2017年友谊县城市建设监察大队部门预算公开情况说明.doc
友谊县电子商务工作办公室 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 (一)、主要职责 (二)、机构设置 (三)、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分:友谊县电子商务工作办公室 2017 年部门预算表 (见附件) 第三部分:友谊县电子商务工作办公室 2017 年部门预算报 表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县电子商务工作办公室基本情况 一、主要职责、机构设置 (一)主要职责 根据国家、省市的产业政策,研究制定辖区内“互联网+” 和电子商务发展规划、政策措施,并组织实施,促进电子商 务产业发展;培育引进电子商务企业,鼓励企业、市场经营 业户开展“互联网+”和电子商务应用,推动电子商务配套 服务体系建设,全方位优化辖区内电子商务发展环境;抓好 “互联网+”和电子商务产业政策兑现,做好政府扶持资金 的申报工作,会同财政部门监督资金使用情况,评价资金使 用效果;负责电子商务对外宣传推广,组织参与“互联网+” 和电子商务对外交流、磋商与合作,开展电子商务的招商引 资工作,负责辖区内电子商务创业园建设,推荐辖区内“互 联网+”和电子商务服务平台体系建设;负责组织辖区内“互 联网+”和电子商务各类业务培训工作,普及传播电子商务 应用知识;建立电子商务人才库。 (二)机构设置 2 单位机构数 1 个, 2016 年 1 月,单位名称由原友谊县 第三产业发展督导中心更名为友谊县电子商务工作办公室, 单位坐落在友谊县友谊镇内。 (三)人员构成 友谊县电子商务工作办公室所属事业单位总人数 9 人, 其中:在职职工 9 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,退养 人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县电子商务工作办公室预算管理的单 位共计 1 个。 第二部分 友谊县电子商务工作办公室 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县电子商务工作办公室 2017 年部门预算报表情 况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县电子商务工作办公室 2017 年收支总预算 63.7 万 元。 二、关于财政拨款收支总表说明 3 友谊县电子商务工作办公室 2017 年公共财政预算收入 万元,其中财政拨款 63.7 万元。 友谊县电子商务工作办公室 2017 年公共财政预算支出 63.7 万元,其中基本支出 63.7 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县电子商务工作办公室 2017 年公共财政预算基本 支出 63.7 万元,具体安排如下: 1、工资福利支出预算数 54.29 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 3.92 万元。其中包括 遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 5.49 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县电子商务工作办公室 2017 年“三公”经费预算 安排 0 万元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车购 置费”0 万元、 “公务用车运行费”0 万元,公务用车购置数 0 台/辆,保有量 0 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接 待 0 批次 0 人。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 4 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 5.49 万元,比 2016 年增加 0.15 万元,增长 2%。主要原因是:人员增加 六、政府采购情况说明 友谊县电子商务工作办公室 2017 年无采购预算。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日,友谊县电子商务工作办公室账 面固定资产总值 37360 元,其中,房屋及建筑物价值 0 元, 共有车辆 0 台,价值 0 元,其他资产 37360 元,无价值 0 万 元以上设备。 八、预算绩效情况 友谊县电子商务工作办公室无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金支出,与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况,比上年 决算数增加 10.6 万元,增长 19%,主要原因是:工资福利增 加。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况,比上年 决算数增加 10.6 万元,增长 19%,主要原因是:工资福利增 加。 第四部分 5 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费:反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6