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沅江市发展和改革局2020年度部门决算公开.docx

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2020年度 沅江市发展和改革局 部门决算 目录 第一部分 沅江市发展和改革局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 沅江市发展和改革局概况 一、 部门职责 (一)拟订经济社会发展战略。 (二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等 重要问题并提出落实宏观调控政策的建议,协调解决经济运行中的重大问题, 调节国民经济运行。 (三)汇总全市社会资金总体运行情况,参与贯彻落实财政、金融、土 地政策并综合分析政策执行效果。 (四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革 和对外开放的重大问题。 (五)拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行 政策的措施。 (六)组织执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重 大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与 经济和社会发展规划的衔接平衡。 (七)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,研究 分析区域经济发展情况,组织编制区域规划。 (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和 原材料进出口总量平衡计划并监督执行, 根据经济运行情况对计划进行调整。 (九)贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规。 (十)负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、 总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及执行人口政策。 (十一)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提 出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组 织实施。 (十二)编制和执行全市价格改革规划,组织实施价格政策。监测、分 析市场价格形势,组织实施价格总水平调控。 (十三)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实有关鼓励市场主体投 资,保护投资者权益,促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、 商务、信用等环境,优化重点项目建设环境。 (十四)研究提出全市能源发展战略和改革建议。 (十五)制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的措施,统筹推 进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信 用体系建设的重大问题。 (十六)拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有 关重大问题;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实 施有关工作。 (十七)依法负责公共资源交易综合监督管理,指导、协调、监督各法 定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。 (十八)负责全市重点建设项目管理工作。 (十九)完成市委和市人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。沅江市发展和改革局内设机构包括:办公室(法 制股) 、财务股、政工人事股、综合规划股(经济体制改革股) 、工交投资股 (市重点项目建设办公室)、长江经济带和洞庭湖发展股、农业农村经济股、 服务业和经济贸易股(高新技术产业股)、社会发展股(就业收入分配和消 费股) 、资源节约和环境保护股(能源管理办公室) 、市两型社会建设办公室、 公共资源交易管理股、财政金融和信用建设股(利用外资股)、价格收费管 理股(市价格监测调控股) 、优化经济发展环境股(评估督导股) 、粮食产业 发展和调控股(国民经济与装备动员办公室)、粮食与物资储备股(军粮应 急管理股)、粮食和物资监督检查股、行政审批改革股;另设 4 个二级机构, 分别为:市项目前期服务中心、市价格认证中心(市价格成本调查队)、市 粮油检验站、市粮食与物资储备中心。 (二)决算单位构成。沅江市发展和改革局 2020 年部门决算汇总公开 单位构成包括:沅江市发展和改革局本级,所属二级机构没有独立核算。