沅江市机关事务服务中心-专项绩效评价报告.doc
沅江市机关事务服务 2020 年度专项资金绩效评价报告 一、单位基本情况。 (一)机构设置 沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位,为 正科级。设 5 个内设机构(均为正股级):(1)办公室;(2)保 卫股;(3)公共服务股;(4)物业管理股;(5)公车服务股。 (二)人员情况 核定机关全额预算事业编制 19 名。设主任 1 名,副主任 2 名, 正股级职数 5 名。 财政供养人员 35 人,包括在职人员 13 人,退休人员 19 人, 遗属 4 人。其中在职人员公务员及参公人员 10 人,非公务员即城 镇退伍人员 3 人。 (三)主要工作职责 (1)负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资 产的管理、保障和服务工作; (2)负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防 安全、邮电通讯等物业管理工作; (3)负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、 管理和使用工作;负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协 调和管理。 (4)负责市治大院内的有关节能工作。 1 (5)负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等 工作;参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 (6)负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 (7)完成市委、市政府交办的其他任务。 (8)职能转变:深化机关事务领域改革,强化主动服务意识, 推动机关事务工作数字化转型,优化流程、提高效率,建立健全 集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理,积极推 进后勤服务、公务用车等社会改革,厉行节约,降低行政运行成 本,提升机关事务管理绩效。 二、2020 年支出管理及使用情况 (一)基本支出管理和使用情况 2020 年度支出合计 1787 万元,其中基本支出 186 万元,占总 支出的 10.4%。基本支出包含工资福利支出 141.36 万元、商品和 服务支出 26.22 万元、对个人和家庭的补助 17.26 万元、资本性 支出 0.7 万元。 (二)专项支出的管理和使用情况 项目支出 1601 万元,占总支出的 89.6%。一是大院专户项目 支出 1271 万元(大院正常运转支出 469 万元,采购项目支出 802 万元) ;二是公车平台项目支出 330 万元(公车平台正常运转经费 支出 253 万元,追加公车购置采购 36 万元,公务用车信息化平台 41 万元)。 1、绩效评价指标分析情况 2020 年,本机关绩效目标是依据机关财务管理制度,有效利 2 用项目资金,积极实现绩效评价,高效、节约运用财政资金,发 挥项目产生的经济性、效率性和效益性。 (1)项目支出年度绩效目标情况 项目 名称 主管 部门 项目 类别 项目 属性 项目 类型 项目起 止时间 项目当 年预算 市治大院原政务大楼改建成会议中心 沅江市机关事务服务中心 1、部门预算项目 2、市直属专项 1、持续性项目 2、新增项目 1、常年性项目 2、延续性项目 √ √ 3、一次性项目 √ 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 23 日 490 万元 项目执行 428 万元 (2)项目基本性质 本项目属于市直属专项,项目属性为新增项目,项目类型为 一次性项目。 (3)项目内容 市委常委会议研究,本着先进、科学、实用、简洁的原则, 决定将原政务服务大楼改建成大小不一、功能齐全的各种会议室 6 间、休息及候会室 3 间。拟将原政务中心一、二楼全面翻新改造, 三楼休息室改造;原政务中心一、二、三楼音视频系统添置;原 政务中心一、二、三楼办公家具添置;原政务中心一、二、三楼 中央空调改造更换等四个工程项目进行整体推进、分类采购、分 项实施。 2、项目资金管理制度的执行情况分析 3 本项目严格执行相关资金管理制度。具体如下: (1)管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法,项目 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 (2)资金使用合规。资金使用合规,支出依据规范,无虚列 支出,无截留、挤占、挪用等现象。 (3)财务内控有效。已制定相应的内控机制,采取了相应的 财务检查等必要的内控措施,财务及资产管理制度健全且能有效 执行,会计核算规范。 三、项目绩效情况 本项目申请预算经费 490 万元,实际使用资金 428 万元,实 际使用较预算申请经费节省 62 万元。 项目资金预算通过财政投资评审中心备案登记,严格按照采 购制度每一项流程进行,采购系统录入数据完善,合同备案录入 采购网公示。 本项目采用优质材料,精心选择,保证质量合格,经各供应 商自评,相关单位验收合格,按会议预算进度保质保量完成。保 证了原政务大楼改建成会议中心按质按量完成,给各级领导及工 作人员提供了一个优美、整洁的会议环境。 沅江市机关事务服务中心 2021 年 7 月 30 日 4