出 1.42 万 元,比 2019 年预算数减少 0.82 万元,减幅 57.74%; (3)其他社会保障和就业支出(项级科目)0.57 万元,比 2019 年预算数减少 0.42 万元,减幅 73.68%。 2 2、卫生健康支出(类级科目)2020 年预算数 1.06 万元,比 2019 年预算数减少 0.62 万元,减幅 58.49%,主要反映单位在职 人员医疗保险缴费支出。其中, 行政单位医疗(项级科目)1.06 万元,比 2019 年预算数减 少 0.62 万元,减幅 58.49%。 3、住房保障支出(类级科目)2020 年预算数 2.04 万元,比 2019 年预算数减少 1.16 万元,减幅 56.86%,主要反映单位在职 人员住房公积金支出。其中,住房公积金(项级科目)2.04 万 元,比 2019 年预算数减少 1.16 万元,减幅 56.86%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 27.1 万元。其中: 1. 工 资 福 利 支 出 25.62 万 元 , 主 要 包 括 基 本 工 资 10.41 万 元、、绩效 7.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.83 万 元、职业年金缴费 1.42 万元、住房公积金 2.04 万元等。 2.商品和服务支出 1.47 万元,主要包括办公费 0.4 万元、水 费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、工会经费 0.35 万 元、福利费 0.21 万元等。 3.对个人和家庭的补助 0.01 万元,独生子女费 0.01 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 0 万元,其中,因公出国(境)费 3 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务 接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0 万元, 与上年持平。主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和 坚持厉行节约反对浪费的要求,严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 (一)收入预算 1.一般公共预算拨款收入:2020 年预算数 64.10 万元,比 2019 年预算数减少 11.82 万元,减幅 18.44%,主要是在职人员人 数减少。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入:2020 年预算数 0 万 元,比 2019 年预算数减少 0 万元,减幅 0%。 3.本部门无政府性基金收入。 (二)支出预算 社会保障和就业支出(类级科目)2020 年预算数 61 万元, 比 2019 年预算数减少 10.4 万元,减幅 17.04%,主要是单位在职 人员社保缴费支出支出减少。 卫生健康支出(类级科目)2020 年预算数 1.06 万元,比 2019 年预算数减少 0.62 万元,减幅 58.49%,主要是单位人员医 疗保障缴费支出减少。 住房保障支出(类级科目)2020 年预算数 2.04 万元,比 2019 年预算数减少 1.16 万元,减幅 56.86%,主要是单位在职人 员住房公积金支出减少。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 4 (一)一般公共预算财政拨款收入:2020 年预算数 64.1 万 元,占总收入的 100%。 (二)预算管理的非税收入及专项拨款收入:2020 年预算数 0 万元,占总收入的 0%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 (一)基本支出:2020 年预算数 27.1 万元,主要是一般公 共服务支出 27.1 万元,主要用于机关本级的基本支出。 (二)项目支出:2020 年预算数 37 万元,主要是一般公共 服务支出 37 万元,主要:志愿服务工作经费 19.5 万元,三救三 献宣传资料费 17.5 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 1.47 万元,比 2019 年预算数减少 4.84 万元,减 幅 329.25%。主要是人员减少,事业编制人员财政补助标准大幅 减少。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元,其 中,政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日,本 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备,年末无单价 100 5 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 37 万元;部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险 费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6 附件:部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表) 7

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