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:沅江市发展和改革局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1501.25 一、一般公共服务支出 14 1800.85 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 二、外交支出 15 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 16 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 17 0 五、事业收入 5 0 …… 18 0 六、经营收入 6 0 八、社会保障和就业支出 19 17.71 七、附属单位上缴收入 7 0 …… 20 0 八、其他收入 8 200.79 9 本年收入合计 10 1702.04 使用非财政拨款结余 11 0 年初结转和结余 12 394.69 13 2096.73 总计 十九、住房保障支出 21 …… 22 0 23 1879.55 结余分配 24 0 年末结转和结余 25 217.18 26 2096.73 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 总计 60.99 收入决算表 公开 02 表 部门:沅江市发展和改革局 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1702.04 1501.25 0 0 0 0 200.79 功能分类科目编 码 科目名称 201 一般公共服务支出 1623.34 1422.55 0 0 0 0 200.79 20104 发展与改革事务 1623.34 1422.55 0 0 0 0 200.79 2010401 行政运行 1097.36 1097.36 0 0 0 0 0 2010402 一般行政管理事务 381.77 180.97 0 0 0 2010404 战略规划与实施 137.71 137.71 0 0 0 0 0 2010499 其他发展与改革事务支出 6.50 6.50 0 0 0 0 0 200.79 208 社会保障和就业支出 17.71 17.71 0 0 0 0 0 20808 抚恤 17.71 17.71 0 0 0 0 0 死亡抚恤 17.71 17.71 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 60.99 60.99 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 60.99 60.99 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 60.99 60.99 0 0 0 0 0 2080801 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:沅江市发展和改革局 项 单位:万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1879.55 1190.25 689.30 0 0 0 201 一般公共服务支出 1800.85 1111.55 689.30 0 0 0 20104 发展与改革事务 1800.85 1111.55 689.30 0 0 0 2010401 行政运行 1111.55 1111.55 0.00 0 0 0 2010402 一般行政管理事务 545.09 0.00 545.09 0 0 0 2010404 战略规划与实施 137.71 0.00 137.71 0 0 0 2010499 其他发展与改革事务支出 6.50 0.00 6.50 0 0 0 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 17.71 17.71 0.00 0 0 0 20808 抚恤 17.71 17.71 0.00 0 0 0 死亡抚恤 17.71 17.71 0.00 0 0 0 221 住房保障支出 60.99 60.99 0.00 0 0 0 22102 住房改革支出 60.99 60.99 0.00 0 0 0 2210201 住房公积金 60.99 60.99 0.00 0 0 0 2080801 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:沅江市发展和改革局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1501.25 一、一般公共服务支出 15 1322.53 1322.53 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 16 0 0 0 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 17 0 0 0 0 4 …… 18 0 0 0 0 5 八、社会保障和就业支出 19 17.71 17.71 0 0 6 …… 20 0 0 0 0 7 十九、住房保障支出 21 60.99 60.99 0 0 8 …… 22 0 0 0 0 本年收入合计 9 1501.25 本年支出合计 23 1401.22 1401.22 0 0 年初财政拨款结转和结余 10 44.19 年末财政拨款结转和结余 24 144.21 144.21 0 0 一般公共预算财政拨款 11 44.19 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 国有资本经营预算财政 拨款 13 0 27 14 1545.43 1545.43 1545.43 0 0 总计 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:沅江市发展和改革局 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1401.22 1190.25 210.97 201 一般公共服务支出 1,322.53 1,111.55 210.97 20104 发展与改革事务 1,322.53 1,111.55 210.97 2010401 行政运行 1,111.55 1,111.55 0.00 2010402 一般行政管理事务 66.76 0.00 66.76 2010404 战略规划与实施 137.71 0.00 137.71 2010499 其他发展与改革事务支出 6.50 0.00 6.50 208 社会保障和就业支出 