南大血防站2021年部门整体支出绩效自评报告 -.docx
2021 年度南大血防站 整体资金绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,切实提高 财政专项资金使用效益。根据有关通知的要求和市财政局关于项 目整体资金开展绩效自评的要求,我站对 2021 年资金开展绩效 评价,进行了自评,现将自评情况报告如下: 一、部门基本情况 (一)机构设置情况。 本单位设有内科、公共卫生科、医学影像科、医学检验 科、药剂科等。 (二)人员情况。 现有职工 76 人,其中卫生技术人员 44 人。 (三)主要工作职责。 主要负责辖区内急、慢性血吸虫病和晚期血吸虫病的预 防、救治、查病、化疗等工作,对辖区群众开展血吸虫病预 防知识宣传教育工作,树立血防警示标识,以及为辖区及周 边群众提供基本医疗服务,开展新型农村合作医疗服务工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出的管理和使用情况 2021 年度收入总计 1720.98 万元,与上年相比增加 418.90 万元,上升 32.17%。主要是事业收入增加。 2021 年度支出总计 1720.98 万元,与上年相比增加 418.9 万元,上升 32.17%。主要是专用材料的成本费用也较 去年比较大,卫生材料这一部分上升较快。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计 1720.98 万元,其中:财政拨款收入 450.8 万元,占 26.19%。 事业收入 1265.84 万元, 占 73.56%。 本年支出合计 1720.98 万元,其中:基本支出 1356.51 万元,占 78.82%。项目支出 364.47 万元,占 21.18%。 2021 年度财政拨款收入总计 450.8 万元,与上年相比, 增加 44.05 万元,上升 10.83%。主要是增加了基层站建设 拨款收入。 2021 年度财政拨款支出总计 450.8 万元,与上年相比, 增加 44.05 万元,上升 10.83%。主要是新增基层站建设支出。 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 450.8 万元,支 出决算数为 450.8 万元,完成年初预算的 100.00%,其中: 1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 14.89 万元,支出决算为 14.89 万元, 完成年初预算的 100%。 2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政 管理事务(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 (项)。年初预算为 74.44 万元,支出决算为 74.44 万元, 完成年初预算的 100%。 4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)。年初预算为 356.47 万元,支出决算为 356.47 万 元,完成年初预算的 100%。 2021 年度财政拨款基本支出 89.33 万元,其中:人员 经费 63.27 万元,占基本支出的 70.83%,主要包括:基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、 救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 26.06 万元,占基本支出的 29.17%,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 三、 存在问题 对过往一年来的工作进行回顾与总结,虽然完成了上级 安排的各项工作,取得了一些成绩,自身各方面能力有了更 进一步提高,但仍有不足之处:在编制部门年度预算时,虽 然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在 2021 年部门 预算执行过程中,由于上级交办统计调查监测任务的突发性, 一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间 进行预算追加和调整。 四、 下一步工作思路 (一)科学合理编制预算,严格执行预算 加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例 的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年 度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地 编制年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预 算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预 算的,按规定程序报经批准。 (二)规范账务处理,提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政 单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目, 规范财务核算,完整披露相关信息。 沅江市南大血吸虫病防治站 2023 年 5 月 23 日