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2022年赫山区发展和改革局部门预算说明.doc

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赫山区发展和改革局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区发展和改革局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区发展和改革局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区发展和改革局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 益阳市赫山区发展和改革局是益阳市赫山区人民政府工作 部门(以下简称赫山区发改局) ,主要工作职能包括: 1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。提 出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、 政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向 区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业 安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的 重大问题,调节国民经济运行。 3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地 政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协设机 制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。 4、指导推进和综合协调全区经济体制改革,研究全区经济体 制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案, 协调有关专项改革方案。 5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施;统筹安排区级财政性基本建设资金和投资项目, 3 编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局, 按规定权限审批、核准、备案全区相关 建设、投资项目;研究提 出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的 目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资 方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有 关重大问题;研究提出区重点建设项目计划;负责政府投资项目代 建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。 6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发 展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通 运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和 农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划, 研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研 究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术 产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重 大问题。 7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施, 研究分析区域经济发展情况,组织编制区域规划、跨区县(市)城 市群规划并协调实施;研究统筹推进洞庭湖生态经济区加快发展的 战略、规划和重大政策。拟订全区以工代赈规划和计划;参与研究 拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。拟订开发园区发展规划 和政策;拟订对口支援工作规划和年度计划,并组织实施;承担区 对口支援工作的统筹和协调。 8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工 业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况 4 对计划进行调整;拟定重要战略物资储备计划,负责组织收储、动 用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵 头负责全区物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调 物流业发展重大布局。 9、贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规;制定并组 织实施全区粮食产业发展规划;承担全区粮食流通宏观调控,落实 国家粮食购销政策;研究提出全区级粮食和物资储备规划、储备品 种目录建议,组织实施区级粮食、棉花、食糖等战略物资和救灾物 资收储、轮换和日常管理;贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理 有关技术标准和规范;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管 理,承担区级粮食、棉花、食糖等物资承储企业安全的监管责任; 拟订并组织实施全区粮食流通设施建设规划;负责粮食流通监督检 查和粮食行政执法工作,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量 安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作;承担粮 食安全省长责任制考核日常工作。 10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会 发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口 政策;参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等发展政 策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提 出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会 事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制 改革工作。 11、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研 究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制 5 工作方案并组织实施;负责节能监管的综合协调工作,组织拟订循 环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参 与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节 约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建议健全生态补偿机 制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作; 组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。 12、研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施; 监测能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;组织推进能源 重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组 织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、 新技术、 新设备;规划能源重大建设项目布局,按权限核准、审核、申报和 安排能源重大建设项目。 13、负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理, 会同有关部门拟订招投标配套规定;依照投资管理权限核准建设项 目的招标方式、招标组织形式、招标范围,对书面评标报告进行备 案管理;负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工 业项目招投标活动的监督执法;对全区招投标过程中各有关行政监 督部门招投执法情况进行监督,对招标代理机构进行监督检查;依 照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。 14、编制和执行全区价格改革规划,拟订并组织实施价格政策; 监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、 省、市列名管理的商品和服务价格(药品和医疗服务价格除外), 监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理 工作;负责价格调节基金管理,依法对重大自然灾害和特殊时期实 6 施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;负责价格成本调查 和监审;负责管理、监督价格认证工作。 15、研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹 推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用, 协调社会信用体系建设中的重大问题。 16、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划, 协调有关重大问题;组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、 计划,并组织实施有关工作。 17、承办区人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置 根据益阳市赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室 19 个, 二个二级机构。 本部门 19 个内设机构包括:(一)党政综合办公室。 (二)财 务审计股。(三)人事教育股。 (四)价费管理股。(五)价格监测 调控股。(六)成本调查与监审股。(七)粮食调控股和产业发展股。 (八)粮食监督检查股。(九)社会综合股。(十)招投标管理股。 (十一)三产综合股。(十二)重点办(固定资产投资股) 。 (十三) 工业和高技术发展股。(十四)能源股(对外称区能源局) 。 (十五) 优化经济发展环境股。(十六)国有资产管理办公室。 (十七)物资 和能源储备股(赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山 区国防动员委员会装备动员办公室)。(十八)农业农村经济股。 (十九)益沅桃办(两型办)。 所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳 市赫山区价格认证中心,均为股级公益一类事业单位,均未独立核 7 算,所有二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年局机关部门预 算编制范围。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区发展和改革局部门预算编制范围包括:益阳市 赫山区发改局部门本级,所有二级机构未单独核算,全部纳入局本 级预算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经 营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机 关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分 配的专项经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 1409 万元,其中一般公 共预算拨款为 543.1 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本 经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 180 万元,其他收 入 685.9 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长 476.5 万元,主 要原因是 2021 年预算其他收入和纳入专户管理的非税收入未全部 纳入预算。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 1409 万元,其中,一般 公共服务支出 1217.3 万元,社会保障支出 84.4 万元,医疗卫生与 计划生育支出 66.1 万元,住房保障支出 41.2 万元。支出较去年增 长 476.5 万元,主要原因是 2021 年预算其他支出和纳入专户管理 的非税收入未全部纳入预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 8 2022 年一般公共预算拨款收入 543.1 万元,较去年增加 17.98 万元,主要原因是人员经费支出有所增加。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 1287.5 万元,是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 121.5 万元,是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:(1)行 政执法大队经费 2 万元;(2)信访维稳 5 万元;(3)党建经费 2 万元;(4)以工代赈项目办公业务费 1 万元;(5)立项争资前期 工作经费 30 万元;(6)重点办业务费 10 万元;(7)能源办业务 费 10 万元;(8)软环境建设业务费 8 万元;(9)两型办业务费 10 万元;(10)放管服改革补助 42 万元;(11)协作办业务费 1.5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.08 万元,比 2020 年预算增长 1.03 万元,增长 2.6%。主要原因是我局虽然从整 体上对费用开支保持厉行节约的精神,缩减了不必要的支出预算, 但费用开支项目多,经费支出稍有增加。 (二)“三公”经费预算 9 2022 年“三公”经费当年预算数为 76 万元,其中一般公共预 算拨款预算 1 万元,其他资金预算 75 万元。公务接待费 75 万元, 比去年增加(减少)6 万元,原因是我局从整体上对费用开支保持 厉行节约的精神,缩减了不必要的支出预算,公务用车购置费 0 万 元,与去年持平,公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,因公 出国(境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元,具体为公务接待费 1 万元,与去年持平,公务用车购置费 0 万元,与去年持平,公务用 车运行维护费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万 元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套, 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有预 算资金纳入绩效目标管理,实现绩效目标与部门预算同步编制、同 步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批 复给我局作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 1409 万元,其中:基本支出 1287.5 万元,项目支出 121.5 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理,涉及一般公共预算当年拨款 543.1 万元。 10 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 121.5 万元,其中: (1)行政执法大队经费 2 万元;(2)信访维稳 5 万元;(3)党 建经费 2 万元;(4)以工代赈项目办公业务费 1 万元;(5)立项 争资前期工作经费 30 万元;(6)重点办业务费 10 万元;(7)能 源办业务费 10 万元;(8)软环境建设业务费 8 万元;(9)两型 办业务费 10 万元;(10)放管服改革补助 42 万元;(11)协作办 业务费 1.5 万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共 预算当年拨款 543.1 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税) ,以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 11 赫山区发展和改革局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区发展和改革局 2021 年 11 月 12 日 12

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