沅江市发展和改革局2019年部门预算说明 .doc
沅江市发展和改革局 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江 市发展和改局 2019 年部门预算编制说明如下: 一、工作职责 (一)拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全市国 民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调 经济社会发展,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构 的目标和政策的建议,提出综合运用各种经济手段和政策的 建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展 计划的报告。 (二)贯彻和落实宏观调控政策。落实上级宏观调控政 策,研究分析市内外经济形势和发展情况,监测全市宏观经 济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任;研究全 市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出相关政策建议。 (三)综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、 证券等方面的情况,立足市情,研究贯彻落实国家财政政策、 金融政策、土地政策以及其它调控政策的措施;拟订并组织 实施产业政策,监督检查产业政策的执行;会同有关部门协 调推进产业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制 度建设,负责创业投资企业的备案管理;负责企业债券发行 的审查和申报,监督发行企业债券募集资金的使用;参与对 直接融资企业的监管。 (四)指导和推进经济体制改革。研究全市经济体制改 革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方 案,协调有关专项经济体制改革方案。 (五)引导和监管固定资产投资。承担规划全市重大建 设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资 总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;按规定权限审 批、核准、备案建设项目和利用外资项目;负责申请中央和 省财政性建设资金项目的申报;指导和监督国外贷款建设资 金的使用,引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提 出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的 目标和政策;研究提出中长期和年度市重点建设项目计划; 指导和协调全市招标投标工作和政府投资项目的代建管理 工作,负责市本级政府代建制项目的组织实施与监督管理; 负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作;组织开展重 大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。 (六)推进产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、 二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大 政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村 各项专项规划和政策;研究提出新型工业化和产业集群发展 的政策措施;拟订基础设施发展规划和政策;会同有关部门 拟订全市第三产业的发展战略和政策措施,编制并组织实施 第三产业发展规划;会同有关部门研究和拟订高新技术产业 发展、产业技术进步的战略、规划和政策,协调解决技术装 备推广应用等方面的重大问题。 (七)促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化 发展情况,拟订并组织实施全市区域经济协调发展规划和主 体功能区规划,推进全市“两型社会”建设综合配套改革、 统筹城乡发展改革试验;会同有关部门研究拟订全市城镇化 发展战略和重大政策措施;制定开发区发展规划和政策;拟 订并组织实施全市以工代赈规划和计划。 (八)引导和调控市场。承担市内重要商品总量平衡和 宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口 总量计划并监督计划执行;拟订市级重要物资储备规划,会 同有关部门管理粮食、棉花、食糖、食盐、石油等重要物资 和商品的市级储备;牵头负责全市物流业发展工作,拟订现 代物流业发展战略、规划和政策,协调物流业发展重大布局。 (九)促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经 济的政策协调衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年 度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、 卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政、旅游等发展政策; 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协 调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题 及政策。 (十)推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协 调发展的重大战略问题;负责节能减排的综合协调工作;组 织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策 措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调 生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产 业和清洁生产促进有关工作。 (十一)组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、 计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动 员有关工作。 (十二)贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章, 落实市价格总水平预期调控目标及相应的调控措施,实施特 殊情况下价格干预措施方面的有关工作。 (十三)管理行政事业性收费,按规定实施行政事业性 收费许可证制度和统计报告制度;协管国家和省、益阳市价 格主管部门管理的服务价格和行政事业性收费,提出价格和 收费调整的建议,并组织具体实施。 (十四)开展价格总水平、市场价格动态以及重要商品、 服务价格和收费的监测、分析和预测,掌握相关成本与市场 供求的变动情况,跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反 映,实施价格监测预警,提出调控管理及相关经济政策建议; 开展价格信息服务。 (十五)按照政府定价成本监审目录,负责政府指导价、 政府定价的商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审 工作,实施省市价格主管部门要求的重要商品和服务成本调 查。 (十六)依法实施市场价格监管,引导规范市场价格行 为。推行明码标价,组织开展价格诚信和价格公共服务工作; 落实上级有关部门测定并适时公布具体商品和服务的市场 平均价格、平均差价率、平均利润率及合理幅度的相关工作; 开展反价格垄断,制止不正当价格行为。 (十七)依法组织、指导全市价格和收费的监督检查工 作,处理价格争议,受理价格违法行为举报,依法查处价格 违法和乱收费案件以及不正当价格行为,指导价格社会监督 工作;负责指导行业组织价格自律工作;指导企业价格管理 工作;组织全市价格管理人员的培训。 (十八)负责价格认定工作。 (十九)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交 办的其他事项。 (二十)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策 措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资 源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。 二、部门预算单位构成 根据编委核定,我局内设股室 3 17 个,所属事业单位 个,全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月(预算编制时间) ,我局纳入部门预算编 制 95 人。其中:实有在职人员 73 人,离退休人员 22 人, 遗属 3 人 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合 预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 (一)收入预算 2019 年单位预算收入 820.99 万元,其中:一般公共预 算拨款 760.99 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 60.00 万元,政府性基金拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。 (二)支出预算 2019 年单位预算支出 820.99 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 645.99 万元,分别为:人员经费支出 572.99 万元,公用经费支出 73.00 万元。 项目支出 175.00 万元。 2、按支出功能分类科目: 2010401 行政运行 526.77 万元; 2010402 一般行政管理事务 243.00 万元; 2010408 物价管理 5.00 万元; 2210201 住房保障支出 46.22 万元。 3、按支出经济分类科目: 工资福利支出 561.13 万元; 商品和服务支出 73.00 万元; 对个人和家庭的补助支出 11.85 万元; 项目支出 175.00 万元; 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 645.99 万元,比 2018 年预算减少 3.89 万元,下降 0.6%。 (二)“三公”经费情况 2019 年,我局 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元, 其中:公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,与上年持平。 (三)政府采购情况 2019 年,我局安排政府采购预算 5 万元,主要用于采购 电器设备及办公用具等。 (四)国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 30 日,我单位共有车辆 0 辆,电脑 64 台,打印机 19 台,等等,资产总价值 55.64 万元。 (五)预算绩效评价情况 2019 年度,我局纳入绩效评价的项目 8 个,涉及预算 金额 175 万元,其中财政拨款 115 万元,非税收入 60 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理 费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 七、2019 年预算附表共 30 个 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分 类) 7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分 类) 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济 分类) 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济 分类) 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预 算经济分类) 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预 算经济分类) 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按 部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按 政府预算经济分类) 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 部门预算经济分类) 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 政府预算经济分类) 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助(按部门预算经济分类) 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预 算经济分类) 21、政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 22、政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门 预算经济分类) 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府 预算经济分类) 25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、2019 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、2019 年度部门整体支出预算绩效目标申报表