53双清区2022年政府性基金预算编制说明.doc
邵阳市双清区 2022 年政府性基金预算编制说明 根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算 管理制度改革的决定》、双清区财政局《关于编制 2022 年区级 部门预算的通知》等规定,按照财政预算改革、全口径预算编 制等要求,编制 2022 年政府性基金预算。 一、政府性基金预算编制指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻 落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚决落实区委区政府 决策部署,坚持遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩 效和收支平衡的原则,不断提高财政资金配置效率和使用效益, 集中财力支持疫情防控和经济社会发展,全力保障“三保” (保 基本民生、保工资、保运转)支出和区委区政府重点支出。围 绕新型城镇化、农业现代化以及改善民生等重大决策部署,坚 持统筹兼顾、突出重点,进一步优化支出结构,保障重大项目 资金需求,支持重点区域城市基础设施建设,促进经济社会事 业发展。 二、政府性基金预算编制总体要求 (一)科学预测政府性基金收入。加强 2022 年经济形势 研判,各项政府性基金收入计划与经济社会发展指标相适应, 1 符合基金收入的征管特点,按照“实事求是、积极稳妥、留有 余地”的原则,充分考虑政策调整等因素,综合预计全年收入。 (二)合理安排基金支出。按照“量入为出、收支平衡、 专款专用”的原则,做好与一般公共预算支出的协调和衔接。 进一步优化支出结构,有保有压,切实向兜牢兜实“三保”支 出、改善民生、支持社会事业等领域倾斜。 (三)提高预算透明度。按照《预算法》及区人大常委会 关于推进预算公开的相关要求,将政府性基金预算明细到项级 科目。 三、政府性基金预算编制具体情况 (一)政府性基金收入情况。2022 年收入总计 11624 万 元,为国有土地使用权出让收入 8999 万元、专项债券对应项 目专项收入 649 万元、上年结余收入 1976 万元。 (二)政府性基金支出情况。2022 年政府性基金支出总 计 11624 万元,为债务付息支出 649 万元、用上年结余收入安 排相应其他政府性基金结转支出 1976 万元、调出资金 8999 万 元。 (三)政府性基金预算收支平衡情况。收入总计 11624 万 元,减支出总计 11624 万元,当年预算收支平衡。 2

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