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友谊县高级中学2019年预算公开及三公经费情况.doc

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友谊县高级中学 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县高级中学部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县高级中学部门 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县高级中学部门 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县高级中学部门概况 一、部门职责 1.建立组织机构. 2.制定相关政策. 3. 搞好考生综合素质等级认定工作。 4. 组织特长生考试 5. 严肃认真地配合招生办做好录取工作 二、部门机构设置 友谊县高级中学部门预算是包括本部预算单位的综合 收支计划。本部门中,事业单位 1 家,具体情况如下: 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县高级中学 事业 三、部门人员构成 友谊县高级中学部门总编制人数 105 人,在职实有人数 119 人,其中:事业编制 105 人,行政编制 0 人、参公编制 0 人,退休人员 102 人。与 2018 年对比,退休人员增加 2 人。 3 第二部分 友谊县高级中学部门 2019 年部门预算公开报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (详见附表) 第三部分 友谊县高级中学部门 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 部门 2019 年收支总预算 1879.46 万元,比上年预算数 4 增加 15.01 万元。收入包括:一般公共预算收入 1879.46 万 元,国有资本经营收入 3 万元;支出包括:教育支出 1289.22 万元,社会保障和就业支出 396.81 万元,卫生健康支出 91.46 万元,住房保障 101.96 万元,按照综合预算的原则, 友谊县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县高级中学部门 2019 年收入预算 1879.46 万元, 其中:一般公共预算收入 1876.46 万元,占 99.84%;国有资 本经营收入 3 万元,占 0.16%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县高级中学部门 2019 年支出预算 1879.46 万元, 其中:基本支出 1807.26 万元,占 96.15%;项目支出 72.2 万元,占 3.85%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友 谊 县 高 级 中 学 部 门 2019 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 1879.46 万元。收入包括:一般公共预算收入 1876.46 万元, 国有资本经营收入 3 万元。支出包括:教育支出 1289.22 万 元,社会保障和就业支出 396.81 万元,卫生健康支出 91.46 万元,住房保障 101.96 万元. 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 友谊县高级中学部门 2019 年一般公共预算支出 1879.46 万元,比上年预算数增加 15.01 万元,其中: 5 1、2050204 教育支出 2019 年预算数为 1289.22 万元, 比上年预算数增加 78.47 万元,增长 6%。 2.20805 社 会 保 障 和 就 业 支 出 396.81 , 比 上 年 减 少 116.65 万元,减少 22.7% 3、2101102 事业单位医疗支出 91.46 万元,比上年 26% 3.2210201 住房公积金 101.96 增加 28.1% 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 的说明 友谊县高级中学 2019 年一般公共预算基本支出 1807.26 万元,其中: 1、工资福利支出 1468.21 万元,主要包括:基本工资 590.68 万元、津贴补贴 344.98 万元、年终一次性奖金 75.75 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 183.68 万元,职业 年金 73.47 万元,职工医疗保险缴费 91.46 万元,其他社会 保障缴费 6.22 万元,住房公积金 101.96 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 193.18 万元,主要包括: 办公费 18.21 万元、印刷费 9.32 万元、手续费 0.10,电费 10.5 万元,邮电费 1 万元,取暖费 57.65 万元,物业费 5 万 元。差旅费 10.30 万元,维护费 5.5 万元,培训费 8.5 万元, 专用材料费 6.89 万元,劳务费 10 万元,福利费 0 万元,其 他商品服务 40.21 万元,水费 10 万元。 3、离退休公用支出 0 万元,主要包括:退休人员公用 6 经费 0 万元。 4、职工体检费支出 6 万元。 5、对个人和家庭补助支出 139.87 万元,主要包括:退 休费支 139.66 万元,社会福利救助 0.21 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 友谊县高级中学部门 2019 年一般公共预算支出 1879.46 万元,其中: 1、工资福利支出 1468.21 万元,主要包括:基本工资 590.68 万元、津贴补贴 344.98 万元、年终一次性奖金 75.75 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 183.68 万元,职业 年金 73.47 万元,职工医疗保险缴费 91.46 万元,其他社会 保障缴费 6.22 万元,住房公积金 101.96 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 193.18 万元,主要包括: 办公费 18.21 万元、印刷费 9.32 万元、手续费 0.10,电费 10.5 万元,邮电费 1 万元,取暖费 57.65 万元,物业费 5 万 元。差旅费 10.30 万元,维护费 5.5 万元,培训费 8.5 万元, 专用材料费 6.89 万元,劳务费 10 万元,福利费 0 万元,其 他商品服务 40.21 万元,水费 10 万元。 3、职工体检费支出 6 万元。 4、对个人和家庭补助支出 139.87 万元,主要包括:退 休费支 139.66 万元,社会福利救助 0.21 万元。 7 5.项目支出:办公设备 72.2 万元 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说 明 友谊县高级中学 2019 年没有使用政府性基金预算安排 支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 的说明 友谊县高级中学 2019 年没有使用政府性基金预算安排 支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 的说明 友谊县高级中学 2019 年没有使用政府性基金预算安排 支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县高级中学 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元,比上年预算数 减少 1 万元,主要原因是:没有接待 十二、机关运行经费安排情况说明 2019 年友谊县高级中学事业运行经费预算安排 199.18 万 元,其中:主要包括:办公费 18.21 万元、印刷费 9.32 万元、 8 手续费 0.10,电费 10.5 万元,邮电费 1 万元,取暖费 57.65 万元,物业费 5 万元。差旅费 10.30 万元,维护费 5.5 万元, 培训费 8.5 万元,专用材料费 6.89 万元,劳务费 10 万元, 福利费 0 万元,其他商品服务 40.21 万元,水费 10 万元。 比上年预算数减少26.81万元,降低11%。主要原因是: 学生数减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县高级中学采购预算总额50.2万元,其中: 政府采购货物预算50.2万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月,友谊县高级中学共有房屋平方米,其 中:办公用房8888.23平方米,业务用房4500平方米,平方 米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公 务用车0台,一般执法执勤用0台,特种专业技术用车0台, 其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单 位价值100万元以上设备0台。四是其他资产511个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定,友谊县高级中学2019年实行绩效目标管理的 项目助学金及减免学杂费25.2万元。 第四部分 名词解释 9 一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管 理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费,未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政 运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 10 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 11 理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 12

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