洛龙区旅游局2018年部门预算编报说明.doc
洛龙区旅游局 2018 年度部门预算编报说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 洛龙区旅游局内设行业管理股、办公室、计划开发股等 3 个职能科室,1 个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻 落实法律、法规、规章和政策;拟定本区旅游产业发展战略、 政策、措施并组织实施;统筹旅游资源的规划、开发、整合、 利用;制定本区旅游市场开发战略并组织实施;负责组织本 区旅游资源的普查、开发和相关保护工作;开展旅游产业投 资促进和重大旅游项目的协调、服务工作,旅游公共服务体 系建设和管理;规范本区旅游监管职责、规范秩序;实施旅 游人才规划,指导旅游培训工作以及协助做好旅游年票管理 工作等。 (二)人员构成情况 洛龙区旅游局共有编制 12 人,其中:事业编制 12 人;在 职职工 9 人,离退休人员 2 人。 (三)预算 2018 年度主要工作任务 洛龙区旅游局预算 2018 年度主要工作任务有:拟定本 区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;统筹旅游资 源的规划、开发、整合、利用;制定本区旅游市场开发战略 并组织实施;负责组织本区旅游资源的普查、开发和相关保 护工作;开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服 务工作;旅游公共服务体系建设和管理;扎实推进旅游标准 化和智慧旅游建设工作;规范本区旅游监管责任;规范旅游 市场秩序;切实搞好牡丹文化节、河洛文化节、旅游标准化 创建工作等相关工作;实施旅游人才规划,指导旅游培训工 作以及协助做好旅游年票管理工作等。 二、财政收支预算安排情况 (一) 2018 年收入预算 143.8 万元,其中:财政一般拨 款 143.8 万元。 (二) 2018 年支出预算 143.8 万元。按用途划分:工 资福利支出 93.28 万元,占 64.87%;商品和服务支出 14.17 万 元 , 占 9.85% ; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.35 万 元 , 占 0.94%;项目支出 35 万元,占 24.34%。主要项目是旅游标准 化创建工作、中国河洛文化旅游节、中国洛阳牡丹文化节、 劳务派遣工资人员工资。