廊坊市广阳区统计局预算说明.docx
廊坊市广阳区统计局 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将 廊坊市广阳区统计局 2017 年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 部门职责: (一)贯彻执行国家、省建立的国民经济核算体系,统计指标体系和全国统一的基本统计报表 制度;完善和统一管理全区各项核算制度;组织、管理、协调各乡(镇、办事处)、各部门统 计工作和国民经济核算工作;统一组织、管理全区的统计报表工作。 (二)在区政府统一领导下,会同有关部门统一组织领导完成国家、省和市的重大国情国力、 省情省力、市情市力、区情区力普查和抽样调查;统一组织协调管理各乡(镇、办事处)、各 部门的社会经济调查;审查各乡(镇、办事处)和区政府各部门的统计调查计划、调查方案; 组织完成国家、省、市布置的各项调查任务,搜集、整理、提供全区的基本统计资料;对国民 经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有 关部门提供统计信息和咨询建议。 (三)建立健全和管理乡以上国家信息自动化和统计数据库体系;组织协调和统一管理全区数 据库网络。 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 廊坊市广阳区统计局 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政单位 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支 出都反映在预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 481.51 万元,其中:一般公共预算收入 481.51 万元,政府性基金收 入 0 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 481.51 万元,其中基本支出 481.51 万元,包括人员经费和日常公用 经费,项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 481.51 万元,较 2016 年预算增加 35.06 万元,其中:基本支出 增加 70.06 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少 35 万元,主要为财力紧张预算未安 排。 三、机关运行经费安排情况 2017 年预算安排我部门机关运行经费 1.75 万元,其中办公经费 1.75 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年,我部门“三公”经费预算安排 0 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用 车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费为 0 万元);公务接 待费 0 万元。与 2016 年持平、无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标: 1、全力做好各项统计调查工作,做好 1%人口抽样调查工作,做好 2017 年统计报表工 作,确保圆满完成全年目标任务; 2、充分发挥统计部门职能作用,坚定信心,迎难而上,强化责任意识,做到应统尽统, 确保统计数据质量; 3、加强统计服务,深入基层开展调查研究,增强统计分析的及时性、科学性和针对性,努 力为区委、区政府领导决策服务到位。 职责分类绩效目标: 1、按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问 题的暂行规定》,分年度完成普查工作,确保普查的顺利完成。组织完成国家部署的国情国力 普查及重要调查任务,研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和 提供有关县情县力方面的统计数据。 2、根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求,组 织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。组织开展专项统计调查工作,了解基层情况和动态 提供统计信息和咨询建议。 3、保障全区统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利 报送汇总。 部门职责-工作活动绩效目标 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 在全县开展 绩效目标 完成全县年度数 国民经济核 GDP 核算、资产 据的测算审核认 算 负债核算、资金 定工作;完成必要 流量核算工作。 分析,对相关经济 单位:万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 标 决策提供重要依 据。 贯彻执行国家国 民经济核算制度, 完成全县年度、季 组织实施全县国 度数据及各市年 国民经济核 算 民经济核算制度 度数据的测算审 和投入产出调查, 核认定工作;完成 核算全县生产总 必要分析,对相关 值,整理、测算 经济决策提供重 和提供国民经济 要依据。 核算资料,监督 评价标准 绩效指 综合数 据统计 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 管理全县国民经 济核算工作。 组织国情国力普 统计调查 研究制定资料开 查和工业、农业、 发应用计划,进行 社会、教育、节 业务培训,组织开 能、卫生等涉及 展深层次课题研 相关行业的专项 究,发布普查主要 统计调查监测, 数据公报,完成普 收集、整理统计 查工作总结和表 数据,提供咨询 彰。 建议。 单位:万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 组织完成国家部 署的国情国力普 查及重要调查任 务,研究提出重 国情国力普 大县情县力普查 查 和抽样调查计划 并组织实施,汇 总、整理和提供 有关县情县力方 面的统计数据。 专项统计调 绩效目标 单位:万元 标 按照国家统计局、 财政部关于印发 《关于统计部门 周期性普查和大 型调查经费开支 问题的暂行规 评价标准 绩效指 国情国 力普查 定》,分年度完成 普查工作,确保普 查的顺利完成。 根据部门职责及 组织开展专项统 专项统 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 查 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 标 《中华人民共和 计调查工作,了解 计调查 国统计法》和国 基层情况和动态 家统计局、县政 提供统计信息和 府有关文件要求, 咨询建议。 组织实施涉及相 关行业数据的专 项统计调查。 管理全县统计数 保障全县统计信 统计数据采 据库网络;指导 息自动化系统和 信息化 集决策咨询 全县统计信息化 统计数据库系统 建设 系统建设。组织 运行安全平稳。保 评价标准 绩效指 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 全县统计系统各 证统计数据的顺 级各专业实施以 利报送汇总。 企业一套表制度 为核心的统计四 大工程:建立并 管理全县统计信 息自动化系统和 统计数据库系统。 统计政务管 理 保障机关日常运 保障统计信息化 转,健全全县统 建设、统计执法、 计法制建设,指 统计人员上岗资 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 标 导全县统计专业 格认定、职称考试 技术队伍建设。 等全县统计专业 技术队伍建设。 健全全县统计法 开展统计执法检 制建设,严格查 查和培训工作,防 处统计违法现象, 范统计违法现象 综合业务管 开展统计基层基 的发生;拟定全县 统计法 理 础建设,指导全 统计教育培训制 制建设 县统计专业技术 度、规划等,统一 队伍建设,配合 归口管理指导全 国家统计局组织 县统计教育培训 评价标准 绩效指 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 标 管理统计从业资 工作; 开展全县 格认定和持证上 统计专业技术人 岗工作,协助有 员职称资格考试 关部门组织管理 和评定工作。 统计专业技术资 格。 保障机关日常运 综合事务管 理 转,开展纪检监 察、计财内审、 人事管理、老干 部管理、党建、 保障机关正常运 转。 评价标准 绩效指 综合事 务保障 率 优 良 中 差 227 廊坊市广阳区统计局 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 单位:万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 后勤、行政许可 事务性管理等工 作。 六、政府采购预算情况 2017 年,我部门未安排政府采购预算。 部门政府采购预算 廊坊市广阳区统计局 政府采购项目来源 项目名称 预算 采购 物品 政府采 购目录 数量 数量 单位 单位:万元 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他 资金 名称 序号 合计 合 计 一般 渠道 基金 财政 其他 公共 资金 预算 专户 来源 预算 拨款 核拨 收入 拨款 七、国有资产信息 我部门(含所属单位)上年末固定资产金额为 78.04 万元,我部门本年度无拟购置固定 资产,详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门:廊坊市广阳区统计局 项 截止时间:2016 年 12 月 31 日 目 数量 价值(金额单位:万元) 资产总额 —— 78.04 1、房屋(平方米) 0 0.00 其中:办公用房(平方米) 0 0.00 2、车辆(台、辆) 2 33.66 3、单价在 50 万元以上的设备 0 0.00 4、其他固定资产 44.38 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其它需要说明的事项 无其它需要说明的事项。

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