草尾镇2022年部门预算目录及说明.docx
草尾镇人民政府 2022 年部门 预算公开 目 录 一、沅江市草尾镇 2022 年部门预算编制说明 二、2022 年沅江市草尾镇部门预算公开表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 6、一般公共预算“三公”经费支出表 7、政府性基金预算支出表 8、项目支出表 沅江市草尾镇 2022 年部门预算编制说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市草尾 镇 2022 年部门预算编制说明如下: 一、部门基本概况 (一)职能职责 (1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的 法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公 开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员 会自治能力。 (2)促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境, 加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农 业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力 技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村 建设水平。 (3)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现 和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最 现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权 益,维护农村社会稳定。 (4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生 育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精 神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。 (5)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导 各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农 村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公 共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时 向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众 的关系。 (二)机构设置 本单位由 7 个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办 公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和 应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4 个事业单位(社会事 务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役 军人服务站)和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2022 年部门预算 编制范围。 二、部门预算单位构成 我镇有一级预算机构 1 个,即镇政府机关。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 我单位 2022 年没有政府性基金,因此公开的附件政府性基金支出表 为空。收入包括经费拨款以及纳入公共预算管理的非税收入拨款; 支出包括保障单位基本运行的经费,一般公共服务支出和住房保障 支出等。 (一)收入预算 2022 年本单位收入预算 1744.22 万元,其中:一般公共预算拨 款 1744.22 万元(经费拨款 1164.32 万元,纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款 579.9 万元)。收入较去年增加 283.848 万元,主 要原因是人员增加以及纳入一般公共预算的非税收入拨款有所增加, 上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。 (二)支出预算 2022 年本单位支出预算 1744.22 万元,其中,一般公共服务 1668.66 万元,住房保障支出 75.56 万元。支出较去年增加 283.848 万元,其中基本支出较去年增加 141.848 万元,项目支出增加 142 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所 增加,项目支出增加是因为我镇实际实施项目有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1744.22 万元,其中, 一般公共服务 1668.66 万元,占 95.67%;住房保障 75.56 万元,占 4.33%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年本单位基本支出预算数 1164.32 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022 年本单位项目支出预算 579.9 万元,主 要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括防汛抗旱预留、机关办公楼维护、动物防疫、综治维稳、小城 镇建设、机关运行经费、机关食堂补助、安全生产、部门拨款、公 益性墓地管理、人居环境整治、重点项目建设以及化债支出等方面 的专项支出。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况: 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 160.5 万元, 比上年预算增加 51.1 万元,增长 46.71%,主要是我单位在职人员 增加,公用经费支出增加。 (二)“三公”经费情况: 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.7 万元,其中:公务接 待费 5 万元,公务用车运行维护费 0.7 万元,比去年减少 0.6 万。 根据中央有关精神以及政策要求,厉行节约,减少接待费用。 (三)一般性支出情况: 2022 年本单位会议费预算 1 万元,拟召开部门、村级、换届选 举会议、小型座谈会等内容。 (四)政府采购情况: 2022 年本单位政府采购预算总额 0 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021 年 12 月底,我单位无公务用车。 (六)预算绩效目标说明 2022 年度,本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳 入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1744.22 万元,其中,基本 支出 1164.32 万元,项目支出 579.9 万元。 防汛抗旱预留项目绩效评价:项目金额防汛抗旱 35 万元,达到 保证防汛专项工作成效; 卫生防疫项目绩效评价:项目金额卫生防疫 30 万元,达到保证 卫生防疫工作成效; 综治维稳项目绩效评价:项目金额综治维稳 46 万元,达到保证 综治维稳工作成效; 小城镇建设项目绩效评价:项目金额小城镇建设 20 万元,达到 保证小城镇建设工作成效; 安全生产项目绩效评价:项目金额安全生产 20 万元,达到保证 安全生产专项工作成效; 环保项目绩效评价:项目金额环保 5 万元,达到环保专项工作 成效; 公益性墓地管理项目绩效评价:项目金额公益性墓地管理 15 万 元,达到公益性墓地管理专项工作成效; 党建项目绩效评价:项目金额党建 10 万元,达到保证党建专项 工作成效; 教育项目绩效评价:项目金额教育 20 万元,达到保证教育专项 工作成效; 武装征兵项目绩效评价:项目金额武装征兵 3 万元,达到保证 武装专项工作成效; 执法大队工作经费项目绩效评价:项目金额执法大队工作经费 20 万元,达到保证执法大队工作经费专项工作成效; 乡村振兴项目绩效评价:项目金额乡村振兴 25 万元,达到保证 乡村振兴专项工作成效; 机关运行项目绩效评价:项目金额机关运行 80 万元,达到保证 机关运行工作成效; 文化活动项目绩效评价:项目金额文化活动 45 万元,达到保证 文化活动工作成效; 统计项目绩效评价:项目金额统计 3 万元,达到保证统计工作 成效; 人居环境整治项目绩效评价:项目金额人居环境整治 20 万元, 达到人居环境整治专项工作成效; 机关食堂补助项目绩效评价:项目金额机关食堂补助 32 万元, 达到机关食堂补助工作成效; 办公楼维护项目绩效评价:项目金额办公楼维护 18 万元,达到 机关办公楼维护工作成效; 安排的部门化债项目绩效评价:项目金额安排的部门化债 50 万 元,达到保证安排的部门化债专项工作成效; 重点项目绩效评价:项目金额重点项目 10 万元,达到保证安排 的重点项目专项工作成效; 转移支付-抚恤项目绩效评价:项目金额转移支付-抚恤 11.4 万 元,达到保证转移支付-抚恤工作成效; 转移支付-计划生育项目绩效评价:项目金额转移支付-计划生 育 27 万元,达到保证转移支付-计划生育工作成效; 转移支付-村管理费项目绩效评价:项目金额转移支付-村管理 费 24.6 万元,达到保证转移支付-村管理费专项工作成效; 转移支付-乡村道路项目绩效评价:项目金额转移支付-乡村道 路 9.9 万元,达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效; 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。

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