赫山区效能事务中心2022年部门预算说明.doc
赫山区效能事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区效能事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区效能事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区效能事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (1)负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督 促落实,指导全区各级各部门的督查工作,确保政令畅通。 (2)负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事 项的落实和反馈。 (3)牵头市对区绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。 (4)负责全面建成小康社会推进工作。 (5)负责全面深化改革工作。 (6)完成区委、区政府领导交办的其他工作。 (二)机构设置 赫山区效能事务中心为赫山区委办所属事业单位,核定全额 拨款事业编制 11 名,实际编制工作人员 8 人,临聘人员 1 人。 内设综合室,督查室,绩效考核室,深化改革室 4 个股室。 二、部门预算编制范围 赫山区效能事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因 此,纳入 2022 年部门预算编制范围的只有赫山区效能事务中心 本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:2022 年年初预算数 103.17 万元,其中一 3 般公共预算拨款为 95.88 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国 有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元, 其他收入 7.29 万元,上年结转 13.35 万元。收入较去年减少 10.48 万元,主要原因是:一是人员减少;二是公用经费减少, 厉行节约、严控机关运行经费。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 103.17 万元,其中, 一般公共服务支出 80.23 万元,社会保障支出 11.97 万元,医疗 卫生与计划生育支出 4.99 万元,住房保障支出 5.98 万元。支出 较去年减少 4.83 万元,主要原因是:一是人员减少;二是公用 经费减少,厉行节约、严控机关运行经费。。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 95.88 万元, 较去年减少 7.73 万元,主要原因是:一是人员调出;二是公用经费减少,厉行节 约、严控机关运行经费。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 75.96 万元,是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 18 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 其中绩效考核工作支出 8 万元,主要用于牵头市对区的绩效考核 工作和负责全区绩效考核工作;小康工作支出 5 万元,主要用于 4 推进我区全面建成小康社会工作;深化改革工作支出 5 万元,主 要用于推进我区全面深化改革工作。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.06 万元,比 2021 年预算减少 0.54 万元,减少 5.6%。主要原因是:一是人员 调出;二是公用经费减少,厉行节约、严控机关运行经费。 (二) “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 7.8 万元,其中一般公 共预算拨款预算 4.5 万元,其他资金预算 3.3 万元。公务接待费 3.8 万元,与去年持平;公务用车购置费 0 万元,与去年持平; 公务用车运行维护费 4 万元,与去年持平;因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 4.5 万元,具体为公务接待 费 0.5 万元,与去年持平;公务用车购置费 0 万元,与去年持平; 公务用车运行维护费 4 万元,与去年持平;因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 5 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 103.17 万元,其中:基本 支出 85.17 万元,项目支出 18 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 95.88 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 18 万元,其中:其中 绩效考核工作支出 8 万元,主要用于牵头市对区的绩效考核工作 和负责全区绩效考核工作;小康工作支出 5 万元,主要用于推进 我区全面建成小康社会工作;深化改革工作支出 5 万元,主要用 于推进我区全面深化改革工作。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 6 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 赫山区效能事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区效能事务中心 2021 年 11 月 15 日 7

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