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绥芬河市人武部2014年度部门决算.doc

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第一部分 绥芬河市人武部概况 一、绥芬河市人武部职能简述 绥芬河市人武部是市委、市政府的军事工作部,主管全 市的军事工作,主要职责是担负民兵、兵役、国防动员和边 境管理工作 二、部门人员构成 绥芬河市人武部总编制人数 14 人,其中:事业编制 14 人;在职实有人数 14 人,比上年无增减,其中无离休、退 休人员。 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称:绥芬河市人民武装部 单位:万元 收入 支出 行 决算 项目 次 栏次 一、财政拨款收入 行 决算 项目(按支出性质和经济 行 决算 次 数 分类) 次 数 4 栏次 项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 186 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 64 50 商品和服务支出 73 113.7 8.3 其中:财政专户管理资金 其中:本级横向财政拨款 非本级财政拨款 177.7 一、基本支出 6 一、一般公共服务 其中:政府性基金 1 栏次 其中:财政拨款 其中:政府性基金 二、项目支出 其中:财政拨款 其中:政府性基金 60 74.2 61 74.2 62 63 111.8 64 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 29 交纳所得税 85 27 29 提取职工福利基金 86 28 29 转入事业基金 87 其他 88 基本支出结转和结余 177.7 本年支出合计 82 结余分配 83 186 84 其中:财政拨款结转和 结余 项目支出结转和结余 29 其中:财政拨款结转和 30 结余 年末结转和结余 89 20.7 经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中:财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 36 经营结余 206.7 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 92 其中:财政拨款结转和结余 35 合计 90 20.7 93 94 合计 95 206.7 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称:绥芬河市人民武装部 单位:万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 201 20199 2019999 210 2100502 2100503 科目名称 合计 栏次 1 合计 186 一般公共服务支出 186 其他一般公共服务支出 181.5 其他一般公共服务支出 181.5 医疗卫生与计划支出 4.5 事业单位医疗 3.5 公务员医疗补助 1 本年支出 基本支出 日 常 人员 公 小计 经费 用 经 费 2 3 4 74.2 72.4 1.8 69.7 67.9 1.8 69.7 67.9 1.8 69.7 67.9 1.8 4.5 4.5 3.5 3.5 1 1 项目支出 其中: 基本 建设 资金 支出 小计 5 111.8 111.8 111.8 111.8 6 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称:绥芬河市人民武装部 单位:万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中:基本建设资 金支出 2 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称:绥芬河市人民武装部 单位:万元 “三公”经费支出 项目 其中: 公务 合 支出功能分类 科目编码 科目名称 计 小 因公出国 计 (境)费 支出 公务 用车 公务 用车 运行 接待 购置 维护 费支 支出 费支 出 出 栏次 类 款 201 20199 2019999 项 1 2 0.9 0.9 一般公共服务支出 2 0.9 2 2 0.9 2 其他一般公共服务支出 0.9 2 0.9 2 0.92 0.9 2 0.9 2 0.92 合计 其他一般公共服务支出 3 4 5 6 0.92 0.92 注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 206.7 万元, 支出合计 186 万元。基本支出 74.2 万元。其中:工资福利支出 64 万元; 商品和服务支出 113.7 万元;对个人和家庭的补助支出 8.3 万元。项目支出 111.8 万元;经营支出 0 万元;上缴上级财 政支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 186 万元。主 要用于以下方面:一般公共服务(类)181.5 万元;医疗卫 生与计划生育支出 4.5 万元; 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 0 万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年,绥芬河市人武部“三公”经费公共预算财政拨 款支出决算 0.92 万元,其中:因公出国(境)费决算 0 万 元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决 算 0.92 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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