17.71 17.71 0.00 20808 抚恤 17.71 17.71 0.00 死亡抚恤 17.71 17.71 0.00 221 住房保障支出 60.99 60.99 0.00 22102 住房改革支出 60.99 60.99 0.00 2210201 住房公积金 60.99 60.99 0.00 2080801 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:万元 部门:沅江市发展和改革局 经济分 类科目 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 919.96 385.73 207.98 82.70 17.68 0.00 90.01 0.00 54.51 0.00 7.31 74.04 0.00 0.00 96.28 10.92 24.91 0.00 18.41 10.83 0.00 0.00 0.00 22.58 0.00 0.00 8.63 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 人员经费合计 1016.24 经济分 类科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 173.55 41.32 3.46 0.00 0.00 0.77 4.70 1.72 0.00 4.31 2.45 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 4.20 1.27 28.97 0.00 0.00 42.26 0.00 32.89 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 174.01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:沅江市发展和改革局 公开 07 表 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 16.59 决算数 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 16.59 16.59 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16.59 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:沅江市发展和改革局 公开 08 表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 单位:万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计2096.73万元。与上年相比,增加442.96万元,增 长26.78%,主要是因为去年机构改革,本年负担粮食系统人员全年支出,基 本收、支增加;本年新增“十四五”规划编制、老旧小区改造等项目,项目 收、支增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1702.04万元,其中:财政拨款收入1501.25万元,占 88.20%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%; 经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他 收入200.79万元,占11.80%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1879.55万元,其中:基本支出1190.25万元,占63.33%; 项目支出689.30万元,占36.67%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营 支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计1545.43万元,与上年相比,增加407.98 万元,增长35.87%,主要是因为去年机构改革,本年负担粮食系统人员全年 支出,基本收、支增加;本年新增“十四五”规划编制、老旧小区改造等项 目,项目收、支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出1401.22万元,占本年支出合计的74.55%,与上 年相比,财政拨款支出增加288.81万元,增长25.96%,主要是因为粮食系统 人员经费增加;本年新增“十四五”规划编制、老旧小区改造等项目,项目 支出增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出1401.22万元,主要用于以下方面:一般公共服 务支出1322.53万元,占94.38%;社会保障和就业支出17.71万元,占1.26%; 住房保障支出60.99万元,占4.36%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为969.48万元,支出决算数为 1401.22万元,完成年初预算的144.53%,其中: 1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。 年初预算为771.09万元,支出决算为1111.55万元,完成年初预算的 144.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加粮食系统改制遗留问 题资金、工资调整追补经费等。 2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务 (项)。 年初预算为137.40万元,支出决算为210.97万元,完成年初预算的 153.