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区府办2016年度部门决算补充公开.doc

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区府办公室 2016 年度部门决算公开 (补充公开) 目 第一部分 录 区府办公室概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 区府办公室 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 区府办公室 2016 年部门决算情况说 第四部分 名词解释 明 第一部分 区府办公室概况 一、部门主要职责 (一)贯彻执行市政府工作部署,及时向市政府及其办 公室、有关部门反馈落实情况。 (二)督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、 重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并及 时向领导报告。 (三)承担区政府及其办公室文件、文稿的起草、整理、 审核、印发工作,负责区政府各种会议和重大活动的组织安 排。 (四)围绕区政府中心工作,组织调查研究,收集信息, 反映动态,提出建议和决策依据。 (五)协助区政府处理突发性事件和重大事故。 (六)协调区政府有关工作部门和中央、省、市驻清新 单位的关系,对有关问题提出处理意见。 (七)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案 (八)负责区政府外事侨务工作。 (九)负责区政府打击走私综合治理工作。 (十)负责区信息化工作的宏观管理指导、协调、监督 和服务以及大数据管理。 (十一)办理区政府领导交办的其他事项。 (十二)围绕本区发展目标和区政府的中心工作,组织 开展对全区经济社会发展方面的发展战略和重大方针政策 措施问题进行调查研究,研究探讨本区经济建设和社会发展 中出现的新情况 、新问题,为区委、区政府决策提供情 况 、依据和建议。 (十三)检查、跟踪政策贯彻执行情况,向区委、区政 府反馈信息,及时向反映贯彻执行政策中的新情况 、新问 题、新经验。 (十四)根据区委、区政府意图和上级精神,组织、协 调有关单位开展重点课题的调研。 (十五)加强与上级对口部门及兄弟县(区)的信息交 流,提高信息综合利用率。 (十六)承办区委、区政府及上级有关部门交办的其它 事项。 二、机构设置 (一)秘书组(区人民政府打击走私综合治理办公室) 负责区政府工作会议或以区政府名义召开的重要会议 的会务组织工作;负责区政府及其办公室文电处理、印鉴管、 理和保密、档案等工作;负责区政府领导公务活动的组织协 调工作;负责办公室及直属单位组织人事、职称培训、纪检 监察、离退休人员服务工作;负责办公室事务性活动安排和 财务、财物、车辆管理以及后勤保障工作;负责组织反走私 联合行动,指导、协调、督查打击走私综合治理工作,承担 区政府打击走私综合治理办公室的日常工作。 (二)办文组 负责制发、审核区政府及其办公室文件,办理各镇人民 政府、各部门给市政府或区政府的请示报告;负责区政府全 体成员会议、常务会议、区长办公会议的材料准备、记录整 理工作。 (三)综合调研组 围绕区政府中心工作组织开展调查研究,提出意见和建 议,为区政府提供决策依据;负责全区政府系统各类信息的 收集、处理、上报和反馈社会动态,编发内部刊物,及时向 区政府报送政务信息,为领导和部门提供信息服务。 负责 区政府重要文件的起草、整理工作;负责区政府领导讲话稿 起草工作;负责收集整理全区有关情况,为区政府提供决策 参考依据; (四)督查协调组 负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和 上级政府及区政府领导重要批示的贯彻落实情况;负责办公 室信访工作,协调处理政府工作部门、市属部门、各镇政府、 企事业单位之间产生的矛盾、纠纷;负责区政府政务公开和 指导、协调全区政务信息公开工作;负责区政府及其办公室 电子政务工作。 (五)外事侨务组(体改组) 负责统筹协调、管理和服务全区涉外、涉港澳工作;负 责对外宣传联络,促进本区与海外在经贸、科技、教育、文 化、卫生、环保等方面的交流与合作;负责本区范围因公出 国(赴港澳)人员护照(通行证)的审核报批和出访人员的 管理工作;协调、处理涉外、涉港澳官方或重要民间友好往 来事宜;负责归(难)侨扶持、救济工作,协助处理华侨回 国安置和港澳同胞回内地定居工作;负责华侨、华人、港澳 同胞捐赠款物的审核报批和监督管理,协助引进海外侨胞、 港澳同胞资金、技术、人才,服务侨资项目;负责协调、督 促、指导、处理外国公民和法人在我区发生的各类刑事、民 事等案件以及协调、指导我区在境外公民和机构安全保护的 相关事务;承办区政府和上级外事侨务部门交办的其他事 项;协调、处理全区国有企业经济体制改革中出现的各类矛 盾、纠纷。 (六)区人民政府应急管理办公室 协助区政府处置特别重大和重大突发公共事件,指导各 镇人民政府和本级政府各部门应急体系、应急平台建设及相 关应急管理工作,承担区人民政府应急管理委员会的日常工 作。 (七)信息化办公室(区信息化建设工作领导小组办公室) 承担电子信息产品的行业管理;监测分析电子信息产业 运行,促进电子信息技术推广应用;指导软件业、信息化服 务行业发展;推动软件公共服务体系建设;指导、协调信息 安全技术开发;推进信息技术和互联网的普及应用;协助推 进电子商务发展;推进社会和经济领域的信息化应用;组织 编制电子政务建设规划并组织实施;协调信息安全保障体系 建设;承担信息安全应急协调和数字认证相关工作;负责区 信息化建设工作领导小组办公室日常工作。 (八)经济发展研究中心 围绕本区发展目标和区政府的中心工作,组织开展对全 区经济社会发展方面的发展战略和重大方针政策措施问题 进行调查研究,研究探讨本区经济建设和社会发展中出现的 新情况 、新问题,为区委、区政府决策提供情况 、依据和 建议。检查、跟踪政策贯彻执行情况,向区委、区政府反馈 信息,及时向反映贯彻执行政策中的新情况 、新问题、新 经验。根据区委、区政府意图和上级精神,组织、协调有关 单位开展重点课题的调研。加强与上级对口部门及兄弟县 (区)的信息交流,提高信息综合利用率。承办区委、区政 府及上级有关部门交办的其它事项。 第二部分 区府办公室 2016 年部门决算表 第三部分 区府办公室 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。如下: (一)年度收入总体情况 2016 年度年初结转和结余 80.25 元,本年度收入 669.86 万元,本年度支出 730.68 万元,年末结转和结余 19.42 万 元。因本单位 2015 年不是独立核算,无法同上年决算进行 对比。 1.财政拨款收入 669.86 万元,因上年没有单独做决算, 无法与上年数做对比。 2.上级补助收入 0 万元,因上年没有单独做决算,无 法与上年数做对比。 3.事业收入 0 万元,因上年没有单独做决算,无法与 上年数做对比。 4.经营收入 0 万元,因上年没有单独做决算,无法与 上年数做对比。 5.其他收入 0 万元,因上年没有单独做决算,无法与 上年数做对比。 (二)年度支出总体情况 本年支出 730.68 万元,其中财政拨款支出为 730.68 万 元,其中:一般公共服务(类)支出 620.36 万元,主要用 于日常运作支出及各项业务支出;社会保障与就业支出 103.08 万元,医疗卫生和计划生育支出 1.68 万元,住房保 障支出 5.56 万元。年末结转和结余 19.42 万元。因上年没 有单独做决算,无法与上年数做对比。 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区府办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 为 12.22 万元,其中:会议费 0 万元,本年度我办没有安排 会议费用支出;因公出国(境)费 0 万元,本年度我办没有 因公出国(境),故没有此项费用支出;公务用车购置费 0 万元,本年度我办没有购置公务用车,故没有此项费用支出; 公务用车运行维护费 3.02 万元;公务接待费 9.2 万元。另: 2016 年年初预算数为 23.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 5.5 万元。 公务接待费 18 万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支 出比预算有所节约。因上年没有单独做决算,无法与上年数 做对比。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年没有发生该事项。 2.公务用车购置 0 万元。全年没有发生该事项。 3.公务用车运行维护费支出 3.02 万元,公务用车运行 及维护支出 3.02 万元,同比去年决算数减少了 73.11%,占 全年预算 5.5 万元的 45.09%;2016 年本办公务用车保有量 为 1 辆,主要用于工作。 4.公务接待费支出 9.2 万元,同比上年决算数减少了 3.16%,占全年预算 18 万元的 48.89%。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016 年度本部门机关经费支出 89.65 万元,因上年没有 单独做决算,无法与上年数做对比。 (二)政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元,全年没有发生 采购事项。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 1 辆, 主要用于外出工作使用;我单位无价值 50 万元以上通用设 备和单价 100 万元以上专用设备。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 2016 年我单位没有预算绩效管理工作开支情况,无具 体项目评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部 门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行 费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于 履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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