2019年寿县档案馆决算和“三公”经费决算公开.doc
寿县档案馆2019年部门决算 2020年7月 -1- 目 录 第一部分 寿县档案馆概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县档案馆2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县档案馆2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县档案馆2019年部门决算情况 第一部分 寿县档案馆概况 一、部门职责 (一)县档案馆主要职责 (1)集中统一管理党和国家的重要档案资料,保守党和国 家机密,维护档案资料的完整与安全。 (2)接收和收集县委、县政府各部门、群众团体、企业事 业单位按规定移交进馆具有永久、长期保存价值的档案资料;征 集散存在社会上的各种档案史料。 (3)科学保管和整理馆藏档案,研究档案技术保护,提高 档案管理水平,逐步实现档案管理现代化。 (4)开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为 社会主义建设和各项社会事业服务。 (二)县委党史研究室主要职责 (1)贯彻落实党中央、县委、市委关于党史工作的方针 、政策、主管、组织、协调全县党史工作;制定县党史工作规划 和计划,指导并负责组织实施全县党史资料的征集、整理研究和 编写、审定工作。 (2)编写中共寿县地方史、大事记、人物传记,协助组 织部门编写组织史,审核与党史有关的书刊。 (3)开展地方党史专题和党史党建理论的研究,组织党 -3- 史的学术活动,并负责对全县党史工作人员的培训。 (4)开展党的历史和党的优良传统教育宣传工作,运用 党史资料和党史研究成果为县委、县政府处理历史遗留问题提供 史料依据和决策咨询,总结历史经验,为现实服务。 (5)承担县委、县政府和上级党史部门交办的其他工作 。 (三)县地方志办公室主要职责 (1)指导协调乡镇及县直有关部门和单位编纂续修志书 工作,并负责对以上志稿的审查。 (2)负责《寿县县志》的续编和印刷、出版、发行工作 。 (3)接收、收集和整理有关修志方面的资料。 (4)组织开展全县修志工作理论研讨活动,不断提高修 志队伍整体素质。 (5)承担县委、县政府和上级地方志部门交办的其他工 作。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县档案馆2019年度部门决算包括:馆 本级决算和馆属事业单位决算。 纳入寿县档案馆2019年度部门决算编制范围的二级单位共0 个,详细情况见下表: -4- 序号 单位名称 1 寿县档案馆本级 2 …… 第二部分 寿县档案馆2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门:寿县档案馆 项目 单位:万元 收入 行 次 栏次 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务 336.80 35 支出 金额 2 一、财政拨款收入 1 其中:政府性基金预 算财政拨款 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 4 5 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 五、教育支出 39 0.00 0.00 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 8 9 10 11 12 13 14 15 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 315.58 41 0.00 42 18.11 43 8.45 44 1.00 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 0.00 -5- 等支出 16 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中:提取职工福 60 利基金 其中:项目支出结转 和结余 27 17 18 19 20 21 22 23 28 29 总计 30 31 336.80 50 0.00 51 0.00 52 0.00 53 9.40 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 0.00 58 0.00 59 61 352.54 62 0.00 15.74 其中:项目支出结 63 转和结余 64 352.54 总计 65 0.00 转入事业基金 0.00 年末结转和结余 352.54 -6- 二、收入决算表 公开02表 部门: 金额单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨 款收入 合计 336.80 336.80 201 一般公共服务 支出 299.85 299.85 20126 档案事务 299.55 299.55 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 2012601 行政运行 293.46 293.46 2012604 档案馆 6.09 6.09 20199 其他一般公共 服务支出 0.30 0.30 0.30 0.30 18.11 18.11 18.11 18.11 2019999 208 20805 其他一般公共 服务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 2080501 归口管理的行 政单位离退休 10.05 10.05 2080505 机关事业单位 基本养老保险 2.02 2.02 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 -7- 其 他 收 入 缴费支出 其他行政事业 单位离退休支 出 2080599 6.04 6.04 210 卫生健康支出 8.45 8.45 21011 行政事业单位 医疗 8.45 8.45 5.09 5.09 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补 助 3.36 3.36 211 节能环保支出 1.00 1.00 21103 污染防治 1.00 1.00 2110399 其他污染防治 支出 1.00 1.00 221 住房保障支出 9.40 9.40 22102 住房改革支出 9.40 9.40 2210201 住房公积金 9.40 9.40 三、支出决算表 公开03表 部门: 金额单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 352.54 199.05 153.50 201 一般公共 服务支出 315.58 162.09 153.50 20126 档案事务 315.28 161.79 153.50 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -8- 2012601 行政运行 309.20 155.70 2012604 档案馆 6.09 6.09 20199 其他一般 公共服务 支出 0.30 0.30 0.30 0.30 18.11 18.11 18.11 18.11 10.05 10.05 2.02 2.02 6.04 6.04 8.45 8.45 8.45 8.45 2019999 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 其他一般 公共服务 支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 休 归口管理 的行政单 位离退休 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 其他行政 事业单位 离退休支 出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 2101101 行政单位 医疗 5.09 5.09 2101103 公务员医 疗补助 节能环保 支出 3.36 3.36 1.00 1.00 211 153.50 -9- 21103 污染防治 1.00 1.00 2110399 其他污染 防治支出 住房保障 支出 住房改革 支出 1.00 1.00 9.40 9.40 9.40 9.40 住房公积 金 9.40 9.40 221 22102 2210201 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 金额单位:万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 