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增2020年老旧小区外配 套及改造基础设施前期资金、“十四五”规划编制及电力绿色能源等项目资 金。 3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为17.71万元,决算数大于年初预算数 的主要原因是:本年有两位退休干部死亡申请了死亡抚恤,未纳入年初预算。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为60.99万元, 支出决算为60.99万元,完成年初预算的100.00%, 决算数等于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1190.25万元,其中:人员经费1016.24万元, 占基本支出的85.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 社会保险缴费等;公用经费174.01万元,占基本支出的14.62%,主要包括办 公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为16.59万元,支出决算为16.59万元, 完成预算的100.00%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成 预算的0.00%,无因公出国(境)费支出。 公务接待费支出预算为16.59万元,支出决算为16.59万元,完成预算 的100.00%,决算数等于预算数,与上年相比减少0.06万元,减少0.36%,减 少主要原因是厉行节约。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成预算的0.00%,本年与上年均无公务用车购置费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.59 万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车 购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境) 团组0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为16.59万元,全年共接待来访团组142个、来 宾1136人次,主要是立项争资业务发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务 用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2020 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年 末结转和结余0.00万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出174.01万元, 比上年决算数增加67.93 万元,增长60.96%。主要原因是:机构改革粮食系统划入,人员增加,工作 业务增加导致办公费、公务出行交通费等费用增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费2.90万元,用于召开三类会议,人数82人,内 容为“十四五”规划纲要专家学者座谈会、2020年早稻收购工作暨沅江市产 业协会工作会议;开支培训费0.73万元,用于学习培训,人数9人,内容为 沅江市委理论学习中心组集体学习暨“学习课堂”集中(扩大)学习;工作 培训,人数25人,内容为易地扶贫后续工作培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额285.98万元,其中:政府采购货物支 出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出285.98万元。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0 辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位 价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,面对艰巨繁重 的改革发展稳定任务以及新冠肺炎疫情严重冲击,在市委、市政府的坚强领 导下,我局认真贯彻落实市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念,充分履行发展改革工作职能,在全市重点立项争资、项目 建设、洞庭湖生态经济区建设、优化营商环境、粮食行业等方面做了一些卓 有成效的工作。 1、立项争资和重点项目建设情况 立项争资情况:2020年我市争取上级各类资金计划项目323个、到位资金58.4 亿元(其中,按性质分:项目建设类资金25.1亿元,非项目建设类资金33.3 亿元),占年度任务的105.14%,同比上年增长10.6%。 重点项目建设指标完成情况:截止12月底,我市124个项目完成投资131.88 亿元,占年度任务的124.72%。其中64个益阳市级重点项目完成投资69.5亿 元,占全年任务的120.87%。益阳市“6个10”项目完成投资13.87亿元,占 全年任务的181.8%,省“5个100”项目完成投资11.07亿元,占全年任务的 215.81%。 2、固定资产投资情况 2020年我市首次将固定资产投资工作纳入全市绩效考核,明确了各单位责任 和奖惩措施,采取了非奖即罚的措施,取得了较好的效果。从连续几年(17-19 年)的倒数第一、二名提升至今年可进入先进行业;1-12月我市固定资产投 资完成152.55亿元,同比增长9.5%,排益阳第二。其中,产业投资完成88.73 亿元,同比增长29.78%;工业投资完成64.01亿元,同比增长15.24%;工业 技改投资完成44.37亿元,同比增长31.73%;现代农业投资完成10.93亿元, 同比增长197.63%。 