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48.赫山区机关事务服务中心2019年部门预算说明.doc

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赫山区机关事务服务中心 2019 年部门预算公开 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分:2019 年部门预算公开的表格情况 一、部门基本概况 1.职能职责:负责对区委、区政府机关事务进行管理指 导,研究制定全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后 勤体制改革总体规划并组织实施;负责对区委、区政府机关 大院内的房产、地产等国有资产实施管理,制订相关管理制 度;负责组织维修项目,确保国有资产保值增值;负责对区 委、区政府机关大院内物业管理,组织并实施公用设施维修 工作和院内清扫保洁;负责院内园林绿化;负责区委、区政 府机关大院内的社会治安综合治理工作,并对院内区直单位 社会治安综合治理工作进行考评;负责区委、区政府机关大 院内的通讯保障和信件、报刊收发传递;全区公务用车的管 1 理与维护等。 2.机构设置:赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、 县政府机关大院行政科发展演变而来。1984 年起设立机关大 院行政科(副科级单位),到 2005 年 7 月由原机关大院行 政科更名为“益阳市赫山区机关事务管理局”,升格为正科 级单位,2016 年更名为赫山区机关事务服务中心,现设有办 公室、保卫科、物业管理股、公务用车服务中心等科股室。 本单位执行事业单位财务会计制度;局机关编制数 16 人, 2017 年 12 月 31 日实际在职人员 13 人,退休人员 13 人。 二、部门预算单位构成 区机关事务服务中心只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此,纳入 2019 年部门预算编制范围的只有区机关事务服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预 算收入和国有资产有偿使用收入;支出包括机关行政运行经 费及小型专项经费。 (一)收入预算,2019 年年初预算数 618.97 万元,其 中,一般公共预算拨款 603.7 万元,国有资产有偿使用收入 14.98 万元,其他收入 0.29 万元。收入较去年增加 156.74 万元,主要是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行 成本、全区公务用车经费全部纳入公务服务平台,增加了公 务用车运行经费。 2 (二)支出预算,2019 年年初预算数 618.97 万元,其 中,一般公共服务 618.97 万元。支出较去年增加 156.7 万 元,主要是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行成 本、全区公务用车经费全部纳入公务服务平台,增加了公务 用车运行经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 603.7 万元,具体安排 情况如下: (一)基本支出:2019 年年初预算数为 314.81 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2019 年年初预算数为 288.89 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中:机关安保支出 50 万元,主要用于区委、区政 府机关一院保安等方面;机关一院办公楼保洁支出 18 万元, 主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面;水电费及其他补 助费支出 9.89 万元,主要用于机关事务管理工作;公车平台 人员经费 120 万元,主要用于赫山区公务用车运行经费;物 业管理费 35 万,主要用于机关一、二、三院的物业管理; 赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出 57 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 3 2019 年我中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 196.92 万元,比 2018 年预算增加 194.74 万元。主要是增加 公务用车运行经费,增加了机关运行经费 194.74 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 188 万元,其中,公务接 待费 4 万元,公务用车购置及运行费 184 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 184 万元),无 因公出国(境)费。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 我单位没有安排政府财政采购资金。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 40 辆,40 辆公务用车。 2.单位 50 万元(含)以上通用设备无。 3.固定资产新增通用设备 4 件,价值 583160 元,其中 汽车 4 辆,价值 583160 元,家具用具 8 件,价值 20975 元。 2018 年年度固定资产为 6655174.7 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位有重点项目预算 205 万,其中机关一二三院安保 经费 50 万元,公车平台人员经费 120 万元,物业管理费 35 万元。2019 年重点项目预算主要用于安保费用、公车平台司 机工资和机关院内的维护费。 八、名词解释 4 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃 料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 赫山区机关事务服务中心 2019 年 1 月 11 日 5

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