栏次 一、一般公共服 336.80 务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 行 次 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 3 4 32 302.19 302.19 33 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 36 0.00 0.00 37 0.00 0.00 38 0.00 0.00 39 18.11 18.11 -10- 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 本年支出合计 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 8.45 8.45 41 1.00 1.00 42 0.00 0.00 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 9.40 9.40 51 0.00 0.00 52 0.00 0.00 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 55 0.00 0.00 56 339.15 339.15 0.00 0.00 339.15 339.15 年初财政拨款结 25 转和结余 336.80 一、一般公共预 26 算财政拨款 2.35 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 2.35 58 28 29 0.00 339.15 59 60 总计 年末财政拨款结 转和结余 40 总计 -11- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门: 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 合 计 基 本 支 出 结 转 2.3 5 2.3 5 科目名称 合计 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 336 .80 19 6. 70 140 .10 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 33 9. 15 19 9. 05 14 0. 10 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 -12- 项目 支出 结余 2012601 行政运行 2012604 档案馆 6.0 9 15 9. 74 15 9. 44 15 3. 36 6. 09 20199 其他一般公 共服务支出 0.3 0 0. 30 0. 30 0. 30 0.3 0 0. 30 0. 30 0. 30 18 .1 1 18 .1 1 18 .1 1 18 .1 1 18 .1 1 18 .1 1 201 一般公共服 务支出 2.3 5 2.3 5 299 .85 20126 档案事务 2.3 5 2.3 5 299 .55 2.3 5 2.3 5 293 .46 2019999 其他一般公 共服务支出 140 .10 140 .10 140 .10 30 2. 19 30 1. 89 29 5. 81 6. 09 16 2. 09 16 1. 79 15 5. 70 6. 09 208 社会保障和 就业支出 18. 11 20805 行政事业单 位离退休 18. 11 归口管理的 行政单位离 退休 10. 05 10 .0 5 10 .0 5 10 .0 5 2.0 2 2. 02 2. 02 2. 02 其他行政事 业单位离退 休支出 6.0 4 6. 04 6. 04 6. 04 210 卫生健康支 出 8.4 5 8. 45 8. 45 8. 45 21011 行政事业单 位医疗 8.4 5 8. 45 8. 45 8. 45 2080501 2080505 2080599 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 14 0. 10 14 0. 10 14 0. 10 -13- 2101101 行政单位医 疗 2101103 公务员医疗 补助 5.0 9 5. 09 5. 09 5. 09 3.3 6 3. 36 3. 36 3. 36 211 节能环保支 出 1.0 0 1. 00 1. 00 1. 00 21103 污染防治 1.0 0 1. 00 1. 00 1. 00 2110399 其他污染防 治支出 1.0 0 1. 00 1. 00 1. 00 221 住房保障支 出 9.4 0 9. 40 9. 40 9. 40 22102 住房改革支 出 9.4 0 9. 40 9. 40 9. 40 住房公积金 9.4 0 9. 40 9. 40 9. 40 2210201 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 : 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 150.2 302 5 53.69 30201 27.82 30202 30103 奖金 27.65 30203 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 30.86 307 出 办公费 1.7 30701 印刷费 6.09 30702 咨询费 30703 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 -14- 用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 0.1 310 176.8 30206 2 电费 1.00 31001 30207 邮电费 3.29 31002 办公设备购置 101.8 30208 1 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补 助缴费 3.36 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障 缴费 0.47 30211 差旅费 30113 住房公积金 9.4 30212 31007 30114 医疗费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 31008 信息网络及软件 购置更新 物资储备 30199 其他工资福利 30214 支出 对个人和家庭 1 303 30215 的补助 7.47 租赁费 31009 土地补偿 会议费 2.00 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 2.00 31011 30302 退休费 10.05 30217 公务接待费 1.96 31012 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购 置 6.71 30225 专用燃料费 31021 劳务费 31022 文物和陈列品购 置 无形资产购置 30108 30109 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30213 30226 30704 1.03 31006 国外债务发行费 用 资本性支出 0.47 房屋建筑物购建 0.47 大型修缮 -15- 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30231 公务用车运行 维护费 31203 政府投资基金股 权投资 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 家庭的补助支 出 0.71 30239 31099 0.94 312 其他交通费用 10.64 31204 费用补贴 利息补贴 30240 税金及附加费 用 31205 30299 其他商品和服 务支出 0.12 31299 其他支出 赠与 39907 国家赔偿费用支 出 39999 167.7 2 其他对企业补助 399 39906 39908 人员经费合计 其他资本性支出 对企业补助 公用经费合计 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 31.33 -16- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万 元 部门: 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:寿县档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安 排的支出,故本表无数据。 -17- 13 第三部分 寿县档案馆2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计352.54万元(含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余)、支出总计352.54万元(含结余分配和年末结 转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加101.09万元,增 长40.2%,主要原因:2019年开展了档案数字信息化建设,相关 预算开支增加。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计336.8万元,其中:财政拨款收入336.8万 元,占100%。 三、支出决算情况说明 2019年度支出合计352.54万元,其中:基本支出199.05万元 ,占56.46%;项目支出153.5万元,占43.54%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计339.15万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计339.15万元(含年末财政拨款结转和结余 )。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加109.79万元,增 长47.87%,主要原因:一是2019年开展了档案数字信息化建设, 相关预算及支出增加;二是2019年完成了党史和地方志相关书籍 的编写出版。 -18- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款收入336.8万元,占本年收 入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加109. 78万元,增长48.36%。主要原因一是2019年开展了档案数字信息 化建设,相关预算及支出增加;二是2019年完成了党史和地方志 相关书籍的编写出版。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出339.15万元,占本年支 出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109. 78万元,增长48.36%。主要原因一是2019年开展了档案数字信息 化建设,相关预算及支出增加;二是2019年完成了党史和地方志 相关书籍的编写出版。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出339.15万元,主要用于以 下方面:一般公共服务(类)支出302.19万元,占89.1%;社会保 障和就业(类)支出18.11万元,占5.34%;卫生健康(类)支出 8.45万元,占2.49%;节能环保(类)支出1.00万元,占0.29%;住 房保障(类)支出9.40万元,占2.77%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.35万元 ,支出决算为339.15万元,完成年初预算的107.89%。决算数大 -19- 于预算数的主要原因:一是工资调增及工资相关的配套资金增加 ;二是档案事务支出增加;三是党史地方志相关资料的编纂出版 增加。其中:基本支出199.05万元,占58.69%;项目支出140.1万 元,占41.31%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为379.25万元,支出决算为295.81万元,完成年初预算 的78%,决算数小于预算数的主要原因是细分了档案馆支出项。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)档案馆(项)。年 初预算为0万元,支出决算为6.09万元,决算数大于预算数的主 要原因是档案事务相关经费支出。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年 初预算数为10.05万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的 180.2%,决算数大于预算数的主要原因是工资调增及工资相关的 配套资金增加。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 )。年初预算数为5.09万元,支出决算为8.45万元,完成年初预 算的166.01%,决算数大于预算数的主要原因是工资调增及工资 相关的配套资金增加。 5.节能环保(类)污染防治(款)。年初预算数为0万元, 支出决算为1万元,要用于大气污染防治方面的支出。 6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年 初预算数为9.4万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的100% -20- 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出199.05万元,其中人员经费167. 72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他 对个人和家庭的补助支出;公用经费31.33万元,主要包括:办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费 、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019年寿县档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性 基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019年度,寿县档案馆机关运行经费支出31.33万元,比201 8年增加9.07万元,增长40.75%,主要原因是档案事务支出的增 加。 (二)政府采购支出情况 无 (三)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,寿县档案馆无车辆。 -21- (四)关于2019年度预算绩效情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 -22- 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作 -23- 任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 -24- 寿县档案馆2019年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万 元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 决 算 数 6.00 1.96 0.00 0.00 6.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 -25- 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为6万元,支出决算为1.96万元,完成预算的32.67%,决 算数小于预算数的主要原因是相应政策,缩减三公经费开支。为 全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部 门汇总数,包含馆本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中,公务接待费支出决算1.96万元,占100%。具体情况如 下: 公 务 接 待 费 支 出 1.96 万 元 , 与2018年度决算相比,增加0.38万元,增长24.05%,增长的原因 是单位今年各项招标活动的增加。2019年寿县档案馆国内公务接 待共24批次,153人次。主要是用于档案事务。经费使用贯彻中 央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府 有关具体要求,严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理 办法》(财公〔2016〕29号)和《寿县党政机关公务接待管理规 定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。 -26- 联系方式:寿县档案馆 政务公开电子邮箱:4022293。 -27-