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沅江交警大队2022年预算公示.doc

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目 录 沅江市公安局交通警察大队 2022 年部门预算说明 ....................2 一、 工作职责 ..................................................2 二、部门预算单位构成 .........................................2 三、部门预算人员构成 ...........................................2 四、2022 年收支预算 .............................................3 (一)收入预算...............................................3 (二)支出预算...............................................3 1、按支出项目类别分: .....................................3 2、按支出功能分类股目: ...................................4 3、按支出经济分类股目: ...................................4 (三)一般公用预算拨款支出预算...............................4 1、按支出项目类别分: .....................................4 2、按支出功能分类股目: ...................................4 3、按支出经济分类股目: ...................................5 五、 其他重要事项 ..............................................5 (一) 机关运行经费执行情况...................................5 (二)“三公”经费情况.......................................5 (三)政府采购情况...........................................5 (四)国有资产占用使用情况...................................5 (五)预算绩效评价情况.......................................6 六、名词解释 .................................................6 沅江市公安局交通警察大队 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市公安局交 通警察大队 2022 年部门预算编制说明如下: 一、 工作职责 沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。 宣传贯彻执行道路交通管理法律法规,指挥疏导交通,维护道路交通秩序, 预防和处理道路交通事故,组织开展交通安全秩序整顿,管理机动车辆和 驾驶人,担负交通警卫,依法查处交通违法,打击交通肇事犯罪,处置突 发性交通事件,规划、建设、管理道路安全设施,促进道路交通安全管理 规范化、法制化、社会化,保障全市道路交通有序、安全、畅通,维护社 会政治稳定。 二、部门预算单位构成 根据编委核定,我大队内设机构为九队一所,即综合指导中队、法制宣 传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、 一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。全部纳入 2022 年部门 预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月(预算编制时间),我局纳入部门预算编制 97 人。其中:实有在职民警 69 人,离退休人员 26 人,遗属 2 人。 四、2022 年收支预算 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。我大队 2022 年没有政府性基金预 算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开 的附件 8 表为空。 (一)收入预算 2022 年单位预算收入 2184.93 万元,其中:一般公共预算拨款 2184.93 万元。收入较去年减少 304.823 万元,主要原因是 2022 年预 算采取零基预算,干警在职人员减少三人,且退休干警工资较新增人 员工资高导致人员经费减少 60 余万元,红绿灯建设经费 248 万不再纳 入年初预算而是按实际建设需要年中追加。 (二)支出预算 2022 年单位预算支出 2184.93 万元,支出较去年减少 304.823 万 元,主要原因 2022 年预算采取零基预算,干警在职人员减少三人,且 退休干警工资较新增人员工资高导致人员经费减少 60 余万元,红绿灯 建设经费 248 万不再纳入年初预算而是按实际建设需要年中追加。 其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 1068.53 万元,分别为:人员经费支出 897.53 万元,公 用经费支出 171 万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1116.4 万元,其中:专项商品和服务支出项目支出 1116.4 万元,主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目: 2040201 行政运行(公安) 1004.42 万元; 2040202 一般行政管理事务(公安) 907.4 万元; 2040220 执法办案 209 万元。 2210201 住房公积金 64.11 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 889.6 万元; 商品和服务支出 171 万元; 对个人和家庭的补助支出 7.93 万元; 项目支出 1116.4 万元; 2022 年全年收支预算平衡。 (三)一般公用预算拨款支出预算 2022 年单位一般公用预算拨款支出 2184.93 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 1068.53 万元,分别为:人员经费支出 897.53 万元,公 用经费支出 171 万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1116.4 万元,其中:专项商品和服务支出项目支出 1116.4 万元,主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目: 2040201 行政运行(公安) 1004.42 万元; 2040202 一般行政管理事务(公安) 907.4 万元; 2040220 执法办案 209 万元。 2210201 住房公积金 64.11 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 889.6 万元; 商品和服务支出 171 万元; 对个人和家庭的补助支出 7.93 万元; 项目支出 1116.4 万元; 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 171 万元,比 2021 年预算减少 9 万元,减少 5%。减少原因为在职人数减少。 (二)“三公”经费情况 2022 年,我局“三公”经费财政拨款预算数 90 万元,其中:公务接 待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 90 万元(其中公务用车运行费 90 万元),与上年决算基本持平。 (三)一般性支出情况 2022 年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元;无举办大型 活动计划。 (四)政府采购情况 2022 年,我单位采用采购服务平台,做到应采尽采,凡是采购平台 能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。 (五)国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日,我单位共有车辆 22 辆,电脑,专用设 备,警用物资等等,资产净值共计 747.53 万元。 (六)预算绩效评价情况 2022 年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 2184.93 万元,其中,基本支出 1068.53 万元,项目支出 1116.4 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。

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