3、易地扶贫工作情况 易地扶贫搬迁计划及任务完成情况:2017年以来共实施搬迁632户2006人, 集中安置328户983人,分散安置304户1023人;城镇安置379户1156人,农村 安置253户850人;脱贫计划完成情况:2020年核定脱贫75人,全市易地扶贫 搬迁脱贫计划完成率100%;易地扶贫搬迁项目建设完成情况:全市住房建设 654套,总建筑面积51850平方米,其中集中安置350套建筑面积26275平方米; 建设安置区区内及区外直接为安置区服务的自来水管网1100米、变压器增容 1个、新建提质改造道路4000平方米、网络电视已全部到户。后续帮扶:“十 三五”搬迁户中落实产业、就业、兜底保障等后续帮扶措施户数632户,后 续帮扶措施覆盖率100%。 4、洞庭湖生态经济区建设工作 申报项目,争取项目资金情况:今年共成功申报省预算内基建投资长江经济 带和洞庭湖发展专项“五结合”工程5个(万子湖村、新湾村、人益村、兴 乐村、俩仪村),省预算内基建投资长江经济带和洞庭湖发展专项绿色发展 1个(澧水南嘴段岸线保护修复工程)。今年共争取省预算内资金650万元。 目前,正在申请2021年中央预算内长江经济带绿色发展项目2个,2021年重 点流域水环境综合治理中央预算内投资项目2个。洞庭湖生态环境专项三年 行动计划的实施工作:坚持每月调度,目前《三年行动计划》中共29项具体 工作任务,现已全部完成。“五结合”工程:加强调度督办,目前市5个“五 结合”工程均已竣工。 5、优化营商环境工作情况 对标《沅江市优化营商环境二十条》、《沅江市营商环境大优化行动方案》 的工作要求,营商办强化组织领导,理顺工作机制、强化督查督办,全面优 化政务服务环境、法治环境、用工环境、融资环境,多措并举,着力解决企 业反映的痛点、堵点、难点问题,切实增强企业和群众获得感。 一是优化体制机制。迅速成立优化营商环境行动工作组办公室;并制定制定 出台《沅江市优化营商环境工作机制》,6个制度推进全市营商环境各项工 作落实。二是坚持高频调度。基本实现“一周一调度”,并多次组织各线总 牵头单位和各责任单位召开优化工作推进会,确保营商环境重点工作扎实推 进。三是深化督查督办。基本实现“一月一督查、一月一简报”,截止目前, 共印发工作简报6期,督查通报5期,通过督查督办,强化部门认识,压实部 门职责,推进滞后工作按期整改到位。四是规范执法备案。针对往年执法单 位存在入企检查“事前不备案,事后补报不及时、甚至不报”等现象,制定 并出台了沅江市2020年涉企检查备案工作制度,并多次对执法备案情况进行 暗访督查,目前,大部分执法单位均能按照制度要求严格进行涉企检查备案, 全市入企检查备案情况得到明显提升。五是强化问题跟踪。市营商办以服务 企业为目标,以解决问题为导,根据走访企业、上级交办、受理举报等多渠 道到收集梳理问题,截止目前,交办移交问题共计27件。 6、“十四五”规划编制工作情况 一是理清思路,深入调研。成立了沅江市“十四五”规划编制协调领导小组, 多次召开规划编制推进部署工作,相继印发《沅江市“十四五”规划基本思 路》、《沅江市“十四五”规划编制工作方案》、《沅江市“十四五”规划 课题研究及专项规划编制提纲》。我市的“十四五”《基本思路》得到了相 关领导的充分肯定。今年7、8月份织相关人员深入各局进行了为期20多天的 调研,主要就“十四五”规划部门发展思路、专项规划编制、重点项目收集 进行了深入探讨、点评、指导。二是及时调度,狠抓落实。市委市政度多次 调度“十四五”规划编制工作,各级各部门针对编制工作存在的重视不够、 专项规划及重点建设项目编制质量不高、进度不快等问题,立行立改,及时 有效地推动了“十四五”规划编制工作。前期通过座谈会、书面请示等形式 分别从市委办、市政府办负责文字材料的室主任和分管副主任、湖南师范大 学两名专家教授;市直各部门、各镇场街道、各相关驻沅单位;市级领导个 人;政协委员;市人大代代表;企业家代表;湖南省国际工程咨询公司和广 大人民群众和各界社会人士八个层次纳良策谏实言。目前,针对“十四五” 规划纲要(意见稿),专门在长沙组织了专家学者座谈会,通过了政府常务 会。三是加强督办,注重对接,收集项目。市规划办先后5次督促各有关部 门收集、整理、完善“十四五”规划重点建设项目,同时将沅江市“十四五” “三个重大”(政策、改革、项目)及规划基本思路与上级及时进行了对接 和汇报,及时修改、完善、上报重点项目情况。 7、粮食行业发展与调控工作 粮食收储:全市收购早稻156687吨,收购中晚稻183412万吨,粮食收购市场 秩序井然,无农民“卖粮难”、“打白条”等违反国家收购政策的现象发生, 粮食市场价格平稳,粮食收储制度改革初显成效。粮食产销:今年组织市内 粮食经营企业通过积极参展各种大型粮食交易会和开展与外地粮食经营企 业联营,至11月我市粮食销售38.3万吨,其中销往省外14.2万吨。同时支持 引导粮食经营企业开通线上销售渠道。天下洞庭、春粮米业、旭泰米业等线 上销售平台已经建成运营,销量稳步增长。“优质粮油工程”建设情况: “好粮油”行动示范县项目有序推进。项目2019-2020年度计划投资6659万 元。已建成优质稻种植基地5250亩、落实优质稻订单面积25.7万亩,示范企 业旭泰、春粮、粮晟生产线升级改造已完工,现已准备项目整体验收。“沅 江大米”农产品地理标志申报已通过评审,线上销售已开通,“沅江大米” 区域品牌打造线路已开启。粮食产后服务中心运营情况:今年全市产后服务 中心清理、烘干稻谷13.94万吨,获利820万元,减少粮农粮食损失将近1.30 万吨、价值近3700万元。改变了我市粮食收获“看天”、“等天”的状况。 8、物价工作情况 一是做好价格管理工作。规范中小学教育管理、规范环卫收费管理、规范交 通服务收费、规范农村饮水价格、规范及调整天然气价格、规范代转供电终 端价格、规范及调整各项收费项目。根据上级文件要求,及时取消或降低和 放开了一批经营服务性收费项目。