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广宁县交通运输局2016年决算三公经费.doc

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广宁县交通运输局2016年决算三公经费.doc

一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 1 广宁县交通运输局 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 (境) 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 (境) 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 2 0 57.00 3 17.00 4 0 公务 接待 费 合计 5 6 7 17.00 40.00 31.00 8 9 0 17.00 10 0 公务 接待 费 11 12 17.00 14.00 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.00 万元, 完成 2016 年预算 57.00 万元的 64.91%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 为 17.00 万元,完成 2016 年预算 17.00 万元的 100%;公务 接待费支出决算为 14.00 万元,完成 2016 年预算 40.00 万 元的 35%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要 求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所 节约; 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 1.70 万元,下降 5.19 %。其中:其中:因公 出国(境)费支出决算数无增减变化,与上年持平,主要原 因是没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 0.70 万元,下降 3.95 %;公务接待费支出决算减 少 1.00 万元,下降 6.67 %。无因公出国(境)费支出;公 务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是主要原因 是相应国家政策,厉行节约;公务接待费支出减少的主要原 因是主要原因是相应国家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 17.00 万元,占 54.83%;公务接待费支出 14.00 万元,占 45.16 %。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局(部、委、办)机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元, ; (2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训 及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 17.00 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆,;公务用车运行及维护支出 17 .00 万元,2016 年局(部、 委、办)机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 5 辆,主 要用于一般公务用车。 3.公务接待费支出 14.00 万元,主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2016 年,局(部、委、办) 机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 3500 次,接待人数共 2800 人,主要包 括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

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