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新闻中心2020年部门决算公开.docx

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2020 年 度 任城区新闻中心 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 2 — 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 十、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 — 3 — 部门概况 — 4 — 一、部门职责 (一)宣传报道党的路线、方针、政策; (二)负责全区新闻信息的采集、编辑及发布等统筹工作; (三)负责全区重大政治、经济、文化和重点工作的宣传报道; (四)负责全区基层通讯员队伍的建设、培训、指导工作; (五)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看,任城区新闻中心决算包括:新闻中心本 级决算。 纳入任城区新闻中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,即任城区新闻中心本级 — 5 — 第二部分 2020 年 度 部 门 决 算 表 — 6 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目(按功能分类) 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 272.56 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 31 三、上级补助收入 3 32 四、事业收入 4 33 五、经营收入 5 34 六、附属单位上缴收入 6 35 七、其他收入 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 272.56 本年支出合计 30 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 总计 29 决算数 2 271.91 54 0.65 57 272.56 总计 58 272.56 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — 收入决算表 公开 02 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏 次 1 2 合 计 272.56 272.56 201 一般公共服务支 出 272.56 272.56 20133 宣传事务 272.56 272.56 2013350 事业运行 272.56 272.56 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 3 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 — 8 — 公开 03 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 271.91 180.13 91.78 科目名称 201 一般公共服务支 出 271.91 180.13 91.78 20133 宣传事务 271.91 180.13 91.78 2013350 事业运行 271.91 180.13 91.78 — 9 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 项 1 目 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 272.56 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 4 5 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 17 18 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计 9 272.56 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 271.91 271.91 本年支出合计 23 271.91 271.91 年末财政拨款结转和结余 24 0.65 0.65 272.56 272.56 10 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 14 一般公共预算 财政拨款 22 年初财政拨款结转和结余 总计 合计 272.56 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:万元 部门: 济宁市任城区新闻中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 271.91 180.13 91.78 201 一般公共服务支出 271.91 180.13 91.78 20133 宣传事务 271.91 180.13 91.78 2013350 事业运行 271.91 180.13 91.78 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 160.33 302 商品和服务支出 17.40 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 49.39 30201 办公费 4.46 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 43.91 30202 印刷费 3.8 30702 国外债务付息 30103 奖金 19.87 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 16.38 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.62 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 4.11 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 1.11 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.39 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 10.51 30212 因公出国(境)费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 0.05 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1.97 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 — 12 — 0.21 1.14 0.38 0.59 决算数 0.43 0.43 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 人员经费合计 1.49 0.27 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 0.90 31099 其他资本性支出 1.69 312 对企业补助 31201 资本金注入 2.75 31203 政府投资基金股权投资 其他交通费用 0.04 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 0.91 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 0.15 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999 其他支出 162.31 0.59 公用经费合计 17.83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 合计 1 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.20 3.20 公务 接待费 6 合计 7 2.75 因公出国 (境)费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.75 公务 接待费 12 2.75 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 14 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收支 — 15 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 公开 09 表 单位:万元 部门:济宁市任城区新闻中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 年末结转和结余 年初结转和结 余 本年收入 1 2 本年支出 3 合 计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无国有资本经营预算收支 — 16 — 合计 结转 结余 4 5 6 第三部分 2020 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 17 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 272.56 万元。与 2019 年相比,收、支 总计各减少 19.45 万元,下降 6.7%。主要是人员调出,工资及经 费减少。 292.01 272.56 收入支出决算总体情况说明图(万元) 350 300 250 200 150 100 50 0 2019 年 2020 年 二、收入决算情况说明 本年收入合计 272.56 万元,其中:财政拨款收入 272.56 万 元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。 收入决算情况说明图 100% 财政拨款收入 — 18 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 272.56 万元,其中:基本支出 180.78 万元, 占 66.32%;项目支出 91.78 万元,占 33.67%;对附属单位补助 支出 0 万元,占 0%。 支出决算情况说明图 34% 66% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 272.56 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 19.45 万元,下降 6.7%。主要是人员 调出,工资及经费减少。 272.56 财政拨款收入支出决算总体情况图(万元) 292.01 350 300 250 200 150 100 50 — 19 — 0 2019 年 2020 年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 271.91 万元,占本年支 出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减 少 20.10 万元,下降 6.8%。主要是主要是人员调出,工资及经费 减少。 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图(万 元) 350 300 292.01 271.91 250 200 150 100 50 0 2019 年 2020 年 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 271.91 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 271.91 万元,100%。 — 20 — 一般公共预算财政拨款支出决算结构情 况图(万元) 100% 2020 年 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.09 万 元,支出决算为 271.91 万元,完成年初预算的 108%。决算数大 于年初预算数的主要原因人员工资调整,人员经费增加。 其中:一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行 (项)。主要反映用于日常办公经费、人员经费及办报经费支出。 年初预算为 251.09 万元,支出决算为 271.91 万元,完成年初预 算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整,人 员经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 271.91 万元, 包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 162.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、 职业年金 — 21 — 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、对个人 和家庭的补助等。 公用经费 17.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经 费、公车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市任 城区新闻中心所属预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数为 2.75 万元,完成年初预算的 85.93%,其 中:因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的 0 %;公务用车 购置及运行维护费 2.75 万元,完成年初预算的 85.93%;公务接 待费 0 万元,完成年初预算的 0%。 2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.45 万元,是 主要原因是严格公务用车管理,规范使用公务车。其中:因公出 国(境)费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.45 万元、 公务接待费增加 0 万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要 原因是无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照八 项规定,制定规章制度,加强公车的使用与管理。公务接待费未 增加。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 — 22 — 1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团 组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.75 万元,占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.93%。其中:公务用车 购置费支出 0 万元,2020 年任城区新闻中心未使用财政拨款购置 公务用车,主要是严格执行八项规定;公务用车运行维护费 2.75 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。2020 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为 2 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元,其中:国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次) ;国(境) 外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算收出 十、重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 — 23 — 2020 年度政府采购支出总额 3.81 万元,其中:政府采购货 物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业 合同金额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,任城区新闻中心共有车辆 2 辆, 其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 2 辆,其他用车主要是新闻采访;单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) (四)预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 本部门无部门项目绩效自评。 3、部门评价项目绩效评价结果 本部门无部门评价项目。 — 24 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 — 25 — 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。 — 26 — 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 — 27 — 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行 (项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 第五部分 附 — 28 — 件 2020 年度济宁市任城区*局部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位:万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 2 3 4 5 … 说明:本部门无绩效评价项目。没有预算项目绩效自评情况,故本表无数据。 — 29 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 主管部门 项目实施单位 联系电话 金额 (单位:万元) 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 上年结转资 金 其他资金 年初预期目标 年度总 目标实际完成情况 体目标 绩 效 一级指 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 指标值 分值 得分 标 数量指标 产 出 质量指标 指 标 时效指标 (50 分) 年 成本指标 度 绩 经济效益指标 效 指 标 效 益 社会效益指标 指 标 生态效益指标 (30 分) 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 (10 分) 总分 总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明: 说明:本部门无绩效评价项目。没有预算项目绩效自评情况,故本表无数据。 偏差原因分析 及改进措施 2020 年度 xx 绩效评价报告 本部门无部门评价项目。故没有绩效评价报告。

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