认真做好价格监测工作,充分发挥服务职 能,每周价格监测工作人员定期到农资市场、蔬菜市场、农产品市场、粮油 交易市场、超市、加油站等10个采价点,对粮油类、蔬菜类、农资类等12类 60种商品价格信息进行采集,做到每周上报一次至三次。从无迟报、漏报现 象。二是认真做好价格认定工作。我们严格按照价格认定程序规定,2020年 完成价格认定案件135宗,涉案物金额277.9万元。刑事案件135宗,涉案金 额277.9万元。 9、公共资源交易管理情况 2020年,我办共受理依法必须招标的工程建设项目核准项52宗,办结52宗, 办结率100%。共计核准招标金额约23.26亿元。其中招标金额1千万以上的有 33宗。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单 位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本概况 (一)机构设置情况 沅江市发展和改革局为市人民政府工作部门,是综合研究全市经济和社 会发展政策,进行宏观调控和主管全市价格工作的综合经济部门;属全额拔 款正科级行政单位,加挂沅江市粮食和物资储备局牌子;根据职责职能,共 设 19 个内设股室,分别为:办公室(法制股)、财务股、政工人事股、综合 规划股(经济体制改革股)、工交投资股(市重点项目建设办公室)、长江 经济带和洞庭湖发展股、农业农村经济股、服务业和经济贸易股(高新技术 产业股)、社会发展股(就业收入分配和消费股)、资源节约和环境保护股 (能源管理办公室)、市两型社会建设办公室、公共资源交易管理股、财政 金融和信用建设股(利用外资股)、价格收费管理股(市价格监测调控股)、 优化经济发展环境股(评估督导股)、粮食产业发展和调控股(国民经济与 装备动员办公室)、粮食与物资储备股(军粮应急管理股)、粮食和物资监 督检查股、行政审批改革股;另设 4 个二级机构,分别为:市项目前期服务 中心、市价格认证中心(市价格成本调查队)、市粮油检验站、市粮食与物 资储备中心。 (二)人员情况 沅江市发展和改革局是参照公务员法管理的全额拨款行政单位,核定编 制数为 50 人。全局现有干职工 154 人,其中在职人员 85 人,离退休 69 人; 局党组班子成员 9 人,其中局长 1 人,副局长 7 人,党组成员 1 人。 (三)主要职责 1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度 计划,统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。 2. 研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出落实宏观调控政策的建议,协调解决经济运行中的重大问题, 调节国民经济运行。 3. 汇总全市社会资金总体运行情况,参与贯彻落实财政、金融、土地 政策并综合分析政策执行效果。 4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和 对外开放的重大问题。 5. 拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政 策的措施。 6. 组织执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大 问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与经 济和社会发展规划的衔接平衡。 7. 贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,研究分 析区域经济发展情况,组织编制区域规划。 8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原 材料进出口总量平衡计划并监督执行。 9. 贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规,制定并组 织实施全市粮食流通发展规划, 组织指导粮食市场体系和质量监测体系建设。 10. 负责国民经济和社会发展的政策衔接。 11. 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能 源消费总量控制目标的建议。 12. 编制和执行全市价格改革规划,组织实施价格政策。监测、分析市 场价格形势,组织实施价格总水平调控。 13. 协调推进经济发展环境的优化 14. 研究提出全市能源发展战略和改革建议。 15. 推进社会信用体系建设相关工作。 16. 组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。 17. 依法负责公共资源交易综合监督管理 18. 负责全市重点建设项目管理工作。 19. 完成市委和市人民政府交办的其他任务。 二、部门整体支出管理与使用情况 (一)基本支出的管理与使用情况 1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.25 万元。其中:人员 经费支出 1016.24 万元;公用经费支出 174.01 万元。 人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福 利支出 916.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支 出;对个人和家庭补助支出 96.28 万元,主要包括:退休费、抚恤金、奖励 金、住房公积金等支出。 公用经费支出分为商品和服务支出和其他资本性支出。其中商品和服务 支出 173.55 万元,主要包括:办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维 护费、培训费、公务接待费、劳务费等;其他资本性支出 0.46 万元,主要 为办公设备购置。 2.年初总预算收支情况 2020 年年初预算总收入 969.48 万元。其中:经费拨款 969.48 万元。 