附件3麻塘苗族瑶族乡2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc
附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 75 59 78.67% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 12.27 20.85 14.14 4.02 9 5.74 4.02 9 5.74 8.25 11.85 8.4 其中:公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出: 1、业务工作专项 1675.39 633.8 47.3 66.75 1556.09 554.05 72 13 2、运行维护专项 3、上级专项资金 4、其他 329.57 350.39 305.58 298.36 311.53 276.2 水费、电费、差旅费 28.86 35.8 27.2 会议费、培训费 2.35 3 2.18 0 0.06 0 0 0 0 公用经费 其中:办公经费 其他 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况(2020 年完 工项目) 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模(㎡) 制率 (㎡) — — — 预算投资 (万元) — 实际投资 (万元) 投资概算 控制率 — — 严格执行预算管理,对公用经费和项目经费实行定额管理。 说明:“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%;“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。

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