城乡规划中心2017年底调整预算表和说明.doc
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费(调整)预算表 单位名称:广宁县城乡规划服务中心 项 单位:万元 目 2017 年预算调整数 行政经费 0 “三公”经费 43 其中:(一)因公出国(境)支出 0 (二)公务用车购置及运行维护支出 0 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 22 (三)公务接待费支出 21 注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离 退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、 邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一 般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具 体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干 部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因 公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置 费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、 事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故原 “三公”经费公开相关预算数为“0”;目前财政收入增收,本部门公用经费已调整列入一 般公共预算,现将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。 1 广宁县城乡规划服务中心 2017 年“三公”经费及机关运 行经费安排情况(调整)说明 一、“三公”经费安排情况(调整)说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 43 万元,比上年 增加 0 万元,增长 0%,与上年保持不变,无增减变化。其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 上年保持不变,无增减变化;公务用车购置及运行费 22 万 元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年保持不变,无增减 变化,(其中:公务用车购置费 0 万元,与上年保持不变, 无增减变化;公务用车运行维护费 22 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年保持不变,无增减变化),原因是响 应国家政策,厉行节约;公务接待费 21 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年保持不变,无增减变化,原因是响应 国家政策,厉行节约。 二、机关运行经费安排情况(调整)说明 2017 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 或者减少 0 万元,增长或者下降 0%,主要原因是我单位为事 业单位,无机关运行经费。其中:办公费 0 万元,印刷费 0 万元,邮电费 0 万元,差旅费 0 万元,会议费 0 万元,福利 费 0 万元,日常维修费 0 万元,专用材料及一般设备购置费 0 万元,办公用房水电费 0 万元,办公用房取暖费 0 万元, 2 办公用房物业管理费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元等。 3