预算总支出 969.48 万元。预算收支平衡。 3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 2020 年追加拨款 531.77 万元。其中:行政运行经费 133.06 万元,立 项争资、重点项目、易地扶贫等奖励 54.20 万元,粮食系统改制遗留问题资 金 85.30 万元,价格调控监管资金 6.50 万元,老旧小区及保障性安居工程 配套设施建设项目前期经费 83.80 万元,“十四五”规划编制及“十四五” 电力绿色能源发展规划编制经费 28.91 万元, 粮食收购维稳经费 40.00 万元, 2020 年第一批、第二批粮油千亿产业专项资金 75.00 万元,重点流域水环 境综合治理项目前期经费 10.00 万元,省工业特色小镇项目申报前期经费 15.00 万元。 2020 年其他收入 200.79 万元。其中:项目编制经费 114.16 万元,项 目前期业务费 78.20 万元,农产品成本调查费 4.00 万元,招商引资、粮安 考核、安全生产奖励及粮油调查费 4.43 万元。 4.年度预算收入决算情况 2020 年决算收入 1702.04 万元,其中:财政拨款基本收入 1176.07 万 元,项目收入 325.18 万元,其他收入 200.79 万元。 5.年度预算支出决算及结余情况 2020 年决算支出 1879.55 万元,其中:基本支出 1190.25 万元,项目 支出 689.30 万元。本年度结转 217.18 万元。 6.本年“三公经费”概况 2020 年三公经费 16.59 万元,其中,公务接待费 16.59 万元。无公务 运行用车运行维护费及因公出国(境)费。 (二)专项支出的管理和使用情况 我单位 2020 年项目专项经费拨款财政收入 325.18 万元,其他收入 200.79 万元,实际项目支出 689.30 万元。我单位的项目支出主要用于项目 前期工作经费、全市立项争资工作经费、节能及两型社会建设工作经费、重 大项目包装、策划、编制工作经费、洞庭生态经济区建设工作经费、易地扶 贫工作经费、刑事案件价格监证工作经费、“好粮油”工作经费、粮食大清 查工作经费、储备粮收购慰问工作经费、优质粮油工程工作经费等。 三、部门整体支出管理情况 我单位建立了机关财务管理制度,严格按照资金“收支两条线”管理办 法规范单位的收支。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定, 坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向 及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,确保项目资金专款专 用。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,面对艰巨繁 重的改革发展稳定任务以及新冠肺炎疫情严重冲击,在市委、市政府的坚强 领导下,我局认真贯彻落实市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基 调,坚持新发展理念,充分履行发展改革工作职能,在全市重点立项争资、 项目建设、洞庭湖生态经济区建设、优化营商环境、粮食行业等方面做了一 些卓有成效的工作。 1、立项争资和重点项目建设情况 立项争资情况:2020 年我市争取上级各类资金计划项目 323 个、到位 资金 58.4 亿元(其中,按性质分:项目建设类资金 25.1 亿元,非项目建设 类资金 33.3 亿元),占年度任务的 105.14%,同比上年增长 10.6%。 重点项目建设指标完成情况:截止 12 月底,我市 124 个项目完成投资 131.88 亿元,占年度任务的 124.72%。其中 64 个益阳市级重点项目完成投 资 69.5 亿元,占全年任务的 120.87%。益阳市“6 个 10”项目完成投资 13.87 亿元,占全年任务的 181.8%,省“5 个 100”项目完成投资 11.07 亿 元,占全年任务的 215.81%。 2、固定资产投资情况 2020 年我市首次将固定资产投资工作纳入全市绩效考核,明确了各单 位责任和奖惩措施,采取了非奖即罚的措施,取得了较好的效果。从连续几 年(17-19 年)的倒数第一、二名提升至今年可进入先进行业;1-12 月我市 固定资产投资完成 152.55 亿元,同比增长 9.5%,排益阳第二。其中,产业 投资完成 88.73 亿元,同比增长 29.78%;工业投资完成 64.01 亿元,同比 增长 15.24%;工业技改投资完成 44.37 亿元,同比增长 31.73%;现代农业 投资完成 10.93 亿元,同比增长 197.63%。 3、易地扶贫工作情况 易地扶贫搬迁计划及任务完成情况:2017 年以来共实施搬迁 632 户 2006 人,集中安置 328 户 983 人,分散安置 304 户 1023 人;城镇安置 379 户 1156 人,农村安置 253 户 850 人;脱贫计划完成情况:2020 年核定脱贫 75 人, 全市易地扶贫搬迁脱贫计划完成率 100%;易地扶贫搬迁项目建设完成情况: 全市住房建设 654 套,总建筑面积 51850 平方米,其中集中安置 350 套建筑 面积 26275 平方米;建设安置区区内及区外直接为安置区服务的自来水管网 1100 米、变压器增容 1 个、新建提质改造道路 4000 平方米、网络电视已全 部到户。后续帮扶:“十三五”搬迁户中落实产业、就业、兜底保障等后续 帮扶措施户数 632 户,后续帮扶措施覆盖率 100%。 4、洞庭湖生态经济区建设工作 申报项目,争取项目资金情况:今年共成功申报省预算内基建投资长江 经济带和洞庭湖发展专项“五结合”工程 5 个(万子湖村、新湾村、人益村、 兴乐村、俩仪村),省预算内基建投资长江经济带和洞庭湖发展专项绿色发 展 1 个(澧水南嘴段岸线保护修复工程)。今年共争取省预算内资金 650 万 元。目前,正在申请 2021 年中央预算内长江经济带绿色发展项目 2 个,2021 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资项目 2 个。洞庭湖生态环境专项 三年行动计划的实施工作:坚持每月调度,目前《三年行动计划》中共 29 项具体工作任务,现已全部完成。“五结合”工程:加强调度督办,目前市 5 个“五结合”工程均已竣工。 5、优化营商环境工作情况 对标《沅江市优化营商环境二十条》、《沅江市营商环境大优化行动方 案》的工作要求,营商办强化组织领导,理顺工作机制、强化督查督办,全 面优化政务服务环境、法治环境、用工环境、融资环境,多措并举,着力解 决企业反映的痛点、堵点、难点问题,切实增强企业和群众获得感。 一是优化体制机制。迅速成立优化营商环境行动工作组办公室;并制定 制定出台《沅江市优化营商环境工作机制》,6 个制度推进全市营商环境各 项工作落实。二是坚持高频调度。基本实现“一周一调度”,并多次组织各 线总牵头单位和各责任单位召开优化工作推进会,确保营商环境重点工作扎 实推进。三是深化督查督办。基本实现“一月一督查、一月一简报”,截止 目前,共印发工作简报 6 期,督查通报 5 期,通过督查督办,强化部门认识, 压实部门职责,推进滞后工作按期整改到位。四是规范执法备案。针对往年 执法单位存在入企检查“事前不备案,事后补报不及时、甚至不报”等现象, 制定并出台了沅江市 2020 年涉企检查备案工作制度,并多次对执法备案情 况进行暗访督查,目前,大部分执法单位均能按照制度要求严格进行涉企检 查备案,全市入企检查备案情况得到明显提升。五是强化问题跟踪。市营商 办以服务企业为目标,以解决问题为导,根据走访企业、上级交办、受理举 报等多渠道到收集梳理问题,截止目前,交办移交问题共计 27 件。 6、 “十四五”规划编制工作情况 一是理清思路,深入调研。成立了沅江市“十四五”规划编制协调领导 小组,多次召开规划编制推进部署工作,相继印发《沅江市“十四五”规划 基本思路》、《沅江市“十四五”规划编制工作方案》、《沅江市“十四五” 规划课题研究及专项规划编制提纲》。我市的“十四五”《基本思路》得到 了相关领导的充分肯定。今年 7、8 月份织相关人员深入各局进行了为期 20 多天的调研,主要就“十四五”规划部门发展思路、专项规划编制、重点项 目收集进行了深入探讨、点评、指导。二是及时调度,狠抓落实。市委市政 度多次调度“十四五”规划编制工作,各级各部门针对编制工作存在的重视 不够、专项规划及重点建设项目编制质量不高、进度不快等问题,立行立改, 及时有效地推动了“十四五”规划编制工作。前期通过座谈会、书面请示等 形式分别从市委办、市政府办负责文字材料的室主任和分管副主任、湖南师 范大学两名专家教授;市直各部门、各镇场街道、各相关驻沅单位;市级领 导个人;政协委员;市人大代代表;企业家代表;湖南省国际工程咨询公司 和广大人民群众和各界社会人士八个层次纳良策谏实言。目前,针对“十四 五”规划纲要(意见稿),专门在长沙组织了专家学者座谈会,通过了政府 常务会。三是加强督办,注重对接,收集项目。市规划办先后 5 次督促各有 关部门收集、整理、完善“十四五”规划重点建设项目,同时将沅江市“十 四五”“三个重大”(政策、改革、项目)及规划基本思路与上级及时进行 了对接和汇报,及时修改、完善、上报重点项目情况。 7、粮食行业发展与调控工作 粮食收储:全市收购早稻 156687 吨,收购中晚稻 183412 万吨,粮食收 购市场秩序井然,无农民“卖粮难”、“打白条”等违反国家收购政策的现 象发生,粮食市场价格平稳,粮食收储制度改革初显成效。粮食产销:今年 组织市内粮食经营企业通过积极参展各种大型粮食交易会和开展与外地粮 食经营企业联营,至 11 月我市粮食销售 38.3 万吨,其中销往省外 14.2 万 吨。同时支持引导粮食经营企业开通线上销售渠道。天下洞庭、春粮米业、 旭泰米业等线上销售平台已经建成运营,销量稳步增长。“优质粮油工程” 建设情况:“好粮油”行动示范县项目有序推进。项目 2019-2020 年度计划 投资 6659 万元。已建成优质稻种植基地 5250 亩、落实优质稻订单面积 25.7 万亩,示范企业旭泰、春粮、粮晟生产线升级改造已完工,现已准备项目整 体验收。“沅江大米”农产品地理标志申报已通过评审,线上销售已开通, “沅江大米”区域品牌打造线路已开启。粮食产后服务中心运营情况:今年 全市产后服务中心清理、烘干稻谷 13.94 万吨,获利 820 万元,减少粮农粮 食损失将近 1.30 万吨、价值近 3700 万元。改变了我市粮食收获“看天”、 “等天”的状况。 8、物价工作情况 一是做好价格管理工作。规范中小学教育管理、规范环卫收费管理、规 范交通服务收费、规范农村饮水价格、规范及调整天然气价格、规范代转供 电终端价格、规范及调整各项收费项目。根据上级文件要求,及时取消或降 低和放开了一批经营服务性收费项目。认真做好价格监测工作,充分发挥服 务职能,每周价格监测工作人员定期到农资市场、蔬菜市场、农产品市场、 粮油交易市场、超市、加油站等 10 个采价点,对粮油类、蔬菜类、农资类 等 12 类 60 种商品价格信息进行采集,做到每周上报一次至三次。从无迟报、 漏报现象。二是认真做好价格认定工作。我们严格按照价格认定程序规定, 2020 年完成价格认定案件 135 宗,涉案物金额 277.9 万元。刑事案件 135 宗,涉案金额 277.9 万元。 9、公共资源交易管理情况 2020 年,我办共受理依法必须招标的工程建设项目核准项 52 宗,办结 52 宗,办结率 100%。共计核准招标金额约 23.26 亿元。其中招标金额 1 千 万以上的有 33 宗。 五、存在的问题 工作经费有缺口。我单位主要职责是谋划沅江经济发展,主要负责立项 争资、项目和价费监管等工作。这些工作涉及到全市各行各业,需深入基层 调研、监督、管理,上下级需沟通、对接、协调,年度专项工作经费支出相 当大,有一定